你好可以的 可以的

老师我用的用友U8的软件,7月份的凭证我从另一系统里导进去了,但前面还有5、6、月份的账没做,我是不是只要在录5月份的时候 把填凭证日期填到5月,录6月把凭证填制日期填到6月就可以了?
6月份取得进项票当月没认证没记录制凭证,在9月份时才认证录制凭证,可以吗
6月份取得原材料进项票当月没认证,没入账,在9月份时抵扣认证后才入账,可以吗
3月份进项票当月不认证不入账,在6月份认证时才入账,可以吗
老师我家是简易计税,6月份做一笔凭证收的专票忘记做进项额转出了,现在6月份已经结账了,现在怎么处理好,电子税务局估计也没做认证,能在8月份做认证吗再做转出,是不是得冲红6月份那张凭证
增值税留底有680多万,如何慢慢消化
疑问:航空代理企业为什么提供境内机票代理时,可以直接以签收单作为扣除凭证,难道我不能要求航司给我开发票或者行程单作为扣除凭证吗?同样,为什么我提供境外机票代理服务时,只能以发票或者行程单作为扣除凭证,难道我不能以账单作为扣除凭证吗?
老师,老板2824年注册一家投资公司,注册资金100万,有两个自然人股东,目前还没有什么业务,但从法人那里借款到公司,然后又投资出去,分别投给四家公司,这样现在需要做股权转让,这样的情况容易转吗?之前听说有库存的有其他应付款的,就算亏损很大也不容易转,被各种卡!
购买幼儿园,厨具一批,50项,共计14万如何入账?如有超过2000元冰箱,蒸饭柜,搅拌机等,也有菜刀,餐盒盘子等价值300元,?
请问老师2022年和2023年利润不超过100万的企业所得税实际税率分别是多少呀?
请问老师2022年和2023年利润不超过100万的企业所得税实际税率分别是多少呀?
请问老师2022年和2023年利润不超过100万的企业所得税实际税率分别是多少呀?
老师,因为企业所得税收入确认时点跟增值税的收入确认时点不一样,导致产生了50多万的差异,税审让我自己补了一个50多万收入的账,导致应收账款虚增了50多万,我能不能用以前年度损益调整这个科目来平应收账款的账
老师,碰到个问题,公司从外面买的免税蔬菜销售给学校,取得免税的发票,那我公司还能开免税的发票给学校吗?
老师,请问一下个人向个人借款,年利率不能超过多少呀
怎么有的说当月没认证发票也要入账
你好,没有做账的可以的,现在已经11月份了,那你六月份没有做,你还能补上吗。
几年了都是一直这样做的,跨月认证后才记账,是不是以后要改变这种做账方法
正确的做法,当月做,当月的认证也做,没有认证的做到应交税费待认证。
那以前的也没法改正了,要是税局查到了,会有事吗
这个影响不大的,你当年做进去就。
那要是以后还是按照什么时间认证抵扣,才记账还行吗
你好,最好不要这么做,尤其是跨年的。因为企业根据权责发生制,当月的费用当月做。
2021.12月费用专票在2022年1月认证了
做到12月份的费用里面。
票是2021.12月开出,在2022.1认证的,记账的
你一月份认证的所属期是不是12月份的,是不是属于12月份进项。
不是,属于2022.1月份的
那不可以 借管理费用 应交税费待认证 贷银行 12月份做这个 其他的自己决定 我们只是给你建议
汇算时调增出来行吗
你好可以的 可以的,
那抵扣过的税额怎么办
你好,抵扣可以,正常抵扣 增值税抵扣没有时间限制的。