你好 借:库存商品 ,应交税费—应交增值税(进项税额), 贷:应付账款 借:待处理财产损益,贷:库存商品 借:其他应收款,贷:待处理财产损益 借:应付账款,贷:银行存款

9月8日向北京融通综合服务有限公司下达采的订单。打前经兵状电能煲一批,数量为1000个,不含税单价119元,委托邦德物流有限公司运输,运费全额为1000元。9月10日收到货物,同时收到邦德物流公司开具的运输发票,金额1000元:在后检时发现有5台电饭煲挤压变型,系运输途中出现的问题,经双方协商,损失由邦德物通公司承担;当日收到北京融通公司开具的增值税专用发票。9月12日,通过网银转账的方式向北京融通公司支付货款。分录这么写?
9月8日向北京融通综合服务有限公司下达采的订单。打前经兵状电能煲一批,数量为1000个,不含税单价119元,委托邦德物流有限公司运输,运费全额为1000元。9月10日收到货物,同时收到邦德物流公司开具的运输发票,金额1000元:在后检时发现有5台电饭煲挤压变型,系运输途中出现的问题,经双方协商,损失由邦德物通公司承担;当日收到北京融通公司开具的增值税专用发票。9月12日,通过网银转账的方式向北京融通公司支付货款。会计分录怎么写?
北京光明有限责任公司为增值税一般纳税人,企业所属行业为制造业,企业生产销售微波炉,出厂不含税单价为400元/台成本为300元/台2020年1月,北京光明有限责任公司发生的经济业务如下(1)1日,向当地某商场销售德波炉200台,并开具增值税专用发票(简称专用发票),单价(不含增值税)为400元/台,销售额大80000元,并约定对方10天内付款可享受不含税价款5%的现金折扣。商场于1月7日付款,于是在结算时给予商场5%的现金折扣(现金折扣不考虑增值税)。(2)8日,销售300台微波炉给外地某客户并开具增值税普通发票,价税合计为135600元。支付运输费用价税合计6540元,收到的增值税专用发票上注明运费金额6000元,增值税额540元,该外地客户款项未付。(3)9日,拨付3台微波炉给本单位职工使用,但未开具发票(4)10日,没收逾期仍未收回的包装物押金56500元,确认收入但未开具发票(5)11日,购进原材料、零部件一批,取得的增值税专用发票上注明价款180000元、增值税额2340元;支付运费价税合计2180元,取得的增值税专用发票上注明运费金额2000元,增值税180元,上述
4.本年5月,北京光明有限责任公司发生的经济业务如下:(1)1日,向当地某商场销售微波炉200台,并开具增值税专用发票,单价(不含增值税)为400元/台,销售额为80000元,并约定对方10天内付款可享受不含税价款5%的现金折扣。对方于本月7日付款,在结算时给予商场5%的现金折扣。(2)8日,销售300台微波炉给外地某客户并开具增值税普通发票,价税合计135600元。支付运输费用价税合计6540元,收到的增值税专用发票上注明运费金额6000元、增值税额540元,该外地客户款项未付。(3)9日,拨付3台微波炉给本单位职工使用,但未开具发票。(4)10日,没收逾期仍未收回的包装物押金56500元,确认收入但未开具发票。(5)11日,购进原材料、零部件一批,取得的增值税专用发票上注明价款180000元,增值税23400元;支付运费价税合计2180元,取得的增值税专用发票上注明运费金额2000元,增值税180元。上述货款未付,运费已支付,货物已运达企业并入库。(6)12日,购进冰箱配件一批,货款已付,取得的增值税专用发票上注明金额90
9月8日向北京融通综合服务有限公司下达采的订单。打前经兵状电能煲一批,数量为1000个,不含税单价119元,委托邦德物流有限公司运输,运费全额为1000元。9月10日收到货物,同时收到邦德物流公司开具的运输发票,金额1000元:在后检时发现有5台电饭煲挤压变型,系运输途中出现的问题,经双方协商,损失由邦德物通公司承担;当日收到北京融通公司开具的增值税专用发票。9月12日,通过网银转账的方式向北京融通公司支付货款。会计分录怎么写?
内销贸易企业勾选进项发票的时候有必要做到跟销项一一对应吗,比如我勾选5月进项,5月已经开出销项发票了,但进项还没开进来,这种情况没办法做到当月对应
你好老师,我们是外贸企业,2月出口的,增值税2月已经申报了,那出口退税进项什么时候勾选,是不是什么时候退税什么时候勾选?勾选的时候必须每项货物一一对应吗
老师好,我想把21年至23年的退税一直未在免退税里提交过的都转到免税里面去,怎么处理
中国税务师考试在哪里报名?谢谢你了
因为公司开始投资施工的时候都是包给个人,有现金支付……没有给开发票……现在找人补手续也难。像这样的情况,有什么方法能证明投入的花费
中级会计报名考试在哪里报名?谢谢你了
我们是贸易企业,增值税申报表应该填免税销售额那栏是吗,为什么以前他们填的免抵退办法出口销售额那栏,是不是他们填错了?
成本法转权益法,为什么最后账面价值要+净利润剩余份额
你好老师,我不懂出口报税,新去了一家企业看他们2月增值税申报表免抵退出口销售额填了100多万,季度委托出口收入也是这个数,但他们没开这个数据的发票,他们是贸易企业也有内销。我不明白他们这个数怎么来的,从税务局出口退税相关信息查询里也没有任何信息
酒店客房买的洗护用品 一次性用品 放在科目 主营业务成本-客房易耗品 这样合适吗