你好; 你这个要有合同证明业务的 ; 你这个是 预付款款的 ; 你要及时 冲了 。 不然怕有查账风险的; 马上都年末了

老师公司A贷款,让做的假的受托支付合同2800万给B公司,因为银行放款到B公司后需要经过另外一个公司C然后再转回到了贷款公司A的账户,由于之前也这么走的贷款,A公司账上挂着预付账款B公司好几千万了,老师这只有一个受托支付购销合同也没有发票,这么一直挂着预付账款报表太不好看了,请问作为A公司如何处理类似账务呀?
老师公司A贷款,让做的假的受托支付合同2800万给B公司,因为银行放款到B公司后需要经过另外一个公司C然后再转回到了贷款公司A的账户,由于之前也这么走的贷款,A公司账上挂着预付账款B公司好几千万了,老师这只有一个受托支付购销合同也没有发票,这么一直挂着预付账款报表太不好看了,请问作为A公司如何处理类似账务呀?
老师,公司向银行贷款,下来贷款后受托支付到另外一家公司(而这公司与贷款公司之间实际并无购买业务,只是代收贷款),因为多次贷款受托支付我发现这账上都走的预付账款,现在已经有一个亿了,报表中预付账款金额太大不好看,原来会计说预付账款大不好看那就将预付账款减少5000万,而将这减少的5000万做到报表存货中去,只改每次税务报表,账务不变,老师您看是就按实际出来的报表预付账款一个亿,还是说报表改成5000万预付账款,其余5000万做到报表存货中好呀?
请教老师,A公司和B公司有经营业务,A公司给B公司开了上百万的发票。B公司一直没有付款,随后A公司由于经营不善,资金流断裂,亏损很多,一年以后注销了。B公司两年以后经济回暖,又给B公司准备打款,由于注销就打到了原A公司的儿子名下的C公司,致使C公司挂了几百万的预收账款,这笔账该怎么处理?
老师,我这边有个问题,就是我们公司老板开了好几家公司,其中一家公司假设A给另外一家公司B代付了材料款,因为当时银行快下班了,只有这个A公司账上款够,可以直接打给对方的供货商的,后期这个款也没有再打回来,目前打回来可能也不大了,因为还需要对方公司假设 C把款退回给A,再以对应的B公司账户打款打回去,所以目前A公司一直有挂账,但是这个钱也是不可能还回来了,请问下老师这个账务上怎么处理呢?是要老板写个说明吗?
融资租赁固定资产分期2年,折旧可以设置多少年,一般用3年到5年,有的十年也有,看使用情况,每个公司不太一样
股权变更,个人转公司是不是可以直接工商变更的? 老师,个人转让股权是不是要先申报个税?公司转让才可以直接变更工商?
老师,请问,公司两台二手运输货车,第一台购进来是20万,2年后,现在能出卖8万,另外一台15万,现在报废了,车有开增值税发,请问账户怎么处理
老师您好,可以发销售经营日报,发货,应收,绩效的统计报表模板给我嘛,公司是从事家电产品销售的商贸公司
请问社保荃数中补贴不包括哪些内容?
老师,我们员工想报销一下项目上面的手工费,没有发票,可以报销吗?
你好!我想咨询一下商贸公司怎么倒推销售出库
老师你好:总公司河南,在上海开立分公司独立核算自负盈亏,营业执照已经好了,现在要开通税务,要怎么操作,没做过分公司要汇总纳税吗?具体要怎么交税,企业所得税税率多少呢
老师,我们24年收款,一直没提供发票来,现在我要开发票给他们,一直联系不上人,但又一直挂着账,我想开票给他们。我可以直接开票给他们不呀。等他们财务到系统去查
施工费,外面请人施工,纯劳务费,个人是不会开票回来的,这种情况如何统计成本
是呢,以前会计这么挂着后来离职了,现在我看又有3800万,只有一个贷款用的受托支付合同发票没有,这有预付是不是也不对呀?老师我直接将这A公司到B公司到C公司到A公司的流水都附在后边,然后直接借:银行存款,贷:短期借款这样按实际流水记录可以吗?不然冲不掉的
你好; 你挂着了。 这个款好久能退回来 ??
因为没钱所以不可能原路冲平的,请问我直接按实际流水这么记录行吗?不然平不了呀?预付太大了
你好; 如果你没有钱 退的; 本身就没有业务; 你这个预付账款只能先挂着了。 为啥不退给你 还是说通过其他方式退给你
本来就是公司贷款虚假的受托支付,钱回来就花了,没有富裕的钱再冲回的呀
说白了BC 公司都是自己找的可以控制的公司账户
你好 ; 不管怎么 个情况; 你 税务 外账 方面 按照你账面的 业务来走; 你 既然是 支付的 货款定金; 你就先走往来; 除非你有真实业务才去开票 做购进 去 做账冲预付账款
那不就又成了一直挂账了吗?但是实际流水是A到B到C到A了呀?
你好 ; 只能挂账哈; 你要想去冲 ; 你外账那么大金额; 要么就是退款给你; 要么就是你们之间有真实业务发生
说的就是没钱冲回,又没有真实业务,所以这么挂着又难看,所以才不知道如何处理了哟?
你好 ; 你上面不是说 C 会转回来给A 吗 ? A与C 有啥业务的 ; 意思是转给B 的款 后期会通过C 转回来吗
其实没啥真实业务,完全是为了银行贷款,然后A做的假的受托支付合同给B,银行要求不能直接让B转回给A 所以转给了一个C然后才有转给了A
你好; 那你们只能走借款处理哈 ; 你是A还是B ??
我们是A,所以为了表面报表好看,我不按之前会计那样记录为预付账款给B这样一直挂着预付账款,而是直接根据这实际银行流水A到B到C到A直接借银行存款,贷短期借款行吗?或者为了不太这么明显就通过其他应收款过渡一下即借其他应收款,贷短期借款,然后借银行存款,贷短期借款,请问这样是否可以?根据您经验哪种更好呢?是按原来挂着预付账款还是按我现在自己想的这个呢?
1. AB 之间 或者C之间不会涉及短期借款科目 ; 你 走其他应收款 或者其他应付款去走哈; 不要去做短期借款
奥我写错了,那就按实际流水回单附在后边,然后我们作为A公司借:其他应收款 贷短期借款,然后借银行存款,贷其他应收款这样做账可以是吗?
你好; 是的; 就这样来挂