你好 (1)乙公司以银行存款付清货款 借:银行存款,贷:应收账款 (2)乙公司未付款,三月后,乙公司以银行存款付清货款 借:银行存款,贷:应收账款 (3) 甲公司收到乙公司开具的商业承兑汇票,票据到期,甲公司未能收回款项 借:应收票据,贷:应收账款 借:应收账款,贷:应收票据 (4) 甲公司收到乙公司开具的银行承兑汇票,票据到期,甲公司收到款项 借:应收票据,贷:应收账款 借:银行存款,贷:应收票据

2022年5月1日甲公司销售产品给乙公司,售价30000元,增值税3900元,收到乙同日签发由银行承兑的商业汇票一张,面值30000元,该汇票承兑期5个月,票面利率4%。其余货款尚未收到,(1)编制甲公司收商业汇票时分录;(2)6月30日,甲公司对该汇票计提利息(3)5个月后该汇票到期时,假定乙公司支付了款项。(4)5个月后该汇票到期时,假定乙公司不能支付款项。会计分录谢谢
2022年4月1日,甲公司销售产品给乙公司,售价90000元,增值税11700元,甲公司代垫运杂费300元,收到乙同日签发承兑的商业汇票一张,面值90000元,该汇票承兑期6个月,票面利率4%。其余货款尚未收到,(1)编制甲公司收到商业票时分录;(2)6月30日,甲公司对该汇票计提利息(3)6个月后该汇票到期时,假定乙公司支付了款项。(4)6个月后该汇票到期时,假定乙公司不能支付款项。会计分录
甲公司2017年2月1日向乙公司销售一批产品,货款为100 000元。合同约定3个月以后付款,乙公司交给甲公司一张不带息3个月到期的商业承兑汇票,面值为100 000元。2017年5月1日,乙公司如期承兑汇票款。 2月1日分录: 5月1日到期如期兑换分录: 如果该票据到期,乙公司无力偿还票款,会计分录
写出会计分录 甲公司出售一批产品给乙公司,不含税售价为 10000 元,增值税税率13%,分别以下三种情况进行会计处理。(1)乙公司以银行存款付清货款:(2)乙公司未付款,三月后,乙公司以银行存款付清货款:(3) 甲公司收到乙公司开具的商业承兑汇票,票据到期,甲公司未能收回款项(4) 甲公司收到乙公司开具的银行承兑汇票,票据到期,甲公司收到款项
写出会计分录 老师能把数值写一下吗 谢谢老师甲公司出售一批产品给乙公司,不含税售价为 10000 元,增值税税率13%,分别以下三种情况进行会计处理。(1)乙公司以银行存款付清货款:(2)乙公司未付款,三月后,乙公司以银行存款付清货款:(3) 甲公司收到乙公司开具的商业承兑汇票,票据到期,甲公司未能收回款项(4) 甲公司收到乙公司开具的银行承兑汇票,票据到期,甲公司收到款项
老师您好,请问5月底开具的服务类发票,发票项目一定得开具生产生活服务*技术服务费吗?或者说6月的必须开具生产生活服务*技术服务费发票呢?如果没开开其他的是否可用?
老师,您好!公司和一所大学共同合作一个科研项目,双方签的有科研项目合作协议,这所大学收到财政拨款后,从学校账户转了8万元钱打到我们公司账户,对方只要我们开收据,没让开发票,请问一下我们公司收到这边8万元钱要申报收入缴纳增值税吗
老师,执行小企业会计准则,处置固定资产的损益结转到哪里?
能给一个计提工资社保到发工资的分录吗?
老师,临时用的一个兼职员工,只开一次钱,按什么申报个税?
老师好,我们酒店有一项代销茶叶的业务,每卖100元茶叶,员工提成15,酒店分成10,应付供应商75,账务这么做可以吗: (1)收到客人茶叶款: 借:银行存款100 贷:应收账款10 应付职工薪酬15 应付账款 75 (2)确认酒店收入 借:应收账款10 贷:主营业务收入 10 (3)付员工提成和供应商 借:应付职工薪酬15 应付账款75 贷:银行存款90 但是总感觉应付职工薪酬不对,不用走费用吗?但是想一想好像这个应付职工薪酬不算我们酒店的费用,是代供应商付给员工的是这样吗
老师您好,请问一下供货商在2025年12月份开了红冲发票,我们现在怎么处理,做进项转出,是再现在申报期,还是去年12月份改报表呢?
请问:场地使用费与场地使用服务费,区别大吗?
老师,麻烦问下新接手的公司,建账套,期初怎么录科目余额,谢谢
老师,您好,布置会场开的鲜花算什么费用,谢谢
老师能细答一下吗 不太懂 第一问为什么不是借原材料贷银行存款呢
你好,因为业务描述情况,根本不涉及原材料啊 (1)乙公司以银行存款付清货款 借:银行存款,贷:应收账款 (2)乙公司未付款,三月后,乙公司以银行存款付清货款 借:银行存款,贷:应收账款 (3) 甲公司收到乙公司开具的商业承兑汇票,票据到期,甲公司未能收回款项 借:应收票据,贷:应收账款 借:应收账款,贷:应收票据 (4) 甲公司收到乙公司开具的银行承兑汇票,票据到期,甲公司收到款项 借:应收票据,贷:应收账款 借:银行存款,贷:应收票据 这个就是具体的回答啊