你好,你分摊的分录怎么做的?借专项应付款贷营业外收入吗?

前期收到政府补助,汇算清缴时没有报A105040这张表纳税调增,后期摊销的时候,申报A105040还需要做纳税调减吗
前期收到政府补助,汇算清缴时没有报A105020这张表做纳税调增,后期每年摊销的时候,申报A105020还需要做纳税调减吗
如果汇算清缴前发票没有收到,记账已经做了调减,还需要在汇算清缴申报表上做纳税调整吗
你好,老师,个体户预缴纳税申报时,成本填的过高,现在要做个人经营所得汇算清缴,可以直接在汇算清缴时候调减成本吗,往期的预缴纳税申报表需要调整吗
老师,收到的扩岗补助 和党支部经费,记入营业外收入,属于政府补助 吗?汇算清缴的时候要填报A105040表专项用途财政性资金纳税调整明细表吗?
已代扣代收,未按规定解缴扣了24分,但是我们企业是对境外支付,所有的代扣代缴税款都是企业自己垫付的,并没有从付款的款项中扣掉,这个还能复评回扣分吗
老师,合作社收农户的粮食烘干后卖出,合作社要不要交税
老师好,公司没有招待费,应该如何解释系统里取得的餐费发票
老师,固定资产原值与房产税计税基础不一致是什么原因?
老师你好,25年多交了企业所得税,26年申请退回来了,这次退回的款项,如何做账?
老师,有财务制度模版吗?发一份参考下
我们只是销售建筑材料被要求备注上项目名称和项目地址可以吗?项目名称说是这批材料用到项目,可以我们怎么知道是不是?可以备注吗?
朴老师,上次问的那个问题,还想继续咨询一下
您 好,老师2025年10-12的季报产生了要退税,年报又报了,我怎么不退税呢?
老师好,税务年报的资产折旧、摊销及纳税调整明细表, 1. 列2本年折旧和摊销怎么填,是发生额还是贷方的余额?折旧本年贷方10万,本年处置以前年度提完折旧 的固定资产,折旧借方15万,我怎么填 2.不是填资产负债表里那个固定资产账面价值的那个数吧?
前期收到的时候,借:银行存款 贷:递延收益 摊销时: 借:其他收益 贷:递延收益
你好,你摊销的分录做反了,需要填写进去。
收到款的当年 没有申报A105040 没有做纳税调增
你应该填写进去的,你下一年的时候申报的时候,你把它补上就可以。
哪一笔填反
你指的是A105040里面补上吗 ,这个怎么补呢
你好,你摊销的分录做反啦,你上面看一下分录第二个。
对的,是的,是这么做的,取得专项附加,填写到今年。
分录我说错了,我们是借:递延收益 贷:其他收益
这个不是收款的时候,要做纳税调增,等摊销的时候做纳税调减,那我现在 收款没做纳税调增,后期摊销每年都做纳税调减,这个没做纳税调增的怎么处理呢
补上的做到今年不是吗?你明年汇算清缴的时候,不就是2022年收到的。