你好; 这个10万是你们的 实际货物的收入吗? 因为怕你 收入少确定了; 会有风险的; 这个管理费是 学校代收营业款后扣除的 管理费; 余额转给你公司是吗

我们做的那个电子产品的一个代加工,我下面的一个供应商,他在我这里拿了一批那个货源去加工给我代加工,然后他的加工费之前是5万多块钱,但是他要我要扣他一点钱,扣了之后我就付他3万多块钱,但是那供应商他因为经营不善,然后现在目前就注销了,然后我们就没有业务来往。业务来往的话,我就相当于还有19000那个货款没有付款,本来说他要开19000多的那个发票给我,但是他现在经营不善一直没有开发票给我,然后我就想把这19000多把它做平,像这种情况之下的话。在合理合法的情况下,我这个平账的话最好的办法是怎么做,让他帮我签一个扣款协议,就是19000多块钱,扣到那瓶子扣款,扣19000块钱,还是说以什么办法最好
请问个问题,在学校里面做生意,营业款10万,学校管理费2万,但是这个学校最后只让我们开8万的票,我们账上只体现8万收入,但是过了几个月之后又退了一笔钱2万回来,备注退学校管理费,那我 这个2万收到钱要怎么做账
我的问题有点长,老师别嫌烦哈!!! 我们公司是给西藏那边各个学校供应作业本的,我们开了销项发票139万,对方收到货后告知我们数量不够,要在这个总货款139万里面扣2000块钱,但是我们单位开发票的时候是按学校开的,一个学校一张票,每个学校的数量不一致,这个2000块钱又是好几个学校加起来的金额,请问老师,这个业务我们应该怎样处理更好一点,是冲红重开还是先让他们全款转过来,我们在退他2000,但是退了的这个2000票要怎么弄,
我们公司签了一个框架合同,约定3月,6月,9月,12月这四个月花几天时间为学校做筛查,但筛查费在月初签订合同时就全部打过来了,那我应该怎么做账?合同约定每个项目每个人实际筛查费20一个人,一共多少人,合同款付了5万多,但实际做的时候四个季度加起来的人数和合同没对上,但钱一次性月初就付了,我月初就全部确认了收入,后面每个季度做了筛查我再确认成本这样有没有问题?
老师我想问就是关于贴现问题,就是我看到之前这种贴现的都是在自己公司账户扣了手续费的,可是就是关于昨天我问6月份的,本来是10万的货款,可是贴现后本来手续费是我们承担,但是对方在打钱的时候直接从10万里面扣了,只进账9万多,那么现在我也只能处理这个进账的9万多,剩下的两千多老板说到时候开发票,等收到了这笔该怎么做
我2025处置了一辆轿车原值35万元,期未固定资产累计折旧小于年初数,企业所得税汇算时固定资产折旧表该怎么填
下列行政事业单位会计科目中,设置正确的是()科目。A“其他费用”B“其他支出”C“所得税费用”D“所得税支出
做亚马逊平台的。9810,自己公司抬头出口报关,比如我26年1季度,报关金额是60万,1季度平台收入40万。要按照哪个金额确认收入?按照哪个金额申报增值税?
开发票开给个人 没选个人 直接开的有事吗
老师,这个怎么做,有简单的方法吗?
朴老师,我公司找人买的包装物(桶),然后发给委托加工出加工,在受托方破损损耗了100多个,这记为管理费用还是存货成本?计入管理费用可以税前扣除吗?
损益类的科目包括哪些?越详细越好,特别是中级实务要考到的科目。它是贷方余额增加利润,借方减少利润的科目吗?
手机怎么登录会计学堂,怎么知道自己的订单号
做亚马逊平台的。比如我26年1季度,报关金额是30万,1季度平台收入是20万。但是这20万可能是有部分是24年第四季度报关出去的金额。问题:究竟是按照平台收入申报一季度,还是按照1季度报关金额申报增值税
老师,农业生产者销售农产品可以开免税,普通发票免税,开的是小麦,有时是9%,有时偶尔开免税,是什么原因
是,其实实际货款就是10万,2万其实算学校收我们的一个管理费,但是学校就是要把其中扣掉只转我们8万开票也只要开8万,其中2万管理费她不开票给我们
所以现在就是头痛她转给我们一笔退的费用我们要怎么做账,等于前面账根本没体现这笔管理费,然后后面又退给我们
你好; 你要按照10万来做账的 ; 2万管理费 学校要开专用收据给你做 成本的
艾,说了半天就是没有,如果他有这么规范,我就不用愁了,他退回来我直接 从费用就行了
学校收我们的学校管理费我们要交税吗,我直接是计入管理费用-学校管理费的
你好; 那 学校管理费是学校去缴纳 税费; 你按照10万来做账 收入 ; 对方退了管理费给你; 你去冲成本
现在关键是前面收入只做8万,又没体现费用,现在突然退一笔钱回来说冲费用我怎么冲
你好; 说明你前面收入就不对 ; 你 要做 10万收入才对的
我已经跟你说了学校就是这样的,人家不按规范做,我要是规范就不用问你问题了
叫他改人家不改我有什么办法,你只要跟我说现在怎么处理就行
你好; 你要按照你实际来做; 不能因为学校不正规操作; 你就按照你开票的金额来做收入; 你这样会偷漏税的; 你现在先去补做 2万无票收入 ; 然后补做2万管理费 成本 ;然后做收到 2万冲成本即可
关键我不知道实际收入多少啊,他没发我啊
他现在打给我公司那笔钱,我能不能开个发票出来当做收入
你好; 你不是上面说了你的营业款金额是多少 ; 你说的是10万 ; 学校相当于代销 赚取管理费; 是要出具相关的代销清单明细给你; 你根据这个来确定你们的 收入金额
那是我举例的例子,实际多少我不知道的,我如果知道每个月都做了,不需要问老师了
我只想知道我现在退回来这笔怎么做,
你好; 如果你确定不知道数据的; 你就按照你开票的金额来做收入了。 退回来的2万; 你之前 2万 扣除的时候你做成本 了吗 ;做了就去收到后2万冲成本; 只能先这样处理了
之前没做成本啊,亲,如果做了我就直接冲了就简单了就是之前只做收入,现在又退费用,我怎么冲,我只能开个票出来做收入当做收到钱还能怎么办
都跟你说了,之前只做收入,没有做成本,啊你是不是没听我说啊
你好; 我看了你所有的 问题的; 我只是说 怕你 税务局稽查到你 ; 你最好是先去补做 2万的成本 ; 收到后再去冲2万 ;这样好一些的 ; 不然你 收到2万 不可能去冲你收入 8万的金额; 你这样你收入金额会更少的 ; 或者是你直接做一笔 :借银行存款2万贷主营业务成本 2万; 直接这样走 ; 千万别去冲收入 8万的那个金额
那我前面做的就不管了是吗,现在退回来多少,我先补一笔成本,然后在去做冲这笔退回来成本是吗
我收入金额只会多啊,怎么可能少,对方钱打到我账上备注退管理费,我开个发票当做营业款不就跟这笔对上了吗,那不是收入多了吗,怎么会少呢
1. 是的; 你直接冲成本 ; 这样避免去动之前分录。 因为你开票 收入8万; 你做收入8万; 就不要去动了。 只去 收到后冲你的成本金额即可;
那我也是做管理费用啊,然后这次冲管理费啊,那我这笔凭证都做当月11月可以吗
你好1; 这个管理费 实际是你的成本; 你不应该去做管理费用去的 ; 可以; 你 之后 记得做成本科目哈