您好,你说的是小规模延期的吧

老师:现在企业享受延缓交税政策,请问增值税申报表中,第30栏填写《本期缴纳上期应纳税额》栏,应该怎样填写
老师您好:所属期2022年1月份的增值税,和城建税已于2022年23号缴纳。后因延缴政策,于2022年4月7号退回增值税和城建税,请问凭证应该怎么做?
请教老师:中小微企业增值税延缓缴纳的政策文件是怎样的呢?
老师 您好1增值税延期缴纳政策是怎样规定的?
请问,老师,去年有延期缴税的政策,我23年1月开始缴纳之前延期的增值税了,请问我报税系统里用填什么吗?
老师好,温泉度假村购买雇主责任险和公众责任险,员工工服分别计入哪个科目?
我们外籍居民员工个税除过享受专项附加扣除外,还有没有其他的项目可以在个税中扣除的?
老师 财务报表 今年和下一年有啥衔接关系 除了本年期末是下年起初
我们公司是用气发电,因为我们公司没有电力个许可证,所以开的另一个类别,类别是修理修配,但是税率是一样,这个算虚开吗
发现资产负债表中的未分配利润填错了怎么处理?净利润+年初余额未分配利润不等于期末未分配利润
老师,我们找的兼职员工支出可以按照薪金工资申报个税吗?
货物已经出口以后,但是没有外汇, 怎么操作呢
同样的税率,但是类别开错了,叫虚开发票吗
A公司以前是制造型高新企业,没有申请进出口经营权,一直是开成品发票给进出口公司,进出口公司收到国外客户货款之后再付款给A公司!进出口公司再自己申请退税。现在有以下问题:如果A公司从制造型企业变成贸易型企业,还能跟以前一样开票给进出口公司,由进出口公司退税吗?现在就是A公司想要转型,从制造变成贸易,不知道会不会对退税有影响
2025年年底根据合同约定预结算了部分费用,一个安全奖(金额固定不变)需要做抵扣进项税,有一个的预结算金额比实际金额少,要怎么进行账务处理?这个是直接红字冲之前的凭证,然后根据发票从新入账?还是收到增值税专用发票根据增值税金额计入进项税红字冲原来计提的科目,发票多余的部分直接做账计入成本?
一般纳税人
需要这样,《税收征管法 》第三十一条规定,纳税人因有特殊困难,不能按期缴纳税款的,经省、自治区、直辖市国家税务局 、地方税务局 (包括计划单列市 国家税务局、地方税务局 )批准,可以延期缴纳税款,但是最长不得超过三个月.
老师 办理增值税延期缴纳的同时,附加税也可以延期吗?
那个是有的,对的哈