你好1; 如果是一般纳税人单位,取得办公楼装修用材料进项税额是可以认证抵扣的。 2. 公司业务发生的运费 普票是不能抵扣哈; 要专票的

(1)外购原材料,取得普通发票上注明价税合计金额5000 元,原材料已入库t另支付给运输企业含税运输费用3300 元,取得‘般纳税人开具的增值税专用发票。 (2)外购农机零配件,取得的增值税专用发票上注明价款140 000 元,本月生产领用价值90 000 元的农机零配件;另支付给运输企业含税运输费用3894 元,取得一般纳税人开具的增值税专用发票。 (3)企业为修建职工食堂领用5月份外购的钢材一批,成本70 000 元(其中含运输费用2800’元),钢材购入时已按规定抵扣了进项税。 (4)销售自产农机整机一批,取得不含税销售额450 000 元,另收取该批农机的包装费 16 350 元。 (5)销售外购的农机零部件一批,取得含税销售额39 550 元。 (6)提供农机维修业务,开具的普通发票上注明价税合计33 900 元。 (7)转让一台2008 年 11月购进的生产设备,取得含税收入 100 000 元。 企业取得的增值税专用发票均在当月通过认证并在当月抵扣;纳税人销售自己使用过的固定资产,未放弃减税。 要求:根据上述资料,回答下列问题。 (1)该企业当月增值税的销项税额。 (2)
7.甲企业为增值税一般纳税人,本年3月发生以下业务:(1)购进纪念品,取得增值税专用发票上注明增值税6000元,将其全部用于集体福利。(2)从某增值税小规模纳税人处购进含税价格为3500000原材料,取得增值税普通发票;支付运输企业(增值税一般纳税人)不含税运输费26000元,取得增值税专用发票。(3)销售汽车装饰物品,取得不含税收入30000元;提供汽车修理劳务取得不含税收入18000元;出租汽车取得不含税租金收入6300元。(4)因管理不善丢失一批本年5月购入的原材料(本年5月已抵扣进项税额),账面成本为6600元。甲企业取得的上述增值税专用发票本年6月均符合抵扣规定要求:(1)请问资料(1)中购进的纪念品用于集体福利可否抵扣进项税额?(1分)并说明理由。(2分)(2)请问资料(2)中购进的原材料可否抵扣进项税额?(1分)并说明理由。(2分)支付的运输费可否抵扣进项税额?(1分)并说明理由。(2分)(3)请问资料(3)中销售汽车装饰物品.提供汽车修理劳务出租汽车,是否属于增值税征收范围。(1分)如果属于,请计算销项税
某企业为增值税一般纳税人,在某一纳税期内发生如下购销业务:(1)购进原材料一批,取得的增值税专用发票注明的价款200万元;(适用13%税率)(2)外购货物准予抵扣的进项税额34万元,货已验收入库;(3)购买钢材用于办公大楼的基建工程,取得专用发票注明价款30万元;(4)销货物不含税销售额500万元(适用13%税率);(5)有购货的运输发票2张,一张是购进固定资产的运输发票,运费为0.2万元,另一张是购进原材料的运费发票,运费为0.4万元,装卸费1万元,保险费1万元;请计算该企业当期应纳增值税税额,
3、采用分期收款方式向某家电批发企业销售C型电视机1500台,不含税售价2000元,购销合同规定,本月收取1/3的价款,开出专用发票,税率13%。第三个业务中企业应纳销项税额为()万元。4、购进原材料取得专用发票,不含税金额200万元,税率13%。购进工作服一批,取得专用发票,不含税金额20万元,税率13%。购进办公用品一批,取得普通发票,金额1000元,税率13%。第四个业务中企业可抵扣的进项税额为()万元。5、购进零备件一批,专用发票上注明不含税金额20000元,税率13%。第五个业务中企业可抵扣的进项税额为()万元。6、购进材料一批,普通发票上注明含税金额20000元。第六个业务中企业可抵扣的进项税额为()万元。
某百货商场是增值税一般纳税人,2019年8月该商场从国有农场购进免秒农产品,取得的销售发票上注明价款10万元,运输农产品支付运费1万元,装卸2000元,取得增值税专用发票。该批农产品的60%用于商场内的餐饮中心,40%用对外销售。计算该商场可以抵扣的进项税额。
车间采购灭火器,支付时:借制造费用-安全防护费 贷银行存款,归集:借生产成本-制造费用 贷制造费用-安全防护费 ,借:库存商品贷生产成本-制造费用吗
老师您好,之前开具的都是3%和1%普票,因为是小微企业,现在想在系统里开1%增值税发票怎么操作呢
货物出口公司,供应商是小规模纳税人,开的普票货物发票,不退税,需要提交免退税申报吗?
老师好,未销售先开票可以吗?会有什么影响或风险?
老师,有个员工前几个月辞职,但个税系统还在报着工资,我是更正之前的报表,是非正常了这个员工,还是把之前的工资数更改为0,在12月份在非正常这个员工,哪个做法好点。
老师好,2025年1月增值税报表中的本月数和本年累计数不一样,本年累计数把2024年全年的数据加进来了,这是什么原因
我们公司近几年没啥业绩,有七八名员工,导致企业几年亏损,目前企业近几年未缴纳增值税和企业所得税,被税务局电联税负异常,要我们写个情况说明,这个情况说明如何写
老师工程的怎么核销外管证
12.21付稻谷收购,出纳提交网银备注写成12.22日收购款,已付款,这个备注写错了没有事吧?其他信息都对
公司21年7月成立,最晚实缴到什么时候,减资后还得实缴注册资金吗,公司属于建筑劳务类,过帐的金额也有三四千万了,注册资金一千万,这减资减到多少可以,目前一点也没有实缴,公司没有钱,减到多少合适呢