你好,你分摊的分录怎么做的?借专项应付款贷营业外收入吗?

前期收到政府补助,汇算清缴时没有报A105040这张表纳税调增,后期摊销的时候,申报A105040还需要做纳税调减吗
前期收到政府补助,汇算清缴时没有报A105020这张表做纳税调增,后期每年摊销的时候,申报A105020还需要做纳税调减吗
如果汇算清缴前发票没有收到,记账已经做了调减,还需要在汇算清缴申报表上做纳税调整吗
你好,老师,个体户预缴纳税申报时,成本填的过高,现在要做个人经营所得汇算清缴,可以直接在汇算清缴时候调减成本吗,往期的预缴纳税申报表需要调整吗
老师,收到的扩岗补助 和党支部经费,记入营业外收入,属于政府补助 吗?汇算清缴的时候要填报A105040表专项用途财政性资金纳税调整明细表吗?
跨境电商,老师这个分录是不是写错了?国内仓到海运应该是借库存商品 贷在途物资吧?
请问跨年应收账款发票红冲,账务怎么处理 谢谢老师
老师,做无票收入风险大吗
建筑公司的建设工程合同印花税怎么取数?
老师亚马逊的货款怎么收回,
一季度财务报表营业成本少了1000多,二季度报送财务报表时可以在营业成本中加上这1000多吗
小规模纳税人,增值税申报表销售额3%的,应纳税额减征额2%的部分是否是要做到营业外收入?
老师 你好 平时 我们公司发生招待费、出差飞机票,比如 请客户吃饭,发生费用 老板没有通过对公支付报账,会计做账 都是通过 借方:管理费用-差旅费(招待费)贷方:其他应付账款-** 这样写分录 这样 写分录z正确吗?我看 从公司成立到现在 其他应付账款余额在借方有150万元 ,怎么调整 ,财务报表 好看一点,负债类 其实就是资产性质
在没有分红和投资加入时,资产负债表中的所有者权益应该=历年利润表中的利润总额。是这样的吗?可是我的两个表中的数据核对不上,也找不到原因
油票,怎么入账,用在工程铲车上的
前期收到的时候,借:银行存款 贷:递延收益 摊销时: 借:其他收益 贷:递延收益
你好,你摊销的分录做反了,需要填写进去。
收到款的当年 没有申报A105040 没有做纳税调增
你应该填写进去的,你下一年的时候申报的时候,你把它补上就可以。
哪一笔填反
你指的是A105040里面补上吗 ,这个怎么补呢
你好,你摊销的分录做反啦,你上面看一下分录第二个。
对的,是的,是这么做的,取得专项附加,填写到今年。
分录我说错了,我们是借:递延收益 贷:其他收益
这个不是收款的时候,要做纳税调增,等摊销的时候做纳税调减,那我现在 收款没做纳税调增,后期摊销每年都做纳税调减,这个没做纳税调增的怎么处理呢
补上的做到今年不是吗?你明年汇算清缴的时候,不就是2022年收到的。