同学,你好 借:银行存款 贷:主营业务收入 应交税费
请问老师,一个平台比如1688吧,我们在1688卖东西,卖的东西我们是有专门的供应商提供货源给我们的,后面我们给供应商结算货款的时候是直接从1688这个平台转钱给到供应商的账户上(也有个人私账),这个相当于是我们用公账付款出去了,(但是付款的公司抬头不是我们自己的公司,是1688那边的公司抬头)但是我们需要对方给我们开发票,对方不开发票给我们,这个税务上应该怎么处理呢???
如果这个人是挂靠在我们公司,每个月都是他把27万打我们公司账上,我们收到钱后,经过我们公司的账户把钱转给他的工人,我们应该怎么写分录。收到钱分录,计提工资分录,支付分录,结转成本收入分录。
老师我公司小规模建筑企业,别人挂靠我们,完工提供了一百万材料等发票,都是他们自己垫付的,我拿到我公司名头的发票该怎么做账,才能最后把这些钱还给他们呢
老师,现在我们有一个客户用自己的私人账户转了一笔款到我们公户 现在要求我们开票给他 这个发票的抬头是不是要写这个客户的转款账户的名字啊(但是现在他不愿意写他自己的名字,要求写他公司名字,然后他公司又还没注册下来) 应该怎么处理呀?
老师您好,我们是搅拌车运输公司,搅拌车的电池卖给一家公司,然后反向租赁,那我们卖的钱开发票应该怎么开?劳务名称那写什么,税率是多少呢?我们是一般纳税人
公司员工工伤,a公司已理赔给员工,保险公司理赔款要走公户吗?还是走私户就行?以前买保险是用b公司买的,理赔款可以转a公司吗?
个人可以代开专票吗?
你好老师简易注销要满足什么条件才行啊
消杀服务费为啥不能抵扣?属于农产品发票吗?
我们公司股权转让,注册资金是一个亿,实缴资金六千万,未分配利润负800多万,我们转让金额是六千万减去未分配利润吗?还是六千万
公司跟供应商购买货物120件,价格合计是100万元,商家只开了100件的发票总合计是100万元,其中有20件说是赠送的,这种情况该怎么处理
请问我司购买机壳套料,对方开发票的时候,直接写机壳套料,没有明细,这样可以吗?
客户半年前买的商品,现在商品效果不好,产品用完了要求退款,我们给退钱但他们不退货,财务怎么处理?需要什么附件吗?
当月发生租赁退回,导致营业收入为负,不退税的话增值税申报怎么处理
请问,怎么区分是现代服务还是生活服务
发票入账的时候这么些吗
先开的发票呢,钱是后边才转呢
同学,你好 那就借:应收账款
应收账款有二级科目了,要挂那我是不是得这么写应收账款——某某人名?
同学,你好 嗯嗯,可以的
太多个人了一百多个人,我都这么挂啊。还能怎么记呢
同学,你好 需要这么挂
每次买床垫的人都不一样后期还会有很多个人买,这么记工作量就大了
我可不可以二级科目写(个人),然后把他们个人买的归集到这个科目呢
同学,你好 也可以,但是你需要做好台帐
不然后面要是有几百个几千个个人买我都一个个挂名字那搞死人
同学,你好 嗯,是可以的
好的谢谢老师
不客气,满意请5星好评,谢谢!