同学您好,请稍等稍等

两个问题: 1.请问企业所得税汇算清缴,小微企业,应纳税所得额在(200几十万)-300万之间属于临界点,200几十万具体是多少呢?会引起税务关注么。会让企业写说明还是让企业自查呢? 2.退税金额无论大小都要写说明么?还是退税超过多少钱才写说明呢?
求一份自动生成的利润的Elcel表,销售➖购进直接生成利润
老师,请问银行流水没写用途,只能挂账,也不知道是啥业务,用途就是写的转取,有没关系?
老师,请问下,卷烟在生产环节缴纳消费税,在批发环节还要交,说的啥意思?
报关单是2月,汇率是选择2月1日的美元汇率吗?2月1日是周日,所以选择是1月30日工作日汇率吗
请问老师,5月4号增加了子女扣除项目,之前大概是没更新好1-4月都没扣,这个是从几月开始能扣?
中级证掉了,可以补办吗?或是现在有电子版的吗?21年考的
董孝彬老师,我公司24年和25年的账是代理记账做的,我26年入职我公司,老板让我理24年和25年的账(重新做账),24年和25年的账我已经重新做完了,并且之前做错的我也更正申报税费了。代理记账的合同今年5月到期,我现在接回来需要注意什么?代理记账的电子账套和凭证我其实都可以不要了,因为我自己重新做了,那还有别的东西需要从代理记帐处拿回来吗?
可转债分摊手续费,属于权益部分的手续费是计入其他资本公积还是股本溢价?
董孝彬老师,一台电脑上装了个税扣缴端,可以用来申报3个公司的个税吗?
1 借:银行存款22600 贷:主营业务收入20000 应交税费——应交增值税(销项税额)2600 借:税金及附加2000 贷:应交税费——应交消费税2000 2、 借:应付职工薪酬113000 贷:主营业务收入100000 应交税费——应交增值税(销项税额)13000 借:税金及附加10000 贷:应交税费——应交消费税10000 借:管理费用113000 贷:应付职工薪酬113000 借:主营业务成本70000 贷:库存商品 3当期要交的增值税=2600%2B13000-10000=5600 当期要交的消费税=2000%2B10000=12000 4借:应交税费——应交增值税5600 ——应交消费税12000 贷:银行存款12000%2B5600=17600
同学你好,麻烦五星好评哦
谢谢老师,我想问一下企业向银行借一笔长期借款两年的,然后每年付息一次,那第二年偿还本金及利息的时候需要把第一年的财务费用写进去吗?
不用不用,同学,麻烦五星好评哦
好的,谢谢老师
同学,麻烦五星好评哦