不需要的,没有变更的不用缴纳。

老师:请问一下我们公司的印花税我都是按开票的月份按次根据进销金额来缴纳。其他没有实收资本和资本公积的增加和变动。另外我是不是还得缴纳资金账簿的印花税,这个怎么交,按季交?交几本的?
营业账簿里面的实收资本和资本公积,这个印花税也是每年都要交吗?因为没有变动过
印花税营业账簿中,有些问题不懂。 1、企业并没有真的为实收资本或者资本公积开设账簿,企业交不交税? 2、实收资本和资本公积是不是金额一旦有增减变动就要重新交印花税? 3、如果是增加,我按照新的金额缴纳,但是旧的部分已经缴纳过,能不能扣减的?
印花税营业账簿中,有些问题不懂。 1、企业并没有真的为实收资本或者资本公积开设账簿,企业交不交税? 2、实收资本和资本公积是不是金额一旦有增减变动就要重新交印花税? 3、如果是增加,我按照新的金额缴纳,但是旧的部分已经缴纳过,能不能扣减的?
每年设立的总账簿里有记载实收资本和资本公积,但没有变动过,每年都要针对这个金额交印花税吗?
如果做了报销里面带进项发票的,然后这个报销的公司主体又汇错了,要退款,那么是红冲这个凭证然后不用再做退款凭证吗?红冲了凭证是不是就不用做退款凭证只需要等对方退款进来就贴在红冲的后面做退款? 不用再单独做 “退款凭证”! 直接红冲的话,就把退款的银行回单贴在红冲的做账凭证后面就可以对吧?
问个会计问题,买了个资产是个游乐园,买的资产评估总价大于我支付的价钱,这个差额要计入资本公积还是营业外收入呢
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所以只针对它每个季度所有的购销合同的不含税金额缴纳印花税是吗?
你好,你还有其他的业务吗?比如技术合同,这些都需要缴纳的。
技术合同是什么,是公司买了别人的技术吗?
是的是的,是这么做的。
买别人的软件就有,公司是购进科技产品再转销出去,赚差价
你好软件是购销合同
技术合同,比如技术咨询、技术服务,这些需要按照技术合同缴纳。