同学您好,上午回答你哦

老师,您好,我想问一下,第二问,受托方代收代缴的消费税中,组成计税价格为什么包含烟叶税的价格,正确的这个吗【(110+22)/(1-10%)+12+8/(1-9%)】*(1-30%)*30%其中,为什么要减去10% 以及第六问中当期准许抵扣的进项税额300*3%,是不是因为他是从小规模人处购买,所以即使开了增值税专用发票也只能抵扣3%的,不能按照13%的进行抵扣 谢谢老师
老师:第4小问,我想问一下,为啥不用净利润900-评估增值的300-折旧,我都搞懵了。能点拔一下吗!谢谢!
老师您好,我想请问下,下面这个题调整后的净利润怎么算哈? 比如甲在2020年1月1日用银行存款7500万元买了乙40%的股份,且乙当日可辨认资产20000万元(账面价值19000,一项固定资产评估增值所导致,年限5,直线法提折旧) 2020年6月30日,甲将成本800万元的商品以1000万元出售给乙,乙取得后作为存货处理,当年对外销售30%,当年净利润3340万元 我的答案=3340-1000/5*0.75=3190 书上答案=3340—1000/5—200*0.7=3000 哪种对哈?
老师,您好,我想问一下500万以下固定资产一次性税前扣除的问题,我们公司是小规模的,我们估算了一下今年最终的利润总额是20万的,我们刚刚买一台小汽车是30万的,如果想享受上述的政策,我们只能抵今年的20万,但我们的车是30万,剩余的10万能不能留以后年度再享受一次性扣除呢?第二个问题是,车是含增值税是30万,车辆购置税是2.9万,还有车内的装潢等费用是1.5万,这3个我们是小规模的,应该全部计入车的原值对吧?30+2.9+1.5=34.4万直接入固定资产原值吧?另外有些保险费和车船税是计入管理费用和税金及附加的,对吗?第三个问题,机动车销售发票给了我们第一和第二联,我在装订凭证的时候应该装订哪一联呢?
问下,我注册了大额核定征收的个体户,这个个体户对公账户收到100万元并开票,之后我这体户的对公账户再转给几个人的私人账户例如给王玉转30万,给张文转25万,给赵星转35万!我的个体对公户往外转账的这个环节没有进项票,我的大额核定个体户一年开票300多万但是一点进项票都没有风险高不高啊?会被税务稽查概率如何? 另外,我开的大额核定个体工商户,我给外面开票,比如说一次开票50万或者是累计1年是开400万的票,之后注销,这个还需要做账吗?我记得是核定征收就是季度直接电子税务局缴税就行,不用做账吧?老师评估下风险?如何做才能风险降低到最小 ?谢谢
老师,老师,商贸型出口企业样品出口未报关,要交增值税吗?
朴老师,我在理24年的账,理出24年应交印花税20但没有交,然后现在在26年补交的25(20是税款,5元是滞纳金),那交的这笔印花税就在当期(26年)计提和缴纳吗?24年已做完汇算清缴,当时的账是没有计提印花稅的,我需要反结账到24年去计提这笔印花税吗?把报表改完了再更正24年的汇算清缴?
从代账公司接手,个税扣缴,怎么在自然人电子税务局里添加这个企业,我已是财务负责人,
老师,初级会计 这做题不定项不行咋办[流泪][流泪][流泪]
老师,公司没有业务,只是交了银行费用和收到利息,去年申报企税都好好的,但这次报一季度的弹出来一个“研发费用不能为空,点击利润总额本能累计额”窗口填写是什么意思啊?怎么填写
老师,初级会计 这做题不定项不行咋办[流泪][流泪][流泪]
个体工商户,定额的,没有超额,需要报税吗?
25年第四季度重分类报表,金蝶软件那边给我公式弄错了,申报已经报了,然后资产负债表预收账款和应收账款有问题,现在25年报也报了,审计所得税汇算清缴也弄了,我还要改之前的报表吗?一般纳税人还是只改26年一季度报表?重点是一季度的所得税申报也要填一季度季初数据的,直接改成对的季初?
建筑公司有什么费用可以税前扣除?除了日常的那些差旅费招待费办公费之类的
公司进了一批货物,销售出去了,但进项发票还没收到,没办法计入成本,怎么办
嗯,好的。谢谢老师
同学你好,权益法核算是类似购买法呢,就是公允价值,其实资产公允价值就应该增加3000,折旧也应该按照增加3000万元后的资产价值折旧,但是投资不能调整被投资单位的资产账面价值,所以只能调整净利润,净利润按照公允价值少提折旧3000/20=150,所以要从净利润中扣掉呢
同学你好,麻烦五星好评哦