借:银行存款11300 贷:主营业务收入10000 应交税费-增值税-销项1300 借:主营业务成本8000 贷:库存商品8000
销售不需要的材料一批,售价10000元,增值税1300元,款项收到并存入银行。材料的账面成本为11000元。写会计分录
资料: 大新有限责任公司 2019年12月份发生下列经济业务: (1)出售闲置材料一批,售价10000元,增值税税率13%,其账面价值8400元,款项已经收存银行。
销售甲材料一批,总售价10000元,增值税销项税额1700元,款项己收存银行
销售企业多余材料,价值10000元,增值税税额1300元,款项已存入银行
出售闲置材料一批,售价10000,销项税额1300,账面成本8000。款项收妥存入银行
老师您好!我们是广州的企业,开工程服务费发票也是给广州的企业,但是项目发生地是在南昌,请问这种情况之下需要交异地税吗?
老师纸质发票丢了怎么办
建筑公司垫付劳务公司的工人劳务费,借:工程~人工贷:应付:公司,借应付公司,贷银行。实际支付多,发票不够,发票才取得,实际支付和发票不一致,分录?
你好,我是旅游业,我们给客户的返利,做什么科目?
老师,你好!我是小白,请问6月份要开销售折让,可不可用3月份勾选的蓝字发票开折让
老师,住宿发票年后报账可以吗
你好老师,进销存软件,是录入采购和销售吗,然后结转方法是制定好的吗
老师,第1项的税,我每月申报的时候咋没有看到过?这个在哪里申报?有操作步骤吗?
印花税的账务处理:我们公司税务局核定是按次申报的,那我到了月底计算一下计提,借:税金及附加,贷:应交税费—应交印花税,等次月15日缴纳的时候写,借:应交税费—应交印花税,贷:银行存款,这样做的账,是不是正确的,老师?
个人以无形资产出资的时候,是不是要涉及个人所得税,相当于先卖后投?
手快了 借:银行存款11300 贷:其他业务收入10000 应交税费-增值税-销项1300 借:其他业务成本8000 贷:原材料8000