同学你好 这个不用

前期收到政府补助,汇算清缴时没有报A105040这张表纳税调增,后期摊销的时候,申报A105040还需要做纳税调减吗
前期收到政府补助,汇算清缴时没有报A105020这张表做纳税调增,后期每年摊销的时候,申报A105020还需要做纳税调减吗
取得政府补助做递延收益的,在企业所得税汇算清缴时在A105020表全部做纳税调增,以后年度递延收益转其他收益时,再做纳税调减 ,是什么意思 呀,老师
你好老师,请问季度申报企业所得税,有没收到发票的房租摊销费用,申报的时候都可以先正常扣除是吗?后面如果还是没有收到发票在年度汇算清缴时做纳税调整就可以是吗,还需要调整什么呢
23年有一笔10万的装修费没有收到发票,汇算清缴的时候没有做纳税调增,到今天8月份收到发票。这个要去调整汇算的报表吗
老师,我是小规模季报,3月份开的发票4月份收的钱,这样3月和4月怎么做账呢
存款账户账号报告这个在电子税务局上填写。还有具体时间么?
呃,老师,因为电脑重新装了系统,然后就是自然人申报。啊,这个个体户经营所得,但是它提示呢需要在代扣代缴端添加法人信息。之前是不用填的吧!不填有影响吗,填了需要申报代扣代缴吗?
请问餐饮行业的房租是不是可以计入主营业务成本呢,
外贸企业进项税额退税处理 销项税额0税率 借 :库存商品 应交税费——应交增值税(进项税额) 贷:应付账款或银行存款 退税时: 借: 应收出口退税款(增值税) 贷:应交税费——应交增值税(出口退税) 软件做账 应交税费-应交增值税-进项税额越来越大 怎么处理
请问商业承兑汇票兑付、申请兑付时收款单位是持票人还是收票人嘞?
我们从A公司融资租赁过来的设备,然后B公司再来融资租赁走这些设备,对于我公司这个业务分录怎么做?
外贸企业有一笔报关费开专票要进项税额转出 分录怎么写
公司还没开过票,在哪领用发票呢
公司为粮食购销企业,1、购小麦预估入库,借:库存商品/小麦,贷:银行存款,2、开收购发票:借库存商品小麦,应应税费/应交增值税/增值税进项税额,贷:库存商品/小麦,3、现在2026.5月税务局要求红冲发票,进项税额转出,公司开了红字农产品收购发票,请问如何做账?另补交了增值税,城建税,滞纳金又如何做账?
还有一个问题,前期收到很多笔多政府补助,但是有的填了A105020,做了纳税调增,有的没填,也分不出来,后期摊销时,也没法分清,那我这个调减该怎么处理呢,如果按照合同金额都调减的话,就会存在调减比调增大的情况。
同学你好 对的 直接调整就可以了