你好,好,合同约定作废了。那配件需要退回吗?预付款对方退回给你们吗?
老师,我们公司目前属于筹备期,目前设备在安装,但是购买了一批易损零配件,这个怎么做账务处理?这个设备也不知道老板从哪里弄来的,没有购买合同我问没有收到付款通知。如果不需要付款,该设备及易损零配件怎么做账务处理?需要付款又怎么处理?
老师您好!我们公司要买了一台设备,今年2月份付了五十万的预付款,对方也开了五十万的发票,合同约定还要再付一部分的款,对方才发货,但因为公司资金紧张,这部分款一直未付,请问收到的这个发票可以入账吗?
老师你好,我公司预付了一笔40万的设备款,但是设备到了部份配件,后面尾款也没付对方也没到公司来安装,这部份配件也没用了,现在这个合同也作废了,公司这笔40万预付款怎么处理呢?
老师你好,我公司预付了一笔40万的设备款,但是设备到了部份配件,后面尾款也没付对方也没到公司来安装,这部份配件也没用了,现在这个合同也作废了,公司这笔40万预付款怎么处理呢?
老师你好,我公司2019年预付了一笔40万的设备款,但是设备到了部份配件,后面尾款也没付,对方也没到公司来安装,这部份配件也没用了,现在这个合同也作废了,对方也没有开发票给我们,公司这笔40万预付款怎么处理呢?现在到的这些配件也要报废处理了
请问货物运输电子收款凭证可以当发票使用吗?
老师,我公司收到100万,实收资本90万 管理费用10万 收到款时我都记入了实收资本 借:银行存款100 贷:实收资本100 计算应付管理费时:借:其他应收款 10 贷:其他应付款款-管理费 然后其他应收款冲了实收资本 借:实收资本 贷:其他应收款 付管理费时 借:管理费用 10 贷:银行存款 10 结果其他应付款有余额了,没办法冲了,已经付了,不欠管理费了,您看我哪个环节错了。
外地施工涉税事项管理流程,怎么预缴税金
老师,我现在把采购垫付的货款也过一遍账,不直接做报销,和采购是用应付账款对吧,我用的其他应付账款了
进口增值税发生时和缴纳的会计分录怎么做?期末会有余额吗?怎么结转
老师我现在遇到一个问题是,我6月底要出一批货,现在公司名称变更了法人变更了,营业执照刚办出,我用老的电子口岸卡可以吗?
1-3月的成本发票,但是成本够了,有部分我没入账,把它入到4月可以吗
进项税额是127.96,那么发票金额是多少呢
注册有限责任公司是由个人+公司组成,这个跟有限责任公司是由几个个人组成的,有什么差异
老师养殖户共用一块电表,电业局开给一个养殖户发票,这个养殖户再开给另几家,这个养殖户收到的电业局的进项需要进项税额转出吗
本来是买的固定资产,定金付了,设备来了一半,也没法使用,现在老板也不想要这台设备了所以后面的钱也不付了,设备就不能使用
合同就作废了
。那这笔提前的预付款是不是顶了已经收到的一半的设备的钱了。。合同作废后期是怎样约定的? 还是说这40万就是顶了这一部分?收到的设备。
如果是这40万正好抵了已经收到的设备款,就这样处理。 。付款的时候 借预付账款40万,贷银行存款40万。 。然后收到部分设备的时候。 借在建工程40万贷预付账款40万。
设备做了在建的话,现在设备莫法用了怎么处理呢?
。因为我看你说的买回来就是配件也没有安装。因为没有安装也可以把配件记入库存商品。然后卖了。
我现在还是可以做成库存商品的话,但是发票没有到呢?只是预付了定金的
没有发票,你就正常入库是可以的。然后后面找对方给您开发票。
也是正常这样做,也是正常这样做,借库存商品贷预付账款。 然后后面找对方给您开发票。 。收到发票,把这个分录红冲 再做一个,这个分录就行了。
如果对方不开发票了呢?
这个要怎么处理才好
不开发票也是正常入账, 如果要是销售的话。没有成本发票汇算清缴,纳税调整就行了。
我这个能做营业外支出吗?
这个商品要是。不能销售了,就相当于报废,那样可以做到营业外支出。
本来是购买的固定资产,现在只来了一半的配件,也没有组装成也不能用了,现在要是报废的话,一堆废铁是不是也要估个余值呢?还是要卖掉?
报废按原来购入价格,出售参考市场价
如果我出售了我还得开票给对方,把钱收回来吧
是的,是这样对,是的
我出售了是直接做成本还是做营业外支出出报废的证明
您好,出售是确认收入结转成本
报废需要证明就可以了吗?余值怎么处理呢?
需要报废说明,领导签字,最好拍照留存备查, 有处置余收入正常确认