你好,请问你想问的问题具体是?(是需要做这个业务的分录吗? )

12月1日,本年利润账户余额为12万,“利润分配一未分配利润账户余额为10万(1)生产产品领用材料50,00元,车间一股耗用材料3,000元。(2)将当月制造费用5,000元转入生产成本。4)销售产品给N公司,货款50,000元及增值税款6,500元未收回。(3)完工产品30,000元验收入库(5)结转已销售产品成本10000元。(6)31日,将上述业务所涉及的损益类账户金额结转至本年利润。7)31日,计提本月所得税1万元,并予以结转(9)31日,按净利润的10%计提法定盈余公积金,按净利润的10%计提任意盈余公积金(8)31日,结转本年利润账户余额。按净利润的50%计提向投资者分配利润。(10)31日,结转利润分配各明细账户(11)编制“本年利润”、“利润分配一未分配利润”2个账户明细账。
12月1日,本年利润账户余额为12万,“利润分配一未分配利润账户余额为10万(1)生产产品领用材料50,00元,车间一股耗用材料3,000元。(2)将当月制造费用5,000元转入生产成本。4)销售产品给N公司,货款50,000元及增值税款6,500元未收回。(3)完工产品30,000元验收入库(5)结转已销售产品成本10000元。(6)31日,将上述业务所涉及的损益类账户金额结转至本年利润。7)31日,计提本月所得税1万元,并予以结转(9)31日,按净利润的10%计提法定盈余公积金,按净利润的10%计提任意盈余公积金(8)31日,结转本年利润账户余额。按净利润的50%计提向投资者分配利润。(10)31日,结转利润分配各明细账户(11)编制“本年利润”、“利润分配一未分配利润”2个账户明细账。
12月1日,本年利润账户余额为12万,“利润分配一未分配利润账户余额为10万(1)生产产品领用材料50,00元,车间一股耗用材料3,000元。(2)将当月制造费用5,000元转入生产成本。4)销售产品给N公司,货款50,000元及增值税款6,500元未收回。(3)完工产品30,000元验收入库(5)结转已销售产品成本10000元。(6)31日,将上述业务所涉及的损益类账户金额结转至本年利润。7)31日,计提本月所得税1万元,并予以结转(9)31日,按净利润的10%计提法定盈余公积金,按净利润的10%计提任意盈余公积金(8)31日,结转本年利润账户余额。按净利润的50%计提向投资者分配利润。(10)31日,结转利润分配各明细账户(11)编制“本年利润”、“利润分配一未分配利润”2个账户明细账。
12月1日,本年利润账户余额为12万,“利润分配一未分配利润账户余额为10万(1)生产产品领用材料50,00元,车间一股耗用材料3,000元。(2)将当月制造费用5,000元转入生产成本。4)销售产品给N公司,货款50,000元及增值税款6,500元未收回。(3)完工产品30,000元验收入库(5)结转已销售产品成本10000元。(6)31日,将上述业务所涉及的损益类账户金额结转至本年利润。7)31日,计提本月所得税1万元,并予以结转(9)31日,按净利润的10%计提法定盈余公积金,按净利润的10%计提任意盈余公积金(8)31日,结转本年利润账户余额。按净利润的50%计提向投资者分配利润。(10)31日,结转利润分配各明细账户(11)编制“本年利润”、“利润分配一未分配利润”2个账户明细账。
12月1日,本年利润账户余额为12万,“利润分配一未分配利润账户余额为10万(1)生产产品领用材料50,00元,车间一股耗用材料3,000元。(2)将当月制造费用5,000元转入生产成本。4)销售产品给N公司,货款50,000元及增值税款6,500元未收回。(3)完工产品30,000元验收入库(5)结转已销售产品成本10000元。(6)31日,将上述业务所涉及的损益类账户金额结转至本年利润。7)31日,计提本月所得税1万元,并予以结转(9)31日,按净利润的10%计提法定盈余公积金,按净利润的10%计提任意盈余公积金(8)31日,结转本年利润账户余额。按净利润的50%计提向投资者分配利润。(10)31日,结转利润分配各明细账户(11)编制“本年利润”、“利润分配一未分配利润”2个账户明细账。老师能快点吗
结算资料里面体现了运费,但是开票的时候能把运费增加到产品的单价里面吗?
老师:一家科研单位,付了云计算办公首付款,没有发票的,借:预付款合适吗
老师,12月25日发的11月工资,那1月是不是申报11月的工资
老师 小规模能开3个点吗?有没有什么影响?
甲公司与乙房产评估公司签合同,合同中没有约定分公司付款,现在分公司开发票,款可以付给分公司吗?
发票风险等级二级的原因是什么,需要怎么处理?
公司从小贩子那里收购蔬菜,对方无法提供发票,我们这边直接从公户转可以吗?报税的时候没有进项票怎么办?
乙方收到甲方给的含9个点运输费188925元,现在乙方要交多少税给税务局,乙方是一般纳税人,乙方没有进项票
老师好,建筑公司去年甲方代发工资的时候,建筑公司做账是借:工程施工-劳务费贷:应付职工薪酬 借:应付职工薪酬 贷:银行存款 实际挂靠方提供了劳务费发票,现在要怎么更正去年的账呢
老师您好,税务局是根据哪些数据来判断我需要缴纳房产税的基数