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老师,连着交了2年税控盘服务费560元。税务说可以全额抵增值税,这个怎么做分录,先借预付账款560,贷银行存款560 收到发票后怎么做

2022-11-29 13:42
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-11-29 13:43

你好 收到发票后,借:管理费用,贷:预付账款 全额抵扣增值税,借:应交税费—应交增值税(减免税额),贷:管理费用 

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快账用户8562 追问 2022-11-29 13:45

这笔发票是2022年和2023年的费用,可以在2022年的时候全部一次性做到全额抵扣增值税吗

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齐红老师 解答 2022-11-29 13:46

你好,不可以一次性。 需要按两年分别入账抵扣。

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快账用户8562 追问 2022-11-29 13:49

1.2022年没有收入,280元如何申报呢,可以放到待抵扣吗 2.开了1张发票,剩下的280元怎么做分录 分几步完成这些呢

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齐红老师 解答 2022-11-29 13:50

你好 1.2022年没有收入,280元填写本期发生额,结转以后月份抵扣 2,剩下的280元,可以通过预付账款处理 

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快账用户8562 追问 2022-11-29 13:56

1.11月支付预付款 借:预付账款560 贷:管理费用560 2.11月收到发票560 借:应交税费-应交增值税(减免税额)280 贷:预付账款280 可以把直接跳过管理费用直接写吗 税务系统申报280 2023年1月,借应交税费-应交增值税(减免税额)280 贷:预付账款280

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齐红老师 解答 2022-11-29 13:57

你好 1.2022年没有收入,280元填写本期发生额,结转以后月份抵扣 2,剩下的280元,可以通过预付账款处理  (是针对这个回复有什么疑问吗)

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快账用户8562 追问 2022-11-29 13:59

嗯嗯,老师。我写的这个分录和思路有问题吗

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齐红老师 解答 2022-11-29 13:59

你好 1.11月支付预付款 借:预付账款560 贷:管理费用560 第一个就错了,后面就不用看了 

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你好 收到发票后,借:管理费用,贷:预付账款 全额抵扣增值税,借:应交税费—应交增值税(减免税额),贷:管理费用 
2022-11-29
借管理费用,贷预付   借应交税费  280 贷管理费用 280
2022-12-21
老师正在计算中,请同学耐心等待哦
2021-08-24
你好,收到退回的去年税控技术服务费 借:银行存款 贷:以前年度损益调整—管理费用 
2023-03-03
借应交税费应交增值税减免税款,借管理费用负数。
2020-05-08
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