光伏鹏也是给对方的是吗 是的话工程施工材料费

采购光伏配件,最终由别的公司安装装卖给农户,这个项目怎么做帐麻烦老师写详细点科目1.采购光伏配件(光伏有组件和逆变器组成)这个是记入原材料还是库存商品呀,具体的分录2.第三方安装的分录,会给我们开票的,3.上述流程怎么结转成本3.农户给我们这个作为我们的收入吗venus老师于2021-06-2818:40发布
老师,请问代理的公司是做光伏能源的,销售发票开具的内容是:1、支架 2、安装服务 3、开发服务 ,然后购买回来的材料是为了搭光伏棚,其实就是支架来的。安装和开发的成本只有人工。支架的成本就是材料+人工。但之前的分录,我做成了。1.计提人工: 借:主营业务成本-安装 主营业务成本-开发 主营业务成本-支架 贷:应付职工薪酬 2.领用材料 借:工程施工-安装 工程施工 -开发 贷:原材料 ,工程施工的材料又相应结转到主营业务成本了。这下应该怎么更正好呢?很麻烦了?前面的分录都入错了。
老师,请问代理的公司是做光伏太阳能的,开销售发票是:货物:支架,这个支架主要是用买回来的材料搭建成的光伏棚,这个应该怎么做分录,麻烦老师,写完全程的分录
老师,请问购买原材料回来,用人工搭成支架,然后销售出去,销售的时候开票为:*货物*支架,应该怎么做账好呢?全部的分录
老师,请问,我们帮客户做安装光伏工程,材料是他们自己提供,但是由于施工过程,我方损坏了部分材料,要赔款给他们,然后我们就公账支付了款11万,他们也开了对应的专票给我们,这个专票可以抵扣吗?这个业务应该怎么做分录
每月的业务招待费需要有发票吗?
老师,你好,请问公司给员工租的宿舍,房租水电费都公司承担。那给房东个人转的水电费,公司应该怎么入账?不会开发票的
2025年做了业务招待费,但没有做营业外支出,个税申报也没做,2026年怎么补救
老师,我10月和11月漏报了2笔收入,但是增值税做的是对的,那我现在把账调了,但是所得税因为已经缴税了不想更改,我在企业所得税汇算清缴的时候把这部分收入做调增可以么
老师,我们是9%,进来有13%,可以全额认证的吧
报关单成交方式是C&F,开销售发票备注栏是否也是写成交方式:C&F?外币金额是写C&F减运费之后的金额吗?(例:C&F成交方式,商品是USD 10、运费是USD 2,备注栏的外币金额:USD 8?成交方式:C&F?)
老师业务招待费的标准怎么鉴定呢?像我们企业开出来的,这个餐费专票还有住宿费专票什么样的情况下可以放到业务招待费里面。
受伤赔偿费记入啥会计科目
小企业会计准则,26年1月冲减25年12月份多计提的企业所得税费13万,怎么做分录
老师,农业公司秋季储存草料的机械租赁费计入什么科目
这个光伏棚就相当是开具销售发票的支架
借库存商品贷银行存款 销售出去,借银行存款贷主营业务收入, 借主营业务成本贷库存商品, 没有考虑增值税。
但是支架是买材料回来,人工搭建成支架,再销售出去的
你好,你给对方开的是什么业务的发票?
开着安装嘛,安装和销售单独开还是一块
销售发票开具了3种,*货物*支架 *现代企业*开发服务 *建筑服务*安装服务
外购借原材料贷银行存款, 给对方安装,借工程施工贷原材料,应付职工薪酬等 安装完毕,确认收入借银行存款贷主营业务收入, 借主营业务成本贷工程施工
不用做库存商品了吗?直接就是做入工程施工
是的是的,是这么做的。
但是之前我以为是它自己买回来的产品,就做进库存商品了
做了库存商品就做库存商品,你领出去的时候做估算,商品减少就是了。
是啊,但是之前那些材料,我都做进了工程施工—安装 和开发那里
那就没有问题的,可以的,还有什么问题吗。
那不对应啊?到下个月我应该怎么做了呢?
帮你写一下完整的分录可以吧。借工程施工贷银行存款,你做了这个里面,然后你销售出去,把成本结转到工程施工里面不就可以啦,借主营业务成本贷工程施工。
老师,那前面做错的分录要红冲掉,重新按你说的分录做吗?
不用 借库存商品贷银行 领用借工程施工贷库存商品一样的
老师,你仔细看一下,我之前就是图片里面这样子做的。要怎么更正更好,还是像你说的不用更正。
第一个成本多做了材料 红冲借库存商品 借主营业务成本负数 第二个也是 第三个暂估就可以