你好,同学。 你两个公司,属于关联企业。 那么合同金额公允正常完税就可以啦
您好,请问下,因为人才原因,公司在深圳北京注册成立了全资子公司,子公司人员主要负责研发,研发设备材料都是母公司承担,母公司也有研发人员,子公司主要就是提供人力,这种情况需要签委托合同?还是什么合同?子公司收到母公司的款项是做什么科目?
我司是母公司的全资子公司(主要负责生产和销售),和另一个全资子公司(主要是研发)签订了委托研发的合同,目的就是解决研发子公司的资金问题,否则他们没有收入来源。 请问有什么需要注意的吗?走委托研发技术服务合同可以吗?
你好。请问一下就是我公司工程所需要的材料全部让一个贸易公司去进行采购了。然后问题有:1、贸易公司和供应商签订采购合同,那么我们公司和贸易公司是签订委托采购合同还是单纯采购合同。2、材料的发货单供应商是直接发到我们公司项目所在地的,所以单子的抬头是直接写的我们公司。那这样会不会和合同不一致,是否是要求供应商的发货单对接贸易公司,然后贸易公司再给我们发货单呢?
老师,我公司是软件开发企业,22-23年老板个人垫付委托第三方机构研发的,而且是3家以上的公司合作共同研发,现在已经测试成功马上有营业额了,公司后续想申请高薪技术,但现在委托研发的大额支付发票都没到位,也就在账面上形成不了无形资产进行摊销,我给老板讲了这个垫付的还能转为他的实践注册资本金,他也知道,但他前期个人垫付的都基本付清了,所以后续要发票很难,他现在时间精力都放在开发市场和客户方面了,请问老师,这个账面还没有形成无形资产(因没开研发费用发票),但实际已经形成并马上有营业额了,我给老板如何解释他才可以重视并要那种研发费用发票呢?
老师好:公司是委托研发公司,合同通过了技术合同认定后开出的发票是免税的,收到的专票之前进项都没抵扣,都用于免税项目了,有固定资产,材料,租金的进项,现在我要把进项转出,可以一次性全转出到管理费吗
我在网上看到西贝预制菜税率的问题,餐饮卖预制菜,税率是6%还是13%,按照我国现行增值税规定,餐饮服务适用6%的增值税税率,当下西贝给消费者开具的发票,正是按此税率申报。 但要是涉及预制菜直接销售,税率就会因产品类型大幅提高。深加工预制菜适用13%税率,由初级农产品加工的预制菜,也得按9%计税,这和餐饮服务税率相比,最大差额能达到7%。 1.比如说一家餐厅营收60亿元,那么他这个6%和13%得税率相差就很多是吧? 2.吃的饭税率6%,店里买的包装好的烟酒13%,是这样单独分开算的吗? 3.关于餐饮行业的税率上面的说法对吗?餐饮里面关于缴纳税率是多少呢?我不是很明白,希望能得到详细解答,谢谢。
老师个体领手撕票也得做税务登记吧
实务中,被审计单位管理层通过虚构存货,以及转移资产形成账外存货等方式实施舞弊的案 例也屡见不鲜。 请问账外存货的意思是不入账的存货吗? 需要朴老师回答
老师,我是7月份来这边上班的,他家是新成立的公司。我发现他们家电子税务局上6月份有一张取得发票,我一直都没做,我现在把这张发票补做到7月行吗?他这是小规模,但我做内账,就不分哪个季度了吧。
请问老师,单位从自来水公司购买的水费、电网购买的电费,是否缴纳印花税呢,这种的也没有合同、没有订单的。
老师,因为产品质量问题免费补货,补发货的账务处理怎么做?谢谢!
老师你好 企业贷款的钱 如果转到个人账户 需要交税么
老师,我们出库是没有带出来成本,这个时候要怎么调账呢,
请沈阳熟悉出口外贸业务的老师回答,办理出口退税 首单需要准备哪些资料呢?国内运费发票0% 可否? 需要实地核查吗?
老师,员工正好2年,辞退补偿几年?像补偿是补偿工资表上基本工资还是上年度发放的平均工资?还有如果辞退先给对方1个月的缓冲期让他先上一个月班那补偿几个月的呢?