你好; 这个10万是你们的 实际货物的收入吗? 因为怕你 收入少确定了; 会有风险的; 这个管理费是 学校代收营业款后扣除的 管理费; 余额转给你公司是吗
#提问# 我们公司是做跨境电商的,然后我们之前没有做过退税,近期打算做,也有了进出口权, 但是我们没有出柜子之前就支付了差不多二十万的海运费,在公司账上没有收入,,,,目前只能先出一个柜子冲掉之前付的20万部分海运费, 我们领导跟我说 这个柜子收入货款要做 12万多 能抵办理退税的是 6万多 运费算4万 本月人工工资申报了11万 租金是1万 她和我说工资按2万算到这个柜子里的成本,,,,这样的话 这个我本来申报了11万的工资 ,就算2万的人工工资到这个柜子里, 那多余的工资我是应该怎么做?
老师好!因为疫情的关系上半年我们学校年初没有及时缴纳教职工的社保费,财政直付的单位部分也没有缴,后来税务催的紧,领导让我们单位个人一起交,于是三月份一下子打了十四万多,六月份的时候税务又退回了10万多,请问退回来的10万多这笔钱要怎么记账呢?这个不能算收入吧?
请问个问题,在学校里面做生意,营业款10万,学校管理费2万,但是这个学校最后只让我们开8万的票,我们账上只体现8万收入,但是过了几个月之后又退了一笔钱2万回来,备注退学校管理费,那我 这个2万收到钱要怎么做账
我的问题有点长,老师别嫌烦哈!!! 我们公司是给西藏那边各个学校供应作业本的,我们开了销项发票139万,对方收到货后告知我们数量不够,要在这个总货款139万里面扣2000块钱,但是我们单位开发票的时候是按学校开的,一个学校一张票,每个学校的数量不一致,这个2000块钱又是好几个学校加起来的金额,请问老师,这个业务我们应该怎样处理更好一点,是冲红重开还是先让他们全款转过来,我们在退他2000,但是退了的这个2000票要怎么弄,
老师,我有个实操问题想请教一下,24年底我们财务与甲方财务对应收,我们财务记的应收多了9万,这个9万属于我们项目部的收入,但是这部分钱不开票,是通过甲方后勤有个账户给公司回款的,年底我们财务应收做了调减之后,25年这个9万回款之后,我们财务又从应收里减了9万,现在应收少了9万,我们财务让我这个月报收入的时候多报9,我应该怎么处理这个账
小规模纳税人一个季度开票金额是1015938.88收到发票金额是1321516.72季度结转成本的时候结转多少合适?判断的依据是什么?
老师您好,行政复议这一节里申请人举证责任里认为被申请人不履行法定职责的,这段话里不履行法定职责是指什么?
老师你好,广告业文化建设费是怎么计税的,能举例说明一下吗?
老师 ~ 日销售额和应收账款周转率是不是有个什么换算关系公式?我突然记不起来了
出口退税企业,采购票税率3%,出口退税率是9%,退税按照多少申报
我的界面怎么没有实操实训演练?
老师您好,我开出口发票,我要换算为人民币开,我按汇率是当月的第一个工作日计算后开,那么我选择第一个工作日的汇率我需要做备案吗?还是自己算开就行
老师 企业要租个人的车 个税按照财务租赁(1-20%)*20%=16% 对方代开增值税1% 附加税1%*(1+6%)=1.06% 综合税负17.06% 可以这样认为吗
购买商品,供应商那有积分,比如购买1000元的产品,实际支付900,积分抵100,具体怎么记账,记什么科目
老师,请问我单位在24年末有研发,25年形成的无形资产,有人员工资和一些费用,请问我该怎么填写报表
是,其实实际货款就是10万,2万其实算学校收我们的一个管理费,但是学校就是要把其中扣掉只转我们8万开票也只要开8万,其中2万管理费她不开票给我们
所以现在就是头痛她转给我们一笔退的费用我们要怎么做账,等于前面账根本没体现这笔管理费,然后后面又退给我们
你好; 你要按照10万来做账的 ; 2万管理费 学校要开专用收据给你做 成本的
艾,说了半天就是没有,如果他有这么规范,我就不用愁了,他退回来我直接 从费用就行了
学校收我们的学校管理费我们要交税吗,我直接是计入管理费用-学校管理费的
你好; 那 学校管理费是学校去缴纳 税费; 你按照10万来做账 收入 ; 对方退了管理费给你; 你去冲成本
现在关键是前面收入只做8万,又没体现费用,现在突然退一笔钱回来说冲费用我怎么冲
你好; 说明你前面收入就不对 ; 你 要做 10万收入才对的
我已经跟你说了学校就是这样的,人家不按规范做,我要是规范就不用问你问题了
叫他改人家不改我有什么办法,你只要跟我说现在怎么处理就行
你好; 你要按照你实际来做; 不能因为学校不正规操作; 你就按照你开票的金额来做收入; 你这样会偷漏税的; 你现在先去补做 2万无票收入 ; 然后补做2万管理费 成本 ;然后做收到 2万冲成本即可
关键我不知道实际收入多少啊,他没发我啊
他现在打给我公司那笔钱,我能不能开个发票出来当做收入
你好; 你不是上面说了你的营业款金额是多少 ; 你说的是10万 ; 学校相当于代销 赚取管理费; 是要出具相关的代销清单明细给你; 你根据这个来确定你们的 收入金额
那是我举例的例子,实际多少我不知道的,我如果知道每个月都做了,不需要问老师了
我只想知道我现在退回来这笔怎么做,
你好; 如果你确定不知道数据的; 你就按照你开票的金额来做收入了。 退回来的2万; 你之前 2万 扣除的时候你做成本 了吗 ;做了就去收到后2万冲成本; 只能先这样处理了
之前没做成本啊,亲,如果做了我就直接冲了就简单了就是之前只做收入,现在又退费用,我怎么冲,我只能开个票出来做收入当做收到钱还能怎么办
都跟你说了,之前只做收入,没有做成本,啊你是不是没听我说啊
你好; 我看了你所有的 问题的; 我只是说 怕你 税务局稽查到你 ; 你最好是先去补做 2万的成本 ; 收到后再去冲2万 ;这样好一些的 ; 不然你 收到2万 不可能去冲你收入 8万的金额; 你这样你收入金额会更少的 ; 或者是你直接做一笔 :借银行存款2万贷主营业务成本 2万; 直接这样走 ; 千万别去冲收入 8万的那个金额
那我前面做的就不管了是吗,现在退回来多少,我先补一笔成本,然后在去做冲这笔退回来成本是吗
我收入金额只会多啊,怎么可能少,对方钱打到我账上备注退管理费,我开个发票当做营业款不就跟这笔对上了吗,那不是收入多了吗,怎么会少呢
1. 是的; 你直接冲成本 ; 这样避免去动之前分录。 因为你开票 收入8万; 你做收入8万; 就不要去动了。 只去 收到后冲你的成本金额即可;
那我也是做管理费用啊,然后这次冲管理费啊,那我这笔凭证都做当月11月可以吗
你好1; 这个管理费 实际是你的成本; 你不应该去做管理费用去的 ; 可以; 你 之后 记得做成本科目哈