不用这么麻烦的,借银行存款贷固定资产清理应交税费,简易计税,这个1%在固定资产清理里面就可以的。

老师,我们卖固定资产符合3减2,我们会计分录怎么做,计提税金按3来是不是,然后减免的走营业外收入
好,还有一个问题就是那个增值税有一个销售使用过汽车,然后3%减征按2%,我想问一下那3-2=1%,这1%的减免是不是要计入营业外收入
老师,公司卖车,开3%,减按2%交税,优惠1%直接进营业外收入,这分录对吗
老师,我家卖台车,3%增值税减按2%交,1%走营业外收入。这个分录,对不对
老师,小规模那个增值税减免2%,设科目应交税费-应交增值税(减免税额),贷其他收益,对不,不能计入营业外收入,对不
郭老师,郭老师接,有个问题想请教
老师,营业经营范围有技术服务,我们是做建筑服务的,可以开技术服务6个点的专票吗
公司为粮食购销企业,1、购小麦预估入库,借:库存商品/小麦,贷:银行存款,2、开收购发票:借库存商品小麦,应应税费/应交增值税/增值税进项税额,贷:库存商品/小麦,3、现在2026.5月税务局要求红冲发票,进项税额转出,公司开了红字农产品收购发票,请问如何做账?另补交了增值税,城建税,滞纳金又如何做账
请问老师一个问题,7月申报6月的工资,其实这个工资是7月发的,有必要在7月申报吗
老师,我们商贸公司六月份销项特别大,没有进项,这个月如果能把进项开进来,可以跟税务局协商少交点税不,这个月发票开来了抵掉
一个公司账做不齐了,但是利润是亏损的,可能预估一个资产利润表。收入按发票报,可以吗?
实际支付给职工的应付职工薪酬比今年个税申报高,里面包含去年没发的今年1月发放 的工资
请问一下今年6月收到24年退回的多缴企业所得税怎么记账
老师,请问一下买卖合同印花税按照含税金额,还是不含税金额的啊
我们公司收到对方开给我们的一张发票是预付卡销售礼品卡 可以直接计入业务招待费吗
老师8月时出售的车,当时分录是这样写的,9月发现,应交税费贷方有这余额
你好,你应该放到第二个分录的固定资产清理里面去。
后期这个修改的可以按照你第一个分录来。