1.你这里只是给了发放的处理,计提的时候,是借,管理费用 贷,应付职工薪酬处理的 2.计提,是在会计做账的时候已经处理了。
老师,公司股东每个月有6000元的工资,但是公司刚成立,没钱发给股东,暂时只能把员工的工资发了,这个报个税时,没发放的工资要申报个税吗?
您好,老师,想问下月末要将销项税额和进项税额结转至”转出未交增值税“的科目吗?
之前小规模简易计税购买的固定资产,后来转为一般纳税人清算怎么处理固定资产
老师,上个月账户余额不足,没发工资,我这个月加上上个月的工资,一起发可以吗,两个月的分两笔发下去
老师,业务欠公司的钱,老板让算下利息,复利应该怎样计算
开具增值税发票单位显示千克(公斤)合规吗?因为公斤就是千克,系统带出来的,这样的发票合规吗?
老师,请问企业所得税汇算清缴表里职工薪酬支出及纳税调整明细表里的账载金额、实际发生额和税收金额应该怎么填写,
请问老师,我们是运输公司,但是我们基本上没有车的,我们给甲方拉过都是在外面APP上喊的车,他们给我们开的运输发票,那么我们给甲方开具什么发票啊?运输发票需要有车牌,目的地之类的,我们还是开A PP上的车辆信息吗?
老师您好,上月发票开错了,在本月冲回,又开具了一份,是不是收入冲减了,结转成本时重开的和冲减的发票重量就互冲了,不需要算成本啊
外购的榨汁机送客户的专票可以抵扣吗
分录是我自己做的,题目说的是当月未做任何处理
那你分录还缺一步 借,管理费用 贷,应付职工薪酬
这是我做的,不重要,重要的是答案里调会计利润没有这个
因为你这个费用你在会计具体的时候就已经认可了,调整率的话,调的是系统销售那一部分利润,这个计提费用不用调整。
那企业当月为做任何账务处理这句话就有问题
他这里说的不严谨,正常的话调整的话,调整的是系统销售部分,你具体那个工资福利费,这个是正常的处理,所以说不用再单独调整。
适用75%加计扣除政策的今年还有么?
今年还是适用,今年政策升级了,100%