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老师,麻烦问下,我们有加计抵减10%,平时我提的时候是借应交税费应交增值税加计抵减贷递延收益这个月我们要交增值税了,我把这个加计抵了,我现在咋记账

2022-11-29 14:50
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-11-29 14:50

你好 借应交税费 贷其他收益   

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快账用户3718 追问 2022-11-29 14:53

那我计提的那笔咋处理

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齐红老师 解答 2022-11-29 15:00

你好 没有交时 借转出未交增值税,贷未交增值税 交时 你好 借应交税费 未交增值税,贷其他收益   

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你好 借应交税费 贷其他收益   
2022-11-29
你好,你的加计抵减是体现在营业外收入里?
2024-04-07
是的 这样的分录是对的 
2023-08-25
 计提加计抵减额:借:应交税费——应交增值税——增值税加计抵减,贷:其他收益/营业外收入;申报缴纳增值税抵减加计抵减额:借:应交税费——未交增值税,贷:银行存款应交税费——应交增值税——增值税加计抵减,当月不足抵减的,结转下期继续抵减。
2024-04-07
对的,是的,这个世纪提的,以后需要抵扣的时候,借应交税费,未交增值税,贷应交税费,增值税加计扣除。
2022-12-13
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