你好 ; 你挂着; 你要等着对方转回来了 去冲; 你别想着去开票哈 ;这个虚开发票更严重的; 先挂往来

老师,我昨天有问到A公司属于C公司的全资子公司,现在C出让了大部分股权,但是A公司以前账上的应收应付属于C。现在C公司转款到A公司支付前期A对B公司的欠款,为了不新增A公司的往来欠款,本来是做的借:银行存款,贷:其他应付款-B.支付时借:其他应付-B,贷:银行存款。但是我后面做的时候才发现,他们前期挂B公司是挂的预收账款,这样做就没办法冲减账上已存在的预收,请问老师我要怎么做更合理点
老师公司A贷款,让做的假的受托支付合同2800万给B公司,因为银行放款到B公司后需要经过另外一个公司C然后再转回到了贷款公司A的账户,由于之前也这么走的贷款,A公司账上挂着预付账款B公司好几千万了,老师这只有一个受托支付购销合同也没有发票,这么一直挂着预付账款报表太不好看了,请问作为A公司如何处理类似账务呀?
老师公司A贷款,让做的假的受托支付合同2800万给B公司,因为银行放款到B公司后需要经过另外一个公司C然后再转回到了贷款公司A的账户,由于之前也这么走的贷款,A公司账上挂着预付账款B公司好几千万了,老师这只有一个受托支付购销合同也没有发票,这么一直挂着预付账款报表太不好看了,请问作为A公司如何处理类似账务呀?
老师,公司向银行贷款,下来贷款后受托支付到另外一家公司(而这公司与贷款公司之间实际并无购买业务,只是代收贷款),因为多次贷款受托支付我发现这账上都走的预付账款,现在已经有一个亿了,报表中预付账款金额太大不好看,原来会计说预付账款大不好看那就将预付账款减少5000万,而将这减少的5000万做到报表存货中去,只改每次税务报表,账务不变,老师您看是就按实际出来的报表预付账款一个亿,还是说报表改成5000万预付账款,其余5000万做到报表存货中好呀?
请教老师,A公司和B公司有经营业务,A公司给B公司开了上百万的发票。B公司一直没有付款,随后A公司由于经营不善,资金流断裂,亏损很多,一年以后注销了。B公司两年以后经济回暖,又给B公司准备打款,由于注销就打到了原A公司的儿子名下的C公司,致使C公司挂了几百万的预收账款,这笔账该怎么处理?
您好老师,总公司付给分公司的钱,分公司直接付社保费了,这个跟总公司的往来怎么抵消呢,能给个分录过程嘛
老师开票内容为学术活动费,有相关会议资料,能入账会议费吗
安工险什么情况下,是计入在建工程的?
老师您好 公司给销售人员发的提成和给股东的分红如何做账?需要交税吗
老师,从中间取出生年月日 ,用什么公式
请问老师,建筑公司雇佣两个月的临时农民工,给开工资,缴纳个税,没社保,可以吗,影响残保金金额吗
农业公司树子挖了,所得税报表年报A105080在哪里体现
减资要上传公司债务清偿或债务担保情况的说明,这个是自己网上找模板吗
老师,别的公司转来的投资款,能算注册资金实缴了吗?
老师,外贸企业收入额按哪个汇率换算的人民币收入额做出库单呢?
老师主要这公司总贷款,一共2个亿的资产总额,预付都一个亿了,太难看了呀?
现在为了起码账面好看点,所以想问问如果按实际流水记录借其他应收款,贷短期借款,然后借银行存款,贷其他应收款这样行不?起码账面看着不那么难看,如果账面都特难看那税务稽查的可能性更大呢?
你好; 你真实业务就是这样的; 你 也只能挂着 ; 你这个没法直接去冲哈
老师按实际的这流水回单,即A到B到C到A这样把回单都付上然后记录借银行存款,贷短期借款这样为啥不行麻烦能给解释一下吗?不太明白
你好 ; A与B 是啥业务 ; A与C又是啥业务 ; 你不是说 转给B 的款; 会通过转回来给A吗