你好,你分摊的分录怎么做的?借专项应付款贷营业外收入吗?

前期收到政府补助,汇算清缴时没有报A105040这张表纳税调增,后期摊销的时候,申报A105040还需要做纳税调减吗
前期收到政府补助,汇算清缴时没有报A105020这张表做纳税调增,后期每年摊销的时候,申报A105020还需要做纳税调减吗
如果汇算清缴前发票没有收到,记账已经做了调减,还需要在汇算清缴申报表上做纳税调整吗
你好,老师,个体户预缴纳税申报时,成本填的过高,现在要做个人经营所得汇算清缴,可以直接在汇算清缴时候调减成本吗,往期的预缴纳税申报表需要调整吗
老师,收到的扩岗补助 和党支部经费,记入营业外收入,属于政府补助 吗?汇算清缴的时候要填报A105040表专项用途财政性资金纳税调整明细表吗?
朴老师,小规模纳税人成本发票没有到暂估的分录怎么做?等到发票到了时的分录怎么做?
请问老师,注销公司的流程
2021年12月份开始做生意 挣了2000块钱 2021年为了做生意买手机电脑花了9900块钱 拜师花了1300块钱 没人每年个人所得税不是六万以内减免吗2000-9900-1300=-9200 -9200-60000=-69200 豆包说说我2021年亏损7万 说我可以把这个额度放到2022年使用 2022年还有6万 就是12.92w 如果没用完 还能放到2023年使用 以此类推 对吗 我每年都能有60000块钱的额度 我能不能把2020年也算上 我2022年没开始做生意 这个人所得税每年免除60000块钱的额度 没用完的话还可以往下一年攒着一起用吗 我是个人 没有营业执照 但是长期在经营 做游戏账号
老师,自然人电子税务局里成本发票金额和费用是自动带入吗?还是手动填写?就是申报经营所得税的时候
投资三万五,库存现金1.9万,铺租1.5万,亏没?
明天一早要去面试的公司要求要会出口退税,出口退税如何做?
给员工发放的赔偿金分录怎么写?
@董孝彬老师,别的老师别回答,老师,懂了,老师是不是基本上合理合规的有发票的企业,汇算清缴,都不要怎么调整,就申报就可以了,
财务面试,有哪些可以比较重要的问题,可以反问回去,以做判断可不可以去这家公司?
主营业务收入的收入确认相关单据麻烦您明天上班后发我一下扫描版哈 这是审计发给我的,收入确认相关单据有哪些?
前期收到的时候,借:银行存款 贷:递延收益 摊销时: 借:其他收益 贷:递延收益
你好,你摊销的分录做反了,需要填写进去。
收到款的当年 没有申报A105040 没有做纳税调增
你应该填写进去的,你下一年的时候申报的时候,你把它补上就可以。
哪一笔填反
你指的是A105040里面补上吗 ,这个怎么补呢
你好,你摊销的分录做反啦,你上面看一下分录第二个。
对的,是的,是这么做的,取得专项附加,填写到今年。
分录我说错了,我们是借:递延收益 贷:其他收益
这个不是收款的时候,要做纳税调增,等摊销的时候做纳税调减,那我现在 收款没做纳税调增,后期摊销每年都做纳税调减,这个没做纳税调增的怎么处理呢
补上的做到今年不是吗?你明年汇算清缴的时候,不就是2022年收到的。