你好,学员稍等一下
华联公司3月份A材料有关收、发、存情况如下:(1)3月1日结存200件,单位成本为60元。(2)3月5日购入500件,单位成本为66元。(3)3月7日发出400件。(4)3月16日购入600件,单位成本为70元。(5)3月18日发出800件。(6)3月27日购入500件,单位成本为68元。(7)3月29日发出300件。要求:分别采用先进先出法、加权平均法、移动加权平均法计算3月份发出材料的成本和3月31日结存材料的成本。
M公司甲材料的收入、发出及购进如下:1、3月1日,期初库存200件,单价10元,金额2000元;2、3月8日,购进600件,单价9.5元,金额5700元;3、3月12日,发出400件;4、3月16日,购进300件,单价10.5元,金额3150元;5、3月27日,发出200件;6、3月31日,发出240件。分别按先进先出法、月末一次加权平均法、移动加权平均法计算本月发出材料的成本及期末材料的账面价值。
3.中原电器公司4月初结存A材料(电子元件)1200件,单价5元,计6000元。4月份发生A材料的收发业务如下:3.中原电器公司4.月初结存A.材料(电子元件)1200件,单价5.元,计6000元。4.月份发生A.材料的收发业务如下:(1)3日,购入A材料600件,单价5.3元,计3180元;(1)3日,购入A.材料600件,单价5.3元,计3180元;(2)7日,发出A材料800件;(2)7日,发出A.材料800件;(3)12日,购入A材料1000件,单价5.1元,计5100元;(3)12日,购入A.材料1000件,单价5.1元,计5100元;(4)17日,发出A材料1200件;(4)17日,发出A.材料1200件;经具体认定,4月7日发出的A材料800件中,属于期初的有500件,属于4月3日购入的有300件;4月17日发出的A材料1200件中,属于期初结存的有200件,属于4月12日购入的有1000件经具体认定,4.月7.日发出的A.材料800件中,属于期初的有500件,属于4.月3.日购入的有300件;4.月17日发出的A.材料1200件中,属于期初结存的有200件,
3.中原电器公司4月初结存A材料(电子元件)1200件,单价5元,计6000元。4月份发生A材料的收发业务如下:3.中原电器公司4.月初结存A.材料(电子元件)1200件,单价5.元,计6000元。4.月份发生A.材料的收发业务如下:(1)3日,购入A材料600件,单价5.3元,计3180元;(1)3日,购入A.材料600件,单价5.3元,计3180元;(2)7日,发出A材料800件;(2)7日,发出A.材料800件;(3)12日,购入A材料1000件,单价5.1元,计5100元;(3)12日,购入A.材料1000件,单价5.1元,计5100元;(4)17日,发出A材料1200件;(4)17日,发出A.材料1200件;经具体认定,4月7日发出的A材料800件中,属于期初的有500件,属于4月3日购入的有300件;4月17日发出的A材料1200件中,属于期初结存的有200件,属于4月12日购入的有1000件经具体认定,4.月7.日发出的A.材料800件中,属于期初的有500件,属于4.月3.日购入的有300件;4.月17日发出的A.材料1200件中,属于期初结存的有200件,
老师你好我想问3.中原电器公司4月初结存A材料(电子元件)1200件,单价5元,计6000元。4月份发生A材料的收发业务如下:3.中原电器公司4.月初结存A.材料(电子元件)1200件,单价5.元,计6000元。4.月份发生A.材料的收发业务如下:(1)3日,购入A材料600件,单价5.3元,计3180元;(2)7日,发出A材料800件(3)12日,购入A材料1000件,单价5.1元,计5100元;(4)17日,发出A材料1200件;经具体认定,4月7日发出的A材料800件中,属于期初的有500件,属于4月3日购入的有300件;4月17日发出的A材料1200件中,属于期初结存的有200件,属于4月12日购入的有1000件经具体认定,4.月7.日发出的A.材料800件中,属于期初的有500件,属于4.月3.日购入的有300件;4.月17日发出的A.材料1200件中,属于期初结存的有200件,属于4.月12日购入的有1000件要求:假设你是公司的材料核算会计,请根据上述资料,分别采用个别计价法、先进先出法、加权平均法计算中原电器公司4月份A材料的发出成本和期末结
老师你好,网店客人自己开票,开票金额可以在电商企业电子税务系统查到吗
资本化开始时间为啥不是2月1日
老师,个体户定期定额,还需要去电子税务局扣缴端申报个税经营所得吗
老师之前的会计报的去年的年报利润报少了 跟利润表不一致 是改年报还是利润表
老师,请问公司的壳不要了是什么意思,具体怎么操作呢谢谢
我方公司付了货款收到货物,但是联系不上对方公司,查询对方公司已注销, 这笔付款无发票,怎么入账
您好,需要一张社保差额补征计提表,不是分录,是一张表,用来计提分录的表,懂得老师发我下图片就行,没有的老师就不用回复了
老师3季度企业所得税申报,应付职工薪酬一行和二行怎么填写呢?
老师,请问,我公司是一家小规模的中医馆,做内账,其他团队带人来我医馆购买膏方,总金额是 1000,已收 6000,欠款 4000,我们要返 45% 给那个团队,至于欠款的钱,团队就直接在返佣哪里抵扣了,膏方成本是 500 元,请问做内账,这个要怎么样做分录?
我公司跟我们老板控制的外地公司有运输业务往来,外地公司给我们本地公司运输垃圾,需要签订垃圾清运协议,我们本地公司月结给外地公司,外地公司给我们本地公司开具发票,需要起草一份合理税务和审计那边能查的合格的运输合同,懂得老师回复我下,把合同内容写到上面发一下,没有的老师不用回复谢谢。