你好; 你这个全部清理 ;是什么情况 ;你公司要注销吗 ? 你有那些明细
59.31日,将“本年利润”结转到“利润分配——未分配利润”账户。60.31日,按净利润的10%提取法定盈余公积和5%提取任意盈余公积。61.31日,向投资者分配现金股利30万元,股利尚未发放。62.31日,将利润分配各明细账户转入“利润分配—未分配利润”账户写会计分录
将所有利润分配明细账除未分配利润外全部清零
为什么要将利润分配明细账中除未分配利润外的明细账全部清零?各明细账户之间是如何结转的?
将利润分配给其他明细账户余额进行结转。会计分录怎么写
结平利润分配中除未分配利润明细账以外的明细账,其中,计提法定盈余公积166470元,计提任意盈余公积166470元,应付利润30000元。这项业务的会计分录中,借方会计科目为利润分配-未分配利润,贷方会计科目为利润分配-提取法定盈余公积,利润分配-提取任意盈余公积,利润分配-应付利润。应借记利润分配-未分配利润的金额为____元。
新接收的账应该先做什么
老师,现核查发现24年购进的物品有两百多万没有发票,但今年做24年汇算清缴的时候没注意到这个问题,请问现在该怎么办?
老师,公司按照上年度平均工资交社保,是按照实发的还是应发的?
别人让帮忙做个账,给了1000块钱,需要怎么处理,需要申报个税吗
个体户如果核定的是 8万 /月,季度开了35万。经营所得是 35万算还是 35-8*3=11万来算呢
老师,你好!我想咨询一下公司筹建期间老板垫资了200多万,应该是其他应付款、用在租地80万,其他的100多万都是用在管理费用、销售费用,资产负债表上借方这200多万应该体现在哪个科目里面?资产的总额相当于就没有金额吗?
商业企业计提工资:借:销售费用—工资费 贷:应付职工薪酬—工资费 我打电脑做账科目二级明细是借:销售费用_职工薪酬 贷:应付职工薪酬—职工工资
老师,现在电商可以用网址注册吗?有没有相关文件分享
上海建筑工程会计求带,费用详议
老师,我想咨询一下,我那个新的公司就被限制了嘛?然后他现在要开一张租金的发票。那么,我租金发票,我是不是从我起租的那一个月,然后到现在目前为止几个月,然后租金多少钱这样子开,然后我发给那边,让他们帮我开就好。是这样子吗?只要说租金是多少,然后几个月这样子就可以是吗?