你好,请问你想问的问题具体是?(是需要做这个业务的分录吗? )
产品生产业务核算要求:根据上述每一笔经济业务编制会计分录资料:ABC工厂2017年10月份发生下列经济业务:1本月生产领用材料情况如下:用途A产品甲材料32000乙材料45000合计77000B产品甲材料68000乙材料38000合计106000车间一般耗用甲材料2000乙材料500合计2500合计甲材料10200乙材料83500合计1855002.结算本月应付工资68000元,其中产品生产工人工资30000元,生产b产品生产工人工资20000元,车间管理人员工资10000元,厂部管理人员工资8000元。3.用银行存款支付本月水电费合计5200元,其中各车间分配3700元,厂部分配1500元。4.折旧费是4830元,其中生产用固定资产折旧费为3800元,管理部门固定资产折旧费1030元。5.按生产工人工资的比列分摊并结转本月制作费用。6.本月投产A产品100件,全部完工B产品300件,全部未完工。A产品已全部完工入库,结转完工产品成本
第四节 生产过程的核算 永峰机器厂2021年9月发生下列经济业务: 1.根据本月发出材料汇总表,本月共领用A材料65000元,其中,甲产品生产领用34000元,乙产品生产领用31000元;耗用B材料12000元,其中,甲产品耗用6000元,乙产品耗用3000元,车间一般耗用1800元,厂部耗用1200元。 2. 分配并结转本月应付职工工资100000元,其中,生产工人工资:甲产品43000元,乙产品39000元; 管理人员工资:车间4000元,厂部8000元,销售部门6000元。 3. 计提本月份固定资产折旧费,其中,生产车间4000元,厂部2000元。 4. 本月发生制造费用共计16200元,计算分配(采用工时比例法,甲产品生产工时4000小时,乙产品生产工时3000小时)并结转本月制造费用 5. 结转本月已完工入库产成品的生产成本。本月初甲产品的生产成本为5000元,乙产品月初在产品成本1200元,甲、乙产品月末均无在产品。 要求:根据以上经济业务编制会计分录。
(1)生产A产品耗用甲材料500吨,计40000元;生产B产品耗用乙材料200吨,计20000元,车间耗用甲材料50吨,乙材料10吨,共计5000元。 (2)计算应付职工工资:A产品生产工人工资为50000元,B产品生产工人工资为25000元,车间管理员工工资为3000元。 (3)计提生产用固定资产折旧7000元。 (4)全月投产A产品10台,B产品5台,已全部完工。【要求】 (1)根据上述资料汇集全月制造费用。 (2)将制造费用按A、B生产工人工资比例在A、B产品之间分配。(3)计算完工产品的总成本及单位成本。
仓库发出A、B材料一批,其中生产甲产品耗用A材料10000元,生产乙产品耗用B材料15000元,车间和厂部分别耗用A材料500元。8.结转本月应付工资,其中甲产品生产工人工资30000元,乙产品生产工人工资20000元;车间和行政管理人员工资分别是1400元和1800元14.结转本月制造费用制造费用以甲、乙产品生产工人工资比例为标准进行分配)。15.期末产品完工验收入库,结转完工产品成本,其中甲产品125吨,乙产品40吨。第十五题怎么写
某企业2021年12月发生的经济业务如下:(1)购进甲材料15吨,单价3000元/吨,乙材料30吨,单价1500元/吨,增值税进项税额11700元,运费500元(运费按重量比例分配),增值税专用发票上注明的增值税为45元,价款和运费均以银行存款支付。(列出计算过程)(2)本月耗用材料如下:A产品生产耗用甲材料25600元,厂部管理部门耗用甲材料400元;B产品耗用乙材料7820元,车间耗用乙材料1200元。(3)分配本月工资,其中,A产品工人工资30000元,B产品工人工资15000元,厂部管理人员工资5000元,车间管理人员工资7000元,另专设销售机构人员工资8000元。(4)本月计提固定资产折旧18400元,其中,厂部6400元,车间12000元。(5)计提本月负担的短期借款利息3000元。(6)以生产工时为标准分配并结转本月制造费用。其中,A产品3000工时,B产品1000工时。(列出计算过程)(7)本月A产品500件全部完工入库,结转完工A产品成本。B产品尚未完工(假设不结转完工B产品成本)。(列出计算过程)(8)销售
通过个人关系,给工程机械类公司介绍了一个订单,佣金大概在11万左右。但是因为合同问题,工程公司会直接从公司的香港账户向我支付人民币,请问这种怎么缴税 香港那边没有代扣个税
老师,小规模期间取得的增值税专用发票,后期即使升级一般纳税人不是也不可以抵扣吗?
老师,如果基本户冻结了,一般户能发工资吗
互联网平台企业基本信息报送,我们研发了平台,客户开展业务需要在我们平台注册,付我们平台使用费,客户下游企业跟我们没关系,问题①这属于交易撮合,我们要报送平台企业基本信息吗 问题②除了客户公司入驻平台开展业务,劳务公司也入驻平台但是劳务公司不付我们费用。劳务公司派遣人员到客户公司那工作,我们把从客户公司那里取得的收入扣除我们平台费用后支付给劳务公司,劳务公司扣除他们管理费后支付给派遣人员。 问题②我们要把给劳务公司的所有费用填平台内的经营者和从业人员收入信息报送表吗
老师,你好,我有两个问题想咨询一下:1、上月我公司外购了一件商品,转卖了出去,由于上月还未收到发票,就按双方对账单暂估结转成本了,这月收到发票,发现结转的成本多了,请问要怎么冲减,分录是如何做?2、车间升级改造,购进了智能生产线,现收到设备供应商发票(软件系统发票+设备仪器发票),我是先入在建工程,等完工后,再全部转入固定资产吗?软件系统的发票不同另外做吧。
老师,小规模纳税人红冲跨年的发票,需要对方确认吗
老师,请问,,内账,就是我工资哪里,有涉及到员工个税和员工社保,这个要怎么样做账会比较好呢?
你好,老师 请问一下我们一张发票被查了,需要我们写说明 我要怎么写 就是张三 (甲方) 李凡(已方)龙拓(丙方) 我们是乙方 现在有一张发票沥青油是甲方开给我们,我们又开给我们的供应商龙拓 我们李凡公司是给甲方提供施工不提供材料 然后李凡公司做项目完了 剩余材料卖给我们李凡公司 我们李凡公司又平价转卖给经常合作的龙拓公司 。那现在税务叫我们李凡公司写说明 不知道如何写好
员工报销费用,老板转账给我的私人微信,然后我在群里用微信转账统一发放,请问我有风险吗?
一般纳税人开具普票收入会计分录怎么写