学员您好,是的,对的

若利润总额超300万,比如利润350万,最后缴纳企业所得税是350万*25%=87.5万么?
汇算清缴的利润总额比如是290万,小微企业所得税税率是5%,汇算清缴再调增100万,利润总额超过300万了,这时候税率按照5%还是25%
企业所得税的算法 一、利润小于100万 比如:例如95万 企业所得税=95*2.5%=2.38万 二、利润100万-300万 比如:利润260万 100万以内:100*2.5%=2.5万100-300之间:160*5%=8万企业所得税=2.5+8=10.5万 三、利润大于300万 全额缴纳企业所得税,税率25%比如:利润380万 企业所得税=380*25%=95万 老师想问下2.5%和5%的税率从哪里来的
年度利润总额超300万按照25%缴纳企业所得税 是不是超出300万的部分按照25% 300万以内5%
小微企业利润不超过300是按5%算所得税,如果超过300万,是全额按25%算,这个是不是只考虑当年的利润,比如前一年是350万要按全额25%缴税,今天只要不超过300万还是按5%交
内销贸易企业勾选进项发票的时候有必要做到跟销项一一对应吗,比如我勾选5月进项,5月已经开出销项发票了,但进项还没开进来,这种情况没办法做到当月对应
你好老师,我们是外贸企业,2月出口的,增值税2月已经申报了,那出口退税进项什么时候勾选,是不是什么时候退税什么时候勾选?勾选的时候必须每项货物一一对应吗
老师好,我想把21年至23年的退税一直未在免退税里提交过的都转到免税里面去,怎么处理
中国税务师考试在哪里报名?谢谢你了
因为公司开始投资施工的时候都是包给个人,有现金支付……没有给开发票……现在找人补手续也难。像这样的情况,有什么方法能证明投入的花费
中级会计报名考试在哪里报名?谢谢你了
我们是贸易企业,增值税申报表应该填免税销售额那栏是吗,为什么以前他们填的免抵退办法出口销售额那栏,是不是他们填错了?
成本法转权益法,为什么最后账面价值要+净利润剩余份额
你好老师,我不懂出口报税,新去了一家企业看他们2月增值税申报表免抵退出口销售额填了100多万,季度委托出口收入也是这个数,但他们没开这个数据的发票,他们是贸易企业也有内销。我不明白他们这个数怎么来的,从税务局出口退税相关信息查询里也没有任何信息
酒店客房买的洗护用品 一次性用品 放在科目 主营业务成本-客房易耗品 这样合适吗