嗯嗯,就是那样做的哈
比如说,购固定资产去年记的是借固定资产1100,贷应付账款1100.今年发现记错了,应该是借固定资产1000,贷应付账款1000.现在怎么改正呢
请问 老师当月购买固定资产已付款 但是没来发票 我是做借:其他应付款 贷:银行存款 吗 等票来了借:固定资产 贷:其他应付款吗
政府补助资金用于购买固定资产,收到时:借银行存款,贷:其他应付款-专项款,购买固定资产时:借:固定资产,贷:银行存款,同时借:其他应付款-专项款,贷:营业外收入,这样对吗?营业外收入要交企业所得税吧,会产生税会差异吗:该怎么处理
老师,购入固定资产借固定资产贷其他应付款还是应付帐款?
用往来资金购买固定资产,分录做借,固定资产,贷,累积盈余。借,其他应付款,贷银行存款,对不对
老师这里的往来应该是什么
就是你冲销的那个凭证的往来单位或者个人呀
老师这笔钱给个人 往来这块应该选哪个
对应的就是其他应付款