今年是亏损的,本年利润余额是借方余额的,表示亏损,然后你的利润分配未分配利润,这个是从开业到去年年末的。本年利润结转到利润分配,未分配利润是一个正数,五万多,这个就是从开业到现在累计的余额,从开业到现在亏损了5万。

老师年底所以损益类科目本年利润借方8万、贷方5万,结转到利润分配是负的3万吗
老师好,本年利润的余额在借方,年底结转时分录是借 本年利润 负数 贷 利润分配一未分配利润 负数 还是借 利润分配一未分配利润 正数 贷 本年利润 正数
老师,你好,去年年末利润分配是亏损,会计分录是借:利润分配-未分配利润(正数),贷:本年利润(正数),总账上面借方,余额应该用正数还是负数表示呢
老师,本年利润是贷方负数8万多,利润分配是贷方正数3万多。这个是什么意思阿?今年到底是盈利还是亏损阿?
老师,本年利润结转到未分配利润,亏损了,未分配利润是在借方还是在贷方负数
为啥11月的工资申报在12月所属期间的时候哪怕只有3000元工资也会产生个税?
您好,老师,请问公司租赁房屋,适用的是简易征税5%,2026年改为3%,对方是否还能开具5%的增值税票据呢?谢谢
老师,请问一下,报水利建设专项收入税,他要含出口销售额吗?
老师,我们有一笔应付,但是不付了,这个怎么处理哈
软件退税的税要交企业所得税吗
老师,请问年末结转本年利润到利润分配科目,是要先把期间损益结转了,再做这张凭证是吗
老师,12月份因未对完账,没开票,能申报未开票收入吗
老师:电子税务局可以查到税管员姓名吗?
老师年末需要重分类往来账吗,
工资分录 1.计提工资 借:××费用(管理/销售等) 贷:应付职工薪酬——工资 2.计提社保(企业部分) 借:××费用(管理/销售等) 贷:应付职工薪酬——社保 3.次月发放工资时 借:应付职工薪酬——工资 贷:其他应收款——社保(个人部分) 应交税费——应交个人所得税 库存现金/银行存款或现金 4.上交杜保 借:应付职工薪酬——社保(企业部分) 其他应收款——社保(个人部分) 贷:银行存款或现金 5.上交个人所得税 借:应交税费——应交个人所得税 贷:银行存款或现金
本年利润贷方负数8万多其实就是本年利润借方8万多,是今年亏损8万多是这样吧?
是的是的是这个意思的。