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老师,我们10月开票系统,确认9月的收入,挂账营业额总共是25979,包括未开票和开票,但我开票系统多开了700和税点70,是对方让我们多开的,给他算了税点,实际这770不算营业额,要做在账里面体现么

老师,我们10月开票系统,确认9月的收入,挂账营业额总共是25979,包括未开票和开票,但我开票系统多开了700和税点70,是对方让我们多开的,给他算了税点,实际这770不算营业额,要做在账里面体现么
2022-11-26 17:36
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-11-26 17:46

如果能收回来款的话可以体现

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快账用户5330 追问 2022-11-26 17:52

收不回来了,那我做账要做这个770么,开票系统有,如果不做账里提现,是不是就和开票系统不一致啦老师

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齐红老师 解答 2022-11-26 18:12

收不回来比较麻烦,要不然把未开票少确认780

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齐红老师 解答 2022-11-26 18:13

不好意思打错了哈 770

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快账用户5330 追问 2022-11-26 18:26

就是到时做账,怎么才能平呢老师

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齐红老师 解答 2022-11-26 18:48

到最后的时候平不了账就做到营业外支出吧

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相关问题讨论
如果能收回来款的话可以体现
2022-11-26
同学你好 可以的,负数冲销就行了
2020-09-09
虽然九月份那张发票是嗯你测试开的,但是在税务系统里不会这么认定的,在税务系统里应该认定你九月份的时候是540元的收入,而在十月份的时候是960元的收入。
2020-11-07
你好,出货了,你确认收入吗?只要你确认收入了,对应的成本就得结转。
2022-08-13
借营业外支出-其他 贷营业外收入0.02 四舍五入差额转营业外支出或者是营业外收入就可以 
2020-11-17
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