借预付账款贷银行存款100 借银行存款-10 借财务费用利息收入-10 借管理费用贷银行90

老师,公司预存的电费有利息收入,它在账号里后期可以抵电费,这些积分兑换的利息改怎么账务处理
老师,举例我公司预存电费账号公司交了100,产生了10的利息,账号里共计110,实际发生电费90,预存账号还剩20,怎么账务处理
老师,举例我公司预存电费账号公司交了100,产生了10的利息,账号里共计110,实际发生电费90,预存账号还剩20,怎么账务处理,写详细点,谢谢
甲公司发行公司债券为建造专用生产线筹集资金。资料如下: 2×18年12月31日,委托证券公司以1027.76万元的价格发行3年期分期付息公司债券。该债券面值为1000万元,票面年利率5%,实际年利率4%,每年付息一次,到期后按面值偿还。不考虑发行公司债券相关的交易费用。生产线建造工程采用出包方式,于2×19年1月1日开始动工,发行债券所得款项当日全部支付给建造承包商,2×20年12月31日所建造生产线达到预定可使用状态。假定各年度利息的实际支付日期均为下年度的1月10日;2×21年1月10日支付2×20年度利息,一并偿付面值。所有款项均以银行存款支付。 要求: (1)2×18年12月31日,发行债券的账务处理 (2)2×19年12月31日,确认利息的账务处理 (3)2×19年1月10月,支付利息的账务处理 (4)2×19年12月31日,确认利息的账务处理 (5)2×20年1月10日,支付利息的账务处理 (6)2×20年12月31日,确认利息的账务处理 (7)2×21年1月10日,债券到期兑付的账务处理
做下分录谢谢资料:腾飞公司20×1年6月30日银行存款日记账余额为450000元,7月份发生的货币资金收付业(1)7月2日,通过银行归还短期借款60000元(银付701号)。(2)7月5日,通过银行交纳上月应交所得税30000元(银付702号)。(3)7月6日,通过银行向大华公司预付购料款70000元(银付703号)。(4)7月6日,用现金购买文具用品120元(现付701号)。250会计学原理槍5)7月10日,通过银行收到利达公司预付的购货款100000元(银收701号)。6)7月10日,通过银行收到投资者追加投资80000元(银收702号)。(7)7月12日,通过银行偿还所欠宇顺公司购料款55000元(银付704号)。(8)7月15日,将现金3000元存人银行(现付702号)。¢9)7月18日,通过银行支付上月应付供电公司电费3800元(银付705号)(10)7月20日,从银行提取现金20000元备用(银付706号)
老师我公司25年无偿提供借款给个人现在还没有归还视同销售吗,有涉税风险吗。
员工出差发生的招待费填在差旅费报销单的其他栏,还是单独填费用报销单
老师,小规模开专票1%跟普票1%对自己有什么影响 吗,对方专票1%是可以抵扣。
老师 大概是2月开始生产的 1月购入车间的工作台 新建的厂房还没验收 这个工作台怎么摊销
我们是一般纳税人,主要做的就是机械配件。我想问一下什么情况下可以开10个点?为什么客户这么问?而且买配件的时候,有的就会给开10个点。就是别人。这10个点到底什么意思啊?税率上有这么个税率吗?
老师,您好!计提工资时是只有工资表就行了,还是也需要有考勤表的
老师,1000元以下的零星开支可以不用发票吧?业务真实的情况下
#提问#老师,利润100万,25年多入了成本20万,汇算清缴怎么调整,应纳税所得额是多少
老师,我们公司有调整申报去年7月至9月的印花税减半优惠政策,税局要求我们申请退税,退了有2368.3元,那我这个印花税是这样入账吗。我用它来抵扣了增值税。
2026 年个人所得税是怎么算来着,都忘了,麻烦帮我总结一下
老师,借银行存款-10,这笔分录这样做了那不是银行存款就对不到了
借银行10 打错了 写-10就不平了
实际发生了要冲预付款,银行存款还是不平
这个账户借其他货币资金 贷银行100 借其他货币资金贷财务费用10 现在其他货币资金余额110 借管理费用贷其他货币资金90 你也可以把其他货币资金改预付账款
好的,谢谢老师
不用客气 工作愉快