您好,这个是属于单独计入资产

老师我想问一下,房屋的固定资产不在我们单位账上原值400万,然后我们要维修,修缮100万,事业单位走什么科目,财务会计做什么科目
老师我想问一下,房屋的固定资产不在我们单位账上原值400万,然后我们要维修,修缮100万,事业单位走什么科目,财务会计做什么科目
老师我是事业单位,单位的资产是别的单位购买的没在我们资产账上但超过2000的发电机设备坏了,入固定资产吗
老师我想问一下我们单位的资产房屋不在我们资产账上,但要换门3000,我是单独入资产,还是维修
老师我想问一下我们单位的资产房屋不在我们资产账上,但要换厨房的设备200000,我是单独入资产,还是维修费
老师,假如汇率是7.0267的话,出口退税企业在汇率管理里汇率填写多少
老师,应收上级集中款,是否在其他应收款列示呢?
去年一笔工资用现金付款1000.今年用银行存款付款,那用其他应收款怎么写分录?借现金贷其他应收款??写在哪个地方? 去年调报表 借:其他应收款 增加 贷利润分配-未分配利润 增加 利润表 管理费用减少 今年收回 借:库存现金 贷:其他应收款
企业按最低基数缴纳社保,社保工资要怎么填呢,能举个例子吗
请问,我公司是物业管理公司,有劳务派遣服务,2025年开具发票时是差额开票。例:派遣员工工资及福利100万,管理服务费10万。开票时用差额开票方式,以110万元(含税)开票,扣除额为100万元,税额4761.90元,不含税金额1095238.1元。现在2026年,每月同样金额,开具发票时,该如何开票,才是正确的?谢谢
25年签订合同确认了部分收入和成本,26年还需要确认剩余的收入成本,1月发生了销售退回,225年直接记入成本收入,无库存,1月该如何分录处理? 2,除了结转损益外,成本借方红字和记入贷方有什么不同。从反映经济业务实质上
老师好,年报利润表上本期数是不是取第四季度的金额?
老师,账销案存去年写了报告,今年这些数还要写账销案存报告吗?什么情况下会写?
员工工伤,2月计提工资889.75(银行存款已发),3月计提工资1438.18,发生工伤医药费559.44,保险公司理赔2666.33,2026年1月重新银行转款(1438.18+559.44),那么我做了一笔借其他应收款2666.33贷银行存款1997.62 管理费用668.71 ,这个分录完整吗 借管理费用-工资889.75 贷银行存款889.75 借管理费用-1438.18 贷现金1438.18 借银行存款2666.33 贷其他应收款2666.33 员工发生工伤医药费559.44 借其他应收款 2666.33 管理费用-6668.71 贷银行存款1997.62(1438.18+559.44) 去年当时付了一笔现金1438.18,今年要调整分录改用银行存款付款,用理赔款2666.33冲分录怎么调账啊,跨年啦。税务报表怎么处理
公司支付给个人运费11000元,怎么不交税,走工资可以吗
大门的液压杆5000呢
那些直接计入得有的
电动门的资产也不在我们账上
不是你们去购买的吗?
只换液压杆5000
不是我们只用呢
资产还没给我们转过来,也不知道转不转
那你们就直接计入费用吧
单入资产可以吗
不能的和这个,你好的
那就是维修费就行是吧
嗯对是这意思的啊