同学你好 按照财务软件的利润来

用友软件里的事,就是在我结账的时候,软件里边儿有这个供销存?之前跟蔡老师说的时候是按原材料。就进原材料库,入成品进入成品库。那么销售也是一样,出成品就出成品库,出原材料就出原材料库。但是我公司之前老会计他做的账是,只要是购进他全进的原材料库。只要是销售无论是销售的原材料还是销售的成品,他全走的成品库。一月份之前我还是这么做的,因为二月份疫情期间没上班,就空姐的账没有业务发生。到三月份我就听用友唐经理和蔡老师说就是销售什么就从哪个库出。我就销售原材料,我走原材料库,销售成品有成品库,这个月我就是这么结的。但是我家之前那个老会计是那么接的。到月底结账的时候,正常结这个帐,我该对账的都对了。但是走到那月末处理的时候。就出问题了,他就让我输这个产成品的成本。那么产成品的成本在这之前那个老会计它干的时候。说软件儿这个人告诉他。在我公司的这个销售出库单里面,结完帐以后,在销售出库单里面。就是自动显示出这个成本价。根据销售出库单里边的这个单价的这个成本价去回填产成品的这个成本。
老师比较急,用友软件里的事,就是在我结账的时候,软件里边儿有这个供销存?之前跟蔡老师说的时候是按原材料。就进原材料库,入成品进入成品库。那么销售也是一样,出成品就出成品库,出原材料就出原材料库。但是我公司之前老会计他做的账是,只要是购进他全进的原材料库。只要是销售无论是销售的原材料还是销售的成品,他全走的成品库。一月份之前我还是这么做的,因为二月份疫情期间没上班,就空姐的账没有业务发生。到三月份我就听用友唐经理和蔡老师说就是销售什么就从哪个库出。我就销售原材料,我走原材料库,销售成品有成品库,这个月我就是这么结的。但是我家之前那个老会计是那么接的。到月底结账的时候,正常结这个帐,我该对账的都对了。但是走到那月末处理的时候。就出问题了,他就让我输这个产成品的成本。那么产成品的成本在这之前那个老会计它干的时候。说软件儿这个人告诉他。在我公司的这个销售出库单里面,结完帐以后,在销售出库单里面。就是自动显示出这个成本价。根据销售出库单里边的这个单价的这个成本价去回填产成品的这个成本。
我在成本核算的时候,制造费用人工等该用什么方法分摊到每个产品上呢,现在每个产品的工时没法统计,产品的数量也不行。因为我们是做这个塑料袋儿吗?然后他又白袋子也有印刷的。有的时候这个白袋子就生产的数量特别多,但是需要的材料就特别少。印刷的这种,需要的材料就多,然后出的数也少。如果是按这个出的数量的话。这个白袋子明显就把费用给占去了,这样也不太合适。还有其他的分配的方法吗?这个是看到有人的提问问题,老师回答的是产品材料比例交叉,这个比例交叉怎么来核算
老师,我们公司是销售白酒的公司,有一个产品是搭配着来的,产品1是主品,然后搭配一瓶 2产品和一箱3产品,但是2和3有时候客户不提货,什么时候需要什么时候提,然后就是客户什么时候提货什么时候结转成本。另外就是年终分红的时候是不是要把没提的一部分产品成本去除呢,但是有可能半年还没提完,也可能有的客户只要2产品,或者3产品,那我这部分算分红的时候到底要不要去处,还是按着财务软件的利润来,我们用的畅捷通T+
老师,我们公司这个业务比较绕 我先一点一点跟你说啊 1、我们是快递公司 大客户来寄件的时候我们一般会收取他们一部分购买面单的钱 也就是预收款,收到时 我借银行 贷预收 2、客户从我们这里寄件出去结算给我们运费时,可能我们会多扣客户的预付款,也就是说原本客户预付款是100,运费是90,但实际我们扣了客户预付款110,分录是 借应收账款-20 借预收110 贷主营收90。 3、现在因为客户寄件售后的一些问题,导致我们要退客户一部分售后款,比如要退客户10块(还是以上面例子),但客户要求把我们要补给客户的款项20和售后款10全部充成面单款(也就是客户预付款)。这个分录我就不会做了 ,麻烦老师帮我看看这剩下的分录要怎么做,另外我前面1和2的分录正确吗
老师 25年12月申报的个税,现在要删掉一个人,个税也交过了 ,该怎么处理?
老师 公司购买1套空气能 属于固定资产里的那个?最低使用年限是多少?
老师。我们买的硅棒。直接卖给了另一家。卖给我们的哪家想给我们开硅料发票,实际是硅棒。我们开给下家是硅棒。。如果改了名字是不是就是虚开了?
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老师下午好!请问给农户付款,农户是不是要找税局代开发票?如果不开票我们如何抵税
公司厂房装修,这个是装修公司给开的发票,开的是货物的,13%的。可以计入长期待摊费用吗?这个就结束了。前期进度的时候开的是装修费的。也挂在长期待摊费用了。租期是5年。,但是之前咨询的别的答疑老师说的是。等收到所有的发票之后再开始分摊,比如说已经过了半年了,租期剩4年半了,比如说剩54个月,是不是把这个所有的挂在长期待摊费用的合计金额,除以54个月,然后每个月开始分摊。那比如说这个1月收到最后的发票的,1月就开始分摊吗?
您好,企业注销填写清算企业所得税申报,目前剩余会计科目有余额分别为其他应付款正数和未分配利润负数,请问清算申报表如何填写?
26年企业所得税是多少税率
老师,请问一下我公司有一笔2023年的业务,金额大概在250万元,因上游欠票,导致我公司也没有给下游开票,当时也没有做账,并且公司于2023年起诉上游公司胜诉,但还是没有取得发票,现在上游公司的法人被抓,下游公司要求开票,请问一下裁决书可以做作为抵扣增值税和做成本的依据吗?该这笔账现在要怎么处理 呀,
出差开的机票发票,是个人能不能报销。我们是财政全额拨款的事业单位。
就是还是按照客户实际提货的来算。因为他实际提货的才是利润准的,无非就是这不提的时候利润高分的多,提的多的时候利润少,多的时候多分。少的时候少分
同学你好 对的 按照实际提货的就可以
但是我们这老板喜欢看他欠别人多少钱,自己有多少钱多少货,这样我把欠的货统计出来,给老板做参考吗
同学你好 那你直接做一个明细表就可以