你好; 老板之间买股权是什么情况的业务 ; 才好判断分录的

老师长时间积累的账务问题,存在账实不符的问题,账上的库存商品明显多余实际的,这个该怎么调账啊?通过每个月做大成本来减少库存,一点点的把账和实找平吗?
请问老师,电脑买进来时入仓入的库存商品,现在还在仓库挂着库存,实际上是办公用品,这种怎么调整账务处理
老师,请问下公司库存商品实际为零,账上还有。老板之间购买股权时谈好库存商品是原来的股东的,这个账该怎么调
老师,注册资本实缴的时候,股东借给公司的款是其他应付款吗,直接转成股东的实缴金额可以吗?还有能用库存商品作为实缴出资吗,就是公司注册后一直没有实缴过资金,都是用股东借款了,然后这个库存商品原材料啥的就是用股东借款买的
老师,我们账上有许多虚增的原材料还有库存商品,是当时买公司过来的时候就产生的,实际是没有库存了,现在要调账,这部分应该怎么处理
作为一个财务bp,甚至一个财务bp经理,沟通能力是需要非常强的,但是如果沟通之后没有结果,我们只是尽力去做了这样一个工作,是不是就到此为止了
财务核算是一个人做,另一个人做合并报表和合并报表财务分析,请问没有做核算可以作出合并报表财务分析吗?
24年计提费用8万元,24年汇算清缴调增8万,25年做账冲销了8万元,这时候25年的费用减少了,请问24年的汇算清缴需要更改吗
我目前每个月有3600外账在做(10家小规模,3家一般纳税人)招兼职会计,做外账的话,给多少钱合适。
供应链管理公司成立1年不到,一般纳税人,现在要提高开票额度200w,提高后开具的发票不是主营业务,是咨询类发票,这种申请能通过吗?会涉及上门核查吗?
参加公司组织的培训,培训费自己扫二维码先垫付的,发票也是自己付完款自助开的,但不小心开成个人了。要怎么办
请问那位老师比较熟悉林木方面的税务
老师,公司2010年成立的,注册资本600万。实缴0,近几年营收1500万左右,银行贷款600万,这种情况0实缴有风险吗?谢谢老师
想问下税务局申请信息显示未受理是什么意思啊?
甲方的设备49万和乙方的设备10万置换,,乙方银行款出了39万,乙方的设备顶了10万。甲方给乙方开了39万的票,乙方应该咋做账了
原股东将所有的股权买给了现在的老板,但是他们在商谈的时候,说库存商品现在的老板不要,但是要在应付的股权转让金中扣除来
你好; 意思是货物算是真实存在; 你们公司要做 实物抵减实缴金额??
嗯,就是这个意思。但是我现在不知道怎么做账
你好; 那你 账上有 存货是吗 ? 这个库存商品应该是老股东的;怎么会 用来抵减新股东的应缴纳的资本金额 ? 不对哦
账是没法摆的,这个实际上的库存是为零。但是账上是有的,我想把账上清零。这部分库存的东西是原股东的资产,当时购买股权时作了价的,现在老板又说不要这部分资产,那么就意味着这部分资产得从作价的资产部分扣除来,这么理解没错嘛,老师
你好; 你账上有; 意思是老股东的资产; 现在要 老股东不要这部分 货物 资产了。 要清理掉是吗 ? 因为这个资本金是应该新股东支付给老股东去的; 不应该用资产来抵减 哦
那应该怎么理解?在这之前,这部分货物是作了价的。比如这个公司的资产值500万,是含了60万的库存商品的。现在的股东才按500万购买的股权,现在他们商量好这60万的库存属于原股东,不属于公司资产,这个不应该减出来吗
你好; 这个是 原来公司的资产; 跟你们新老股东转股权 不应该牵扯公司的资产 存货的; 除非存货拿来分红给 老股东处理了。 在新股东转 资本金 转让金给老股东
就相当于这存货被老股东处理了,因为实际上也是被他以前的另一家公司用了。应该为其他应收款的,而且这笔其他应收款又是原股东所有
你好; 你可以 做 分红去冲其他应收款 ;如果这个 之前你 算是销售给对方 挂了其他应收款的话
账上未处理是因为我没拿到签字的凭据。分红的话,账上亏损的,怎么做分红。我就是想问下,我要是拿到凭据了把账下了,那么账上就会出现其他应收账款,而这笔其他应收款又不属于现在的股东。当时在算公司资产的时候又算了的,如果不扣除来,现在的股东不是亏了
你好; 写情况说明老板签字后 做分录处理哈
就相当于原股东把这笔钱分走了嘛。现在的股东支付的款项中就可以不支付这笔钱了对吗
你好1; 是的; 就是这样的意思; 不然你给新股东就不对的; 是的
明白了,谢谢老师
不客气的; 帮到你就好 ; 满意请给予评价