你好 ; 你挂着; 你要等着对方转回来了 去冲; 你别想着去开票哈 ;这个虚开发票更严重的; 先挂往来

老师,我昨天有问到A公司属于C公司的全资子公司,现在C出让了大部分股权,但是A公司以前账上的应收应付属于C。现在C公司转款到A公司支付前期A对B公司的欠款,为了不新增A公司的往来欠款,本来是做的借:银行存款,贷:其他应付款-B.支付时借:其他应付-B,贷:银行存款。但是我后面做的时候才发现,他们前期挂B公司是挂的预收账款,这样做就没办法冲减账上已存在的预收,请问老师我要怎么做更合理点
老师公司A贷款,让做的假的受托支付合同2800万给B公司,因为银行放款到B公司后需要经过另外一个公司C然后再转回到了贷款公司A的账户,由于之前也这么走的贷款,A公司账上挂着预付账款B公司好几千万了,老师这只有一个受托支付购销合同也没有发票,这么一直挂着预付账款报表太不好看了,请问作为A公司如何处理类似账务呀?
老师公司A贷款,让做的假的受托支付合同2800万给B公司,因为银行放款到B公司后需要经过另外一个公司C然后再转回到了贷款公司A的账户,由于之前也这么走的贷款,A公司账上挂着预付账款B公司好几千万了,老师这只有一个受托支付购销合同也没有发票,这么一直挂着预付账款报表太不好看了,请问作为A公司如何处理类似账务呀?
老师,公司向银行贷款,下来贷款后受托支付到另外一家公司(而这公司与贷款公司之间实际并无购买业务,只是代收贷款),因为多次贷款受托支付我发现这账上都走的预付账款,现在已经有一个亿了,报表中预付账款金额太大不好看,原来会计说预付账款大不好看那就将预付账款减少5000万,而将这减少的5000万做到报表存货中去,只改每次税务报表,账务不变,老师您看是就按实际出来的报表预付账款一个亿,还是说报表改成5000万预付账款,其余5000万做到报表存货中好呀?
请教老师,A公司和B公司有经营业务,A公司给B公司开了上百万的发票。B公司一直没有付款,随后A公司由于经营不善,资金流断裂,亏损很多,一年以后注销了。B公司两年以后经济回暖,又给B公司准备打款,由于注销就打到了原A公司的儿子名下的C公司,致使C公司挂了几百万的预收账款,这笔账该怎么处理?
公司有四个股东,分别占股60%、25%、10%、5%。其中25%的不干了,公司想以75万将25%收回,由剩余的三个人进行分分配,按照他们的原始股比例,他们应该分得多少?
客户打了一笔款是检测报告费用,这笔收入算到哪里呢
老师好,任意盈余公积是按照当年实现的净利润计提吗,还是年末未分利润总额计提
老师您好,关于企业实收资本实缴,目前一家公司利润在150万,准备完成100万实缴,但这家公司上面有集团公司,请问实缴是不是从上面公司实缴到下面公司来呢?请教老师如何操作
我妈呢单位有个员工离职了,发放离职补偿,但是他的社保还是要在单位缴纳,想问一下这个离职补偿该怎么样申报个税?
个人去税务局代开发票,设备租赁的税率是多少
分公司设涉及企业所得税汇算清缴吗?
请问老师,单位预收的食堂客人存入食堂消费卡里的钱,2024年的时候,根据领导审批,把一些一直未消费的3年的,转到了营业外收入核算,2025年有的已转入营业外收入的客人来退卡钱,放到营业外支出核算,请问这部分放到营业外支出核算的,可以在2025年企业所得税汇算清缴前扣除么
老师好,我公司与个人签订劳务用工合同,合同服务内容是看管维护,劳务费标准是400元/月。次月10号按时发放,但实际是一年支付一次,次年2月支付,收到劳务费发票4800,后支付劳务费,像这个情况需要怎么申报个税,缴纳多少个税, 麻烦老师帮忙解答
老师 工商年报里面有个社保信息 里面有个同学单位缴费基数这个是怎么计算的啊 我们有25个人交社保 社保基数是4394.7 医保基数是5859.6
老师主要这公司总贷款,一共2个亿的资产总额,预付都一个亿了,太难看了呀?
现在为了起码账面好看点,所以想问问如果按实际流水记录借其他应收款,贷短期借款,然后借银行存款,贷其他应收款这样行不?起码账面看着不那么难看,如果账面都特难看那税务稽查的可能性更大呢?
你好; 你真实业务就是这样的; 你 也只能挂着 ; 你这个没法直接去冲哈
老师按实际的这流水回单,即A到B到C到A这样把回单都付上然后记录借银行存款,贷短期借款这样为啥不行麻烦能给解释一下吗?不太明白
你好 ; A与B 是啥业务 ; A与C又是啥业务 ; 你不是说 转给B 的款; 会通过转回来给A吗