收到房屋 借固定资产贷应收账款 抵应付 借固定资产清理 累计折旧 贷固定资产 借应付账款 贷固定资产清理应交税费、应交增值税销项, 然后把固定资产清理余额结转到资产处置损益

工程款收不回来,对方用房子抵,具体账务处理应该怎么做?我收到的房子还要卖出去,请问都要交什么税?
建筑公司收到房地产公司的顶账房,以抵顶工程款,并且以后,建筑公司还会将此房抵顶给别的公司,这个房子应该计入哪里?这一系列如何做账,税务上怎么处理?
公司有两笔款回不来,对方用房子顶,房子是个人名,账上这笔款怎么平起来,收不回来了,做坏账吗
老师 我们是做工程服务的 工程款收不回来了,客户用一套房子抵应收账款。我应该怎么做账务处理?
应收工程款顶回来的是房子,然后又把房子顶出来了,账务怎么处理
老师您好,请问融资租赁年化利率怎么去核算
老师,你好,我想问广告费充值1万赠送3%的广告费怎么做分录
供应商开票在项目名称处加了商品规格,规格型号处也同样开了商品规格,算不算不合规发票
经核查,2-97#凭证报销春节相关费用1,829.05元存在以下问题:三是实际支付金额(1829元)与请示批复金额(1840元)不符,老师,这种没有超支算问题吗
老师,335的政策资产不超过50,000,000这个资产是包括固定和无形资产对吧
老师您好,甲公司目前为基建期,乙公司承建甲公司工程,甲公司业务部门想购买几百元的奖品奖励乙公司项目部安环先进个人,请问甲公司可以如何合规操作?甲公司是否需要代扣代缴个人所得税?
请问老师,24-25年对外付汇代扣代缴的增值税共计18000元,在26.1月勾选抵扣,账目在所属年份是这样做的:借:营业外支出18000 贷:应交增值税—代扣代缴增值税18000, 我在26.1月抵扣入账:借:营业外支出 -18000 贷:应交税金—进项税金-18000 这样做对吗?
老师,我们公司是卖空调的,收到商务局打给我们的国补入库奖励,这个是免增值税的吗?
评估师啥时报名,啥时考
董老师您好,又有问题请教您了