你们签订了租赁合同,并取得租赁发票就可以列支

老师,我们是物流公司,是第三方的物流。我们在运输平台上吊车的司机,给了我们通行费发票,每个月有几千份。都被我抵扣进项了,可以抵扣吗?会不会处罚?我们公司自有车辆只有一辆卡车,两辆轿车。
老师,我们是运输公司,我们给客户提供了运输服务,客户让我们开票,但是提供运输服务的车辆里面有两个不是在公司名下的,我开票时能开这一票吗?备注栏里能写这辆车的车牌号吗?
请问我办了道路运输许可证,但是车辆还没有过户到公司的名下,现在可以开9个点的运输发票吗
老师,我们有个公司有两台车辆在跑工程运输,开了专票出去,但是这两个车辆没有过户到公司名下,车辆发生的修理费能入账吗
你好 老师 我想问下我们公司购买了两辆工程车 然后这两辆车当时是落个人户 没有以公司名义购买 然后现在呢每年保险还有年检那些都是个人发票 但是都是公司出钱 这种要怎么处理呢 入账需要哪些票据
老师,现在新增值税税法出台后,企业给下游企业开具电费转供电的发票可以开不征税的基金发票吗?
老师,所得税汇算清缴,职工薪酬那里还需要调增减吗?我们是次月发工资,12月工资12月计提,比如计提是2万,实发是1万,还用调减1万吗?次年1月就发12月计提的这一万工资了
2020到2022年租金收入全部做主营业务收入到2025年这样可以吗
公司是做图书的,免增值税,前期经营进货老板没有要发票,导致应付账款借方发生额有一千八百万。目前要做股转,税务局不让通过,请问要如何处理这个事情?
生产的产成品,在销售环节需要用到纸箱,打包带,领用的纸箱是计入销售费用,还是应该计入制造费用,但是并不是所有的产品都销售了
公司目前引入一名高级合伙人,按照约定享受公司利润分红,此笔分红必须纳入工资合并计算个税,还是有其他方式可以单独申报,避免这笔利润分红合并工资报税后设计可能得离职赔偿?
朴老师,我的进项税额平不了账呢。现在是显示做账100元,抵扣进项120,这个账怎么对呢
老师。我们的招标服务费。9万元。一次性计入管理费用了。现在督查组问了说为啥一次性计入了。他们是分摊计入的。他们也不是查账了吧。就是问问。我想问问老师你觉得我怎么回答更好呢
请问老师审计里面专项应付款是计提收入的5%吗?
老师,2025年增值税申报表的收入是:9400762.88元,现在汇算清缴申报时根据利润表的数据营业收入是:9372444.3,我查了一下原因是25年3月份清理了一台固定资产收入28318.58元,当时是做到固定资产清理科目,没走主营业务收入,所以利润表的数据比增值税申报表上按适用税率计税销售额本年累计9,400,762.88要少28318.58元,那现在汇算清缴提示申报时提示:您单位本所属期申报增值税收入[9400762.88]元,与主表第1行营业收入 [9372444.30]元 金额存在差异,请确认申报数据是否准确!我直接点继续申报还是怎样?谢谢
还有别的方法吗,开租赁发票税率高他们不愿意,上次叫过他们私人去开运费发票来,被税务稽查到了,让他们去开个个体户,也不行
这个就是规范的处理方式了。不然,就只有先做费用,汇算时做纳税调增
有两台是自己花钱买的,没有过户,实际是公司的,费用也不能入账吗
是的,只要没在公司名下,发生的费用都不能列支
那都开了几十万的票啦,只有一点驾驶员的工资费用,还有啥费用可以合理入账呢
只有赶快过户到公司名下呀。