同学你好,因为这个专项储备是规定要设置到所有者权益下面的。

老师新年好,请问一下公司接了个单子给其他公司安装一套设备,去了一个月,这其中发生的住宿费餐饮费物料消耗等费用如果做账,计入什么科目? 我们不是建筑公司主营业务是机械制造销售,他这个项目是给他做出来的设备过去又给他安装施工弄好的一整套,请老师帮忙解惑 谢谢
老师您好,我遇到的问题是这样的,我们公司租的写字楼从2019年至今一直给我们开增值税专用发票,有100多万吧,我们都已经做进项抵扣了,我们做的会计分录是这样的 1、交房租 借:应付账款——物业 贷:银行存款 2、取得发票 借:长期待摊费用——房租 应交税费——应交增值税——进项税额 贷:应付账款——物业 3、每月摊销 借:管理费用——房租 贷:长期待摊费用——房租 这个月因为要房租这方面申请政府补助,具体原因我也不清楚,总之就是物业把之前开的所有房租的专票都冲红了(2019年至今的100多万),全部重新开成普票了,那我的分录要怎么做啊,求老师指导!跪谢,这问题已经困扰我好几天了,是真的不会了
老师,请问专项审计报告的格式一般去哪里找啊?前一阵所里出具了一个企业高新认定的报告,那个企业把报告模板直接发来了,内容里有提到高新技术企业认定专项审计指引,这个文件去哪里可以下载到?还有我这两天做了一个学校的专项经费审计,是省科技厅下拨给这个学校一笔资金,研发一个项目,然后现在项目验收需要事务所出具资金使用情况专项审计报告,现在我们老板进派出所一个月了还没有出来呢,头一次接这个业务,不知道审计报告要用什么格式写[苦涩]
你好老师我们是个制造企业,我们每月计提安全费用,分录 借,制造费用 贷,专项储备 来发票时我们冲销专项储备了,我们的专项储备是设置在所有者权益下面的科目,为什么在这个里面啊
你好老师,我想问个分录,我们平时收到福利费发票是,我们借应付职工薪酬福利费,贷其他应付款,因为我们是制造业,我们涉及分摊,分摊福利费时我们借声生产成本贷应付职工薪酬福利费,可是我们有时发票当月没到,我闷当月要分摊福利费需要计提,计提我们应该做什么分录,本来我们以前计提借管理费贷应付职工薪酬福利费,现在要求应付职工薪酬下的福利费科目要平,,那我计提在贷方,我的就不平了,这个怎么做比较合理啊
朴老师在吗?我想问一下
2022年有一笔出口业务没开出口发票怎么办
文文老师在吗,找一下老师
朴老师,因为会计不想去线下更正,本来可以免印花税的收入现在要交税,大概100多块钱,会计愿意承担这笔费用,那分录该怎么做?
老师,我问下临时工的工资,可以公对私转过去吗
月末只有销项税额没有进项税额,怎么结转分录
老师:我单位的12月份运输发票在次年一月开出来,我借方记以前年度损益调整 还是 管理费用 运输费
2026年3月以前所有期间工资发放账务处理存在问题,当时做的是当月计提当月发放,问题是银行流水工资发放金额是上个月的,简单举一个例子3月份计提三月工资,发放时社保、公积金、个税都是三月的,工资实际银行发放的是2月的,这就是时间错位,这样的情况怎么纠正
老师,一员工在A单位按照4500社保的个税。然后现在在B单位兼职,按照5000申报个税,那需要交多少个税啊
老师,就是2022年购进的一辆配送车,固定资产原值14万多,4年折旧,目前已经折旧3年了,还没折旧完,现在想要把这辆车二手卖给私人。但是想私户收钱。那公账上得做报废处理吗?