你好; 你这个利息部分 意思可以冲电费金额 ; 积分又是额外的 业务吗 ; 这样才好判断科目的
老师做外账得时候, 银行电子承兑 到财务公司 贴现 分录 是 借 :银行存款 财务费用 贷:应收票据 还是 借:其他应收款 贷:应收票据 借:银行存款 贷 其他应收款。利息是没有票得,这个是怎么处理呐!
你好老师,想咨询您一个问题,预存电费有返还的积分,积分就直接给兑换成了预存的电费,这种应该怎么进行账务处理呢,是直接冲减当月的电费,还是说计入营业外收入呢
老师,A公司低价购入一些未到期的汇票,然后到期后再承兑,从中赚取差价,这种业务如何做分录 1.购买时 借:应收票据-汇票 贷:银行存款 2.中间有利息收入如何做分录 借:银行存款 贷:财务费用(红字) 3.兑换汇票分录如何做 借:银行存款 贷:应收票据-汇票 老师以上分录是否正确,该如何做
老师,公司预存的电费有利息收入,它在账号里后期可以抵电费,这些积分兑换的利息改怎么账务处理
老师,举例我公司预存电费账号公司交了100,产生了10的利息,账号里共计110,实际发生电费90,预存账号还剩20,怎么账务处理
结息,利息收入分录什么
来发票冲以前暂估的水泥数,怎么做账
老师,我制作简历,要两页,为什么无法插入第二页,插入文本框也没法显示第二页
老师,就是我们有个与景区合作Npc项目用A营业执照,还有一个是在景区卖饮料 零食用得是B营业执照。然后应该A公司买的帐篷,但是开成了购买方是B公司买帐篷了4万。但是B公司也可以用这个帐篷。可是A公司就需要找成本费用票,他找的是B公司的零食 水 ,购买方写的是A公司,我做了A公司福利费。这样是不是 不合理。是不是应该发票红冲重开,那要是上个季度开的可以红冲吗,应该都做账了
师,公司采购13%的专票含税价100,如果3%的专票、普票、不开票的话分别应该多少钱才合理呢,麻烦给算法给我写一下
报关公司报关的时候写错公司名,导致海关缴款书上面公司名字另外一家,我们公司付的款。现在进口增值税没办法抵扣,该怎么去变更,让缴款书作废,上海关重新开一张正确的给我们?
老师,你好,9月份社保系统医保调整,缴纳金额比上个月少了19.2,我是按系统调整后的金额缴纳还是需要我自己再调整?小规模纳税人
老师,餐饮业,电费是做销售费用--水电费,还是直接入主营业务成本呢
开办费,和工本费,都计入财务费用手续费行吗
请问我们是煤炭行业,煤矿是建设期,购入的原材料使用的资金,现金流量报表项目应该怎样填列?井说的详细一些十分感谢
不是,积分就是利息的意思,相当于我们存钱在银行有利息的,但是后期可以抵电费
你好; 那你 这部分利息 就做 借 预付账款 贷银行存款 ; 利息产生在缴纳电费的时候做 :借 管理费用-电费 借财务费用- 利息收入,金额负数 贷银行存款
你的意思是在月末扣电费的时候直接借财务费用-利息收入负数
你好; 是的;直接做就行了。 抵减
但是,这样财务收入不久少了吗
老师,你们举个例子,预存电费100,利息10,实际发生电费并取得发票90
他发票应该开100给你哦 ;只是抵减了利息部分而已 ;这部分利息收入本身就是你的钱哦 ;
我的预存账号应该有110,我们公司交了100,产生了100的利息,实际发生电费90,预存账号还剩20,怎么账务处理
我的预存账号应该有110,我们公司交了100,产生了10的利息,实际发生电费90,预存账号还剩20,怎么账务处理
借预付账款100贷银行存款100,收到利息,借预付账款10借财务费用-利息收入-10;收到90发票:借管理费用-电费90贷预付账款90