分录没有问题,月末结转损益时,税金及附加会为0
老师!印花税需要计提吗?分录是借营业税金及附加贷应交税费印花税 借应交税费印花税贷银行存款吗?
你好,印花税的计提和缴纳分录,第一种:借:税金及附加-印花税。贷:应交税费-应交印花税,借:应交税费-应交印花税,贷:银行存款。第二种:借:税金及附加-印花税,贷:银行存款,请问如果把那个应交税费-应交印花税省略,对报表有什么影响吗?对什么有影响呢
老师 请问下印花税需要计提吗 ?如果需要计提的话 分录是否是:借:税金及附加-印花税 贷:应交税费-印花税 借:应交税费-印花 贷 :银行呢? 亦或者是:不计提 直接借:税金及附加 贷:银存呢
印花税计提6月 借营业税金及附加200 贷应交税费200 支付6月印花税 借应交税费200 贷银行存款200 请问有什么问题吗?营业税金一直有这个200不对吧?需要怎么让税金科目消除掉呢
印花税计提6月 借营业税金及附加200 贷应交税费200 支付6月印花税 借应交税费200 贷银行存款200 请问有什么问题吗?营业税金一直有这个200不对吧?需要加啥分录吧?
安徽社区工作者考试报名的时候把学士学位错填成硕士学位,审核通过了,有影响吗?资格复审的时候会不会不过?
老师,公司帮员工购买社保,全部费用包个人部分,都由公司承担,分录怎么做?要不要计入工资薪金代扣代缴个税问题?
计提工资,缴纳了个税,工资没发,应该怎么做账务处理
你好,现在员工入离职劳动关系备案系统在哪里啊
老师,善意取得的不当得利,已经转给第三人,还要承担什么责任吗
计提工资:借:管理费用10000 贷:应付职工薪酬9900 应交税费_个人所得税100 缴纳个人所得税时:借:应交税费_个人所得税100 贷:银行存款100 发放工资时:借:应付职工薪酬9900 贷:银行存款9900 这样做账务处理分录正确吗?工资不准时发放 贷:银行存款100
帮写一笔计提工资,但没发放,每月又代扣代缴了个人所得税的详细分录
公司把土地卖了,怎么申报缴纳土地增值税
这是第几章内容?感觉没学到这块
公司出售土地,缴纳的印花税,教育费附加和地方教育费附加,可以享受减半政策吗
怎么结转 为啥余额还是有税率及附加200
自定义转账执行是月末结转损益的意思吗
借:本年利润 贷:税金及附加
借:本年利润 贷:税金及附加
还要加这个分录?不加行吗
还要加这个分录,税金及附加才会结平
本年利润又有余额了 怎么消除
本年利润是所有者权益科目。有余额正常
问题是不加借本年利润贷税金及附加 我刚刚去自定义转账执行发现税率及附加余额为0了 还要加这条分录?
已经余额为0了,就不用加了