你好可以的 可以的
老师我用的用友U8的软件,7月份的凭证我从另一系统里导进去了,但前面还有5、6、月份的账没做,我是不是只要在录5月份的时候 把填凭证日期填到5月,录6月把凭证填制日期填到6月就可以了?
6月份取得进项票当月没认证没记录制凭证,在9月份时才认证录制凭证,可以吗
6月份取得原材料进项票当月没认证,没入账,在9月份时抵扣认证后才入账,可以吗
3月份进项票当月不认证不入账,在6月份认证时才入账,可以吗
老师,假设我开回来的发票是1500,我只报销1200元,剩下多出来的300元发票怎么办?
现在外资企业在所得税和增值税上有什么优惠吗?可以详细说说不,懂的老师
总公司给分公司打款用于日常手续费等备用,在打款时应该备注什么
企业年度利润表资产减值损失为负数,做汇算清缴时需要在纳税调整明细表第33行填证书调整吗
老师,手工帐登资产负债表时数字后面的小数点就算是零也要表示出来画一横或者是两个零吗
老师我4月份计提的工资,现在5月份即将发放(发的是4月的)发放4️工资的同时我也要报4月的个税,个税的具体数字我也算不清,我就在想我把四月的应发工资数填在个税表里,让系统自己算出个税,我在照抄系统上的个税做实发的这笔分录可以吗
老师, 24年7月有2笔餐费未付款,但是我做分录的时候,用库存现金支付了 现在还能在25年1月修改吗?改成未付
都说年底结账 分录是 借本年利润,贷利润分配-未分配利。我想问的是这里的本年利润 是不是指利润表的本年累计金额转到未分配利润?
从业证书取消后,现在从事会计记账工作,需要取得证书吗
老师, 2月5号收到A公司的发票3万元,2月9号A公司把这张发票红冲了 这2张发票我要做分录吗?
怎么有的说当月没认证发票也要入账
你好,没有做账的可以的,现在已经11月份了,那你六月份没有做,你还能补上吗。
几年了都是一直这样做的,跨月认证后才记账,是不是以后要改变这种做账方法
正确的做法,当月做,当月的认证也做,没有认证的做到应交税费待认证。
那以前的也没法改正了,要是税局查到了,会有事吗
这个影响不大的,你当年做进去就。
那要是以后还是按照什么时间认证抵扣,才记账还行吗
你好,最好不要这么做,尤其是跨年的。因为企业根据权责发生制,当月的费用当月做。
2021.12月费用专票在2022年1月认证了
做到12月份的费用里面。
票是2021.12月开出,在2022.1认证的,记账的
你一月份认证的所属期是不是12月份的,是不是属于12月份进项。
不是,属于2022.1月份的
那不可以 借管理费用 应交税费待认证 贷银行 12月份做这个 其他的自己决定 我们只是给你建议
汇算时调增出来行吗
你好可以的 可以的,
那抵扣过的税额怎么办
你好,抵扣可以,正常抵扣 增值税抵扣没有时间限制的。