可以的,挂着应收账款就行。
老师好!我们是施工单位,已于2019年向建设单位开具了200万的工程款发票已收款并结帐,2021年1月建设单位给 我们施工单位发过来一张工程结算审查表工程款审定金额人180万,也就是建设单位多付了20万元,要求我们返还,请问老师 ,我们应该怎么办?
您好老师,施工单位甲方和代理方共三方,我方是代理方,我方开发票给施工单位,开票抬头是甲方,我方怕甲方不给付款,让施工单位先缴纳现金垫付,后把发票给甲方,待甲方付款后,我方再退款给施工方,问题是甲方是多单位,施工方也是多个人,开票金额都一样,也就是N个人干了N个甲方的活,现在是50个人都开票面值200,银行收款不一定是立刻马上打款啊,可能需要一段时间,我都对应不上哪笔是哪个施工单位的,没有办法退款了,金额都一样,而且这个活还源源不断,不能说等半年以后所有的活全完了,盘点退款,现在多个施工方干多个甲方的情况,如果处理退款,我表达的清楚吗?还有开发票收现金分录,现在退款分录。谢谢老师
水利基金按当月账主营业务收入报的吗?施工单位来公司申请拨工程款80万,发票以前都开好了,2020年1月开的发票,可以吗?
老师甲和乙是集团下并列的子公司,甲做城市更新项目,向农行贷款10亿,甲和乙鉴定代建协议,由乙代建城市更新项目,然后甲把贷款的资金拨给乙公司,由乙公司付款,请问施工单位来拨工程款谁来付款,发票开给谁,前期买地交税谁来付款,发票开给谁?怎么办?
施工单位来审请拨工程款,审价23.5万,付0.97,留0.03做质保金(一年后付款),施工单位把发票都开来了,这样可以吗,多开的发票怎么办,?
第一次接受银行承兑 要先开通业务吗?
我们公司进的货过期丢掉了,做财产损失后,进项税额要转出吗,相关文件有没有
老师,养护费一般开什么成本票
老师,我问你一下,我们有两个公司,各自独立核算的,现在我们把一个公司的业务转让给另一个公司,两边公司的分录怎么写?
老师,公司买了猪,同时也买了猪饲料,请问猪饲料记生物资产对吗?消耗性生物资产合理吗
2024年公司购入3个办公软件,记为无形资产,总金额62933.88元,摊销年限为3年,每月摊销1748.15元。2025年8月财务审核账务发现,2024年4月当月未摊销,2024年10月、11月、12月未摊销。2025年1月-8月正常摊销,不能反结账,没有计提盈余公积。公司适用企业会计准则,所得税率25%,2024年利润为负,亏损状态。下面调账分录是否正确?是否考虑所得税影响? 借:以前年度损益调整6992.6(1748.15×4) 贷:累计摊销6992.6 借:利润分配-未分配利润6992.6 贷:以前年度损益调整6992.6
老师:单位给公司员工租赁车位的年费,是计入管理费用-车位费,还是管理费用—福利费
对方开了收据给我们。但是离的比较远 可以打印图片入帐吗 还是一定要原件
老师 个体工商户 用法人给我们打钱 但是他们需要发票 发票户头开他们个体工商户的名字 没有问题吧
老师,我们是人力资源公司,办培训活动,外请讲师过来在活动培训场地讲课,讲课老师给我们公司开一张授课费的发票6000,我们公司帮他代缴个税700,请问一下收到授课费的发票和代缴个税的会计分录怎么做?这边的会计分录是这样做的:1、收到授课费发票→借:主营业务成本6000贷:应付账款-授课老师6000。2、拿到发票代缴个税是次月才回银行单的,代扣代缴个税→借:应交增值税-个人所得税700贷:银行700。3、支付给授课老师费用→借:应付账款-授课老师6000贷:应交增值税-个人所得税700贷:银行5300。麻烦老师详细看一下会计分录,可以这样做吗?
挂应付账款?
因为发票多开了可要开收据给施工单位?
你是购买方的吗?如果是的话可以的。
发票多开了,不需要开收据的,你没有收到钱不用。
公司是发包方,
啊,可以的,可以挂到应付账款的。