你好,销项大于进项,结转的完整分录是 借:应交税费—应交增值税(销项税额), 贷:应交税费—应交增值税(进项税额), 应交税费—应交增值税(转出未交增值税) 借:应交税费—应交增值税(转出未交增值税), 贷:应交税费—未交增值税
我们是工程公司 基本上都是包工包料出去合同都是签的包工包料 开发票也是 工程服务 施工费 能不能让分包方只开劳务费我们找材料费发票 或者给我们多开点发票
老师一般纳税人收到进项税发票大于销项多的部分怎么写会计分录
清算期间的费用报销一般纳税人可以取的专用发票吗
进项税额税额不勾选,款项是从银行账户支出,这样怎么做账,可有什么影响,因为暂时进项税额充足
我们是工程公司 基本上都是包工包料出去合同都是签的包工包料 开发票也是 工程服务 施工费 能不能让分包方只开劳务费我们找材料费发票 或者给我们多开点发票
请问我们是一般纳税人,客户是个人我们开的是13个点的增值税普通发票,我们做账是借:银行存款(含税价)贷:主营业务收入(含税价)吗?
这道题第4个选项怎么理解?
酒店是租的,现在付的10万设计费和3000房子安全检测做什么科目
福利类专票如何做账务处理?
你好,老师,一家新公司非上市公司,哪些平台可以查经营和财务状况,哪些数据可以看出这家公司实力是否可以合作,谢谢
为啥转出未交增值税是负数呢
你好,销项大于进项,结转的完整分录是 借:应交税费—应交增值税(销项税额), 贷:应交税费—应交增值税(进项税额), 应交税费—应交增值税(转出未交增值税) 销项大于进项的时候,转出未交增值税是贷方正数才是啊
但是我用代账软件记账,转出未交增值税是负数,在贷方
你好,你需要去检查一下,说明有错误。 销项(比如10)大于进项(比如8),结转的完整分录是 借:应交税费—应交增值税(销项税额) 10, 贷:应交税费—应交增值税(进项税额) 8, 应交税费—应交增值税(转出未交增值税) 2 销项大于进项的时候,转出未交增值税是贷方正数才是啊
我今天记账转出未交增值税发生额在贷方,余额是负数
(是针对这个回复有什么疑问吗)
您的意思有错误
你好 销项(比如10)大于进项(比如8),结转的完整分录是 借:应交税费—应交增值税(销项税额) 10, 贷:应交税费—应交增值税(进项税额) 8, 应交税费—应交增值税(转出未交增值税) 2 销项大于进项的时候,转出未交增值税是贷方正数才是 你说你的是负数,说明你的有错误