可以做应收应付的
A公司向银行贷款1500万 需要B公司为第三方(合同金额不真实) 银行把 1500万付给B公司 A处理为:借记其他应收款-B 贷记银行存款,B公司1500万转给A公司法人a,a把钱转入A公司对公户 A的处理可以直接平其他应收款-B吗
老师,我付款项给A公司,然后我分录做成了B公司,错误分录是借,应付A,贷,银行存款,。那我现在是是A公司和B公司科目对调呢,还是应该把A公司的分录红冲,再做一笔,借,应付B,贷,银行存款呢
老师 A公司给B公司转账,让B公司代为支付采购会计分录是不是 A:借:其他应收款 - B 贷:银行存款 B:收到钱 借:银行存款 贷:其他应付- A 采购支付时:借:其他应付-A贷:银行存款
A 公司通过B 公司向银行借款,银行贷款发放到B公司之后直接转给A 公司,利息也由A公司按时支付给B 公司,然后由B公司支付给银行,相当于B公司只是中间人,那么B公司可以做代收代付吗,还是应该按照B公司向银行借款做一笔,B公司借款A公司再做另外一笔
请教老师,盼尽快回复 在进出口代理的业务中,例如A公司委托b公司为其代理进口货物,A公司是消费使用单位,b公司是收货人。 进项税的海关缴款书上是双抬头: A公司和b公司。 请问以下三种情况,进项税的勾选和销项税的申报应该分别由哪家公司来做?还是A公司和b公司都可以做? 情况一, 进口的进项税款转入b公司银行账户,并由b公司支付; 货款由客户直接转给b公司银行账户,并由b公司付汇货款给境外供应商 情况二, 进口的进项税款由A公司支付; 货款由客户直接转给b公司银行账户,并由b公司付汇货款给境外供应商 (即货款没有经过A公司的银行流水) 情况3. 进口的进项税款由A公司支付; 货款由客户转给A公司银行账户,A公司再转给b公司,由b公司付汇货款给境外供应商
你好,老师 请问汇算清缴需要做哪些调整?
老师,在进项增值税额很多的情况下怎么可以交点增值税,就是进项发票只有一张,和之前留底的
老师,进项留底税额必须要用吗?我们公司想要缴纳增值税,这个月进项有留底,我们不远留底吗?
老师公司请的兼职怎么缴纳个税
老师你好 请问汇算清缴需要调整哪些?
就是我们要给别人开个服务费票, 我们必须要有服务费的进项票才能开销项票吗
单位要开费用票,必须要有这个费用的进项票才能开吗
老师。我这个月进项金额太大了,老板想要缴增值税,我可以在申报表二更改税额,少填一部分,留下个月在用吗?
5月报税只有增值税和个税申报吧
老师,我们公司是运输公司,然后那个通行费,被我做账做成了成本,本来通行费是可以抵扣的嘛,然后都被我做成了成本,就是没有抵扣的,我现在在电局这边,我要把它勾选不抵扣,勾选我的原因可以写那个,用于应税项目吗?还是要写其他这里?
B公司收到银行发放的贷款,之后再把贷款转给A公司,分录该怎么做呢,还有每个季度向银行支付利息,都是先由A公司付给B ,再由B 付给银行,B公司会计分录该怎么写呢
之前做的会计分录 B公司收到银行发放贷款: 借:银行存款(代收A公司向银行借款) 贷:其他应付款-A 把银行贷款转给A公司 借:其他应付款-A 贷:银行存款 收到A公司要支付给银行的利息 借:银行存款(代收A公司银行利息) 贷:应付账款(代付A公司银行) 付银行利息 借:应付账款(A公司银行利息) 贷:银行存款 相当于A公司只是代收代付,但是这样是不是错误的。
为什么老师都已读,没有回复呢
亲,老师在的。您这样做账没有问题的。关键是税务局需要沟通一下,因为这么做没有任何税收,税务局可能根据具体业务判断是否需要纳税。