借利润分配未分配利润 贷应交税费印花税

老师!印花税需要计提吗?分录是借营业税金及附加贷应交税费印花税 借应交税费印花税贷银行存款吗?
老师,印花税营业账薄要计提吗,17年交了20元,借,应交税金/印花税/营业账薄,贷银行存款,一直挂着
本月借银行存款贷实收资本都需要交什么税,营业账薄印花税是按年交的,应该什么时候计提什么时候缴纳
老师,你好,请问我的财务帐与税务发票中待认证金额相差1038.78,(实事上2024年的发票都已抵扣,都已做成费用,未体现待认证金额)现在调帐会计科目是不是借:应交税费-待认证税费1038.78,贷:以前年度损益调整1038.78 借:利润分配-未分配利润1038.78 贷:以前年度损益调整1038.78
请问老师,我公司领用生产的产品做研发,进行工艺升级改造,借:管理费用—研发费用 贷:库存商品, 年底自查,这些研发的产品已经销售了,所以需要从研发费用转出来:借:库存商品 贷:管理费用—研发费用,实际这些产品已经没有了,但是账上又多出来了,怎么处理?
无形资产入实收资本',当月怎么摊销
2月份才发25年的年终奖,12月份计提了年终奖。那12月工资个税申报,这年终奖可以等到2月份缴纳时申报吗?
我司是建筑公司一般纳税人,2026年1月异地预交2025年12月的异地项目增值税和城建税、企业所得税,需要在2025年12月计提分录吗?分录怎么做?还是在2026年再做分录呢
老师好,我们是物流公司,这个季度利润20多万了,怎么样增加成本?该做的该提的都做了,现在还有什么发票不在系统里体现?暂估的话是不是要有发票进来?
汽修店,水利建设专项收入应税项目填的跟服务一样的金额吗?
老师请问一下应收款有一笔25万的款之前开错了票,应付款有一笔相应的机械费也是一样的,这怎么处理消掉啊
老师这个填全年的数吗?如果填的数有小误差,后期有没有影响?
老师退政策性收储履约保证金,放财务费用利息支出合适吗
好的,还有前2年教育附加税有多提少交的,少提多交的,现在怎么操作
你看下总体上是多了还是少了,如果是多了的话,借应交税费贷利润分配未分配利润,少了的话,做我上面写的那个分录二级科目修改一下。
还有前几年的,是印花税写到教育费附加上去了,可以分录直接换下吗
你好,你计提和支付都是这么做的吗? 如果是的话,借应交税费印花税,贷应交税费教育附加, 借应交税费教育附加贷应交税费印花税
计提的时候分录是对的,次月交的时候做的分录分录入错了,导致现在账上挂着余额
借应交税费教育附加,贷应交税费印花税做这个
老师,金额对账就好了吧,不写那一年几号凭证,有的是几年内的好几个月
你好可以的 只要没有余额就可以