借利润分配未分配利润 贷应交税费印花税
老师!印花税需要计提吗?分录是借营业税金及附加贷应交税费印花税 借应交税费印花税贷银行存款吗?
老师,印花税营业账薄要计提吗,17年交了20元,借,应交税金/印花税/营业账薄,贷银行存款,一直挂着
本月借银行存款贷实收资本都需要交什么税,营业账薄印花税是按年交的,应该什么时候计提什么时候缴纳
光伏代理商公司给农户支付的费用无票怎么办,这个费用记入什么科目
你好老师,每个月除了报税是不是还要报统计局什么资料,新手
小规模季度开了3%专票3万和1%普票20万,没有超过30万,还需要填写减免明细表吗
老师,之前会计25年1月份交的24年第4季度企业所得税,她在25年计提24年第四季度的所得税,以至于25年所得税多3377.94,第一季度实际交所得税是6961.21,她默认申报的数是3377.94,没有把6961.21申报,我重新更改按3377.94+6961.21=10339.15来申报,这样账表一致,就等于25年多一笔24年的3377.94,因为我看24报表她也没有申报3377.97,老师,这样可以吗
老师,有关于SAP财务软件操作课程吗?
老师,请问4S店购物品,比如说礼品被等,计入什么科目,二级科目怎么设置
老师,我们公司是门窗销售公司包安装的,成本核算分两步进行,之前确定已当月安装完工客户核算收入成本,现在改成以公司下单到生产厂家来核算收入成本,老师,厂家直发客户,老师,当月下单时我直接先用在途物资过渡,借在途物资,贷应付账款,平时付款就是借应付账款,贷银行存款,月底结转成本,借,主营业务成本,贷在途物资,在途物资当月余额有多少,月底结转多少,这样做有问题吗
开不了红字发票怎么操作?
麻烦发一下专题课的讲义资料
老师,收到了一张电子银行承兑汇票,然后背书转让给供应商了,也做了账务处理,可是怎么附原始凭证呢?银行收付款有电子回单,这个票据打不了回单呀
好的,还有前2年教育附加税有多提少交的,少提多交的,现在怎么操作
你看下总体上是多了还是少了,如果是多了的话,借应交税费贷利润分配未分配利润,少了的话,做我上面写的那个分录二级科目修改一下。
还有前几年的,是印花税写到教育费附加上去了,可以分录直接换下吗
你好,你计提和支付都是这么做的吗? 如果是的话,借应交税费印花税,贷应交税费教育附加, 借应交税费教育附加贷应交税费印花税
计提的时候分录是对的,次月交的时候做的分录分录入错了,导致现在账上挂着余额
借应交税费教育附加,贷应交税费印花税做这个
老师,金额对账就好了吧,不写那一年几号凭证,有的是几年内的好几个月
你好可以的 只要没有余额就可以