你好 你这个正常的结转到成本费用里面 但是由于没有附件,最好是让你们领导签字确认,写一个说明,说没有收到发票,然后你作为附件的
老师 比如账上挂着其他应收款-张三 12万元,然后本月的一些费用由张三给经办人支付的,我直接拿票冲张三的账就可以吗 还需要其他附件吗?
老师,应付账款一直挂着,付了款一直未收到发票,这种怎么处理
老师,应付账款一直挂着,付了款一直未收到发票,做了处理入账后,附件需要哪些附件
老师,2020年应付账款一直挂着,付了款一直未收到发票,这种怎么处理
老师好,实际账务上做账时未取得发票直接以单据计入了成本费用挂了应付账款,后期发票来到后,用发票做附件冲减了应付账款,能行吗?后期找第三方机构做汇算清缴的时候会不会纳税调增了
是内含增长率有点推倒不太明白
在发票勾选里,如果能找到撤销发票的记录?
请问老师,我们做绿化工程,断断续续的临时工工资怎么入账
如果固定资产做了一次加计扣除的话,接下来还用做计提折旧这一笔吗
为什么总是弄错,思维哪里出了问题
请问老师:报企业所得税是看利润表利润总额数据还是看科目余额上本年利润的数据?
老师,税局打电话要求我司把23年出口收入做到了24年1月,要更正报表,怎么更正?
老师动态回收期这样做对吗,做出来跟答案不一样,答案是2.24年
@董孝彬老师,只要董老师回答,老师这个领用单好多喔,一个一个分开写吗,哈哈,唉,好复杂
更正申报了24年的税务申报表,但是只更正了进项税额转出,在25年本期怎么做分录?借:费用,贷:进项税额转出,但是用增值税留抵抵扣了这个更正申报产生的税款,要怎么做账
那会计分录怎么编制呢老师
你们当时应该是 借:应付账款 贷:银行存款 现在是 借:管理费用等 贷:应付账款