可以的,可以这么做的。
购货有购货发票,我们贸易公司再单独付运输公司运费,有运输公司开具的专票,负责把货物直接从买方运到买方,支付的运费计入哪里?
我想问下,就是我公司销售货物的,运过去对方那边需要个运费,运费是那边公司付款,那我这边开发票运费怎么开?单独开还是和货物一起开呢?
老师,我们销售一批货物付给物流公司4000运费,对方开具运费发票,这笔费用该记销售费用、应付账款还是其他应付款?
老师,我们是购买方,给对方支付了货款和运费,对方运费发票是物流公司开给我们的,可以入账吗?当时我们打款是给的销货方
我们是一般纳税人,由购买方支付运费购买货物,我们的销售发票如何开具?运费和货物要分开开具吗还是一起开在货物上?那我们从运输开进来的9%的运费发票,开出去的是13%的票不是要亏4%吗?
公司给别人做东西是2000块,实际收到了五千块,开的发票是5000块,不能原路退回去多的钱,取现金把多的三千块退回去给人家,怎么合理记账,发票又不作废
老师,公司账上以前的财务把装修费用入了固定资产,现在已折旧完,剩个残值了,但现在税务所预警,需要重新调账,把装修费入到长期待摊费用,如何写分录啊,已经是10年前的账了
老师,新成立工厂,1.采购了很多厨房用品灶具,金额高的做了固定资产,金额小的放管理费用-福利费对么?2.核算成本按品种法,制造费归集中,采购的食材准备按加上外包的各部门人数分摊。但是厨房用品需要加到食材中一起分配么?按制造福利费?
我们民宿挂在携程上,8月应收携程11293.9元,主营业务收入11293.9/1.03,应交增值税328.9,平台费是701.38元,但是平台费的票要等次月也就是9月份开,这样两个月的分录分别要怎么写,9月份要先要先冲销8月的,借:销售费用-701.38贷,应收账款-701.38,9月再做同样的分录吗?还是9月的发票拿了放在8月的分录里,还是8月不做销售费用分录,等9月再做,老师,哪种账务处理正规,因为这种情况还满多的
老师,早上好!公司股权转让计税依据是什么?个人所得税是怎么计算的?
公司给别人做东西做了2000块实际收到了五千块,取现金3000退给人家,怎么合理做账
老师好!一般纳税人开简易计税3个点的劳务费出去,多方也是一般纳税人,对方可以抵扣增值税税额吗
老师,请问小规模可以开出13个点的发票吗
我们公司找的几个临时焊工 要结工资 需要对方开什么发票过来
已经认证抵扣了发票,增值税已经正常申报了,开具发票的人能够红冲?
一、那运费单据不是原件,是复印件可以入账吗? 二、那多少金额以下的运费可以凭运费单据入账?多少金额以上的就必须开发票
第一个这个可以的,第二个对方是企业的,开多少你都可以做账,只不过是不允许抵扣。