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前期收到政府补助,汇算清缴时没有报A105040这张表纳税调增,后期摊销的时候,申报A105040还需要做纳税调减吗

2022-11-25 16:15
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-11-25 16:16

你好,你分摊的分录怎么做的?借专项应付款贷营业外收入吗?

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快账用户4190 追问 2022-11-25 16:17

前期收到的时候,借:银行存款 贷:递延收益 摊销时: 借:其他收益 贷:递延收益

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齐红老师 解答 2022-11-25 16:18

你好,你摊销的分录做反了,需要填写进去。

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快账用户4190 追问 2022-11-25 16:18

收到款的当年 没有申报A105040 没有做纳税调增

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齐红老师 解答 2022-11-25 16:19

你应该填写进去的,你下一年的时候申报的时候,你把它补上就可以。

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快账用户4190 追问 2022-11-25 16:19

哪一笔填反

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快账用户4190 追问 2022-11-25 16:20

你指的是A105040里面补上吗 ,这个怎么补呢

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齐红老师 解答 2022-11-25 16:21

你好,你摊销的分录做反啦,你上面看一下分录第二个。

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齐红老师 解答 2022-11-25 16:22

对的,是的,是这么做的,取得专项附加,填写到今年。

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快账用户4190 追问 2022-11-25 16:23

分录我说错了,我们是借:递延收益 贷:其他收益

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快账用户4190 追问 2022-11-25 16:24

这个不是收款的时候,要做纳税调增,等摊销的时候做纳税调减,那我现在 收款没做纳税调增,后期摊销每年都做纳税调减,这个没做纳税调增的怎么处理呢

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齐红老师 解答 2022-11-25 16:26

补上的做到今年不是吗?你明年汇算清缴的时候,不就是2022年收到的。

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