你好 应纳税所得额是150万 所得税=100*2.5%%2B(150-100)*5%=5

小型微利企业和非小型微利企业应纳税所得不超过100万,怎么计算所得税
甲企业经过判断符合小型微利企业条件。2021年第1季度预缴企业所得税时,相应的应纳税所得额是150万 元。请问A企业一季度要缴纳多少税款呢?
老师,小型微利企业,如果应纳税所得额是150万,请问,怎么计算预缴的企业所得税?
小型微利企业年应纳税所得额超过100万元但不超过300万元的部分,减按25%计入应纳税所得额,按20%的税率缴纳企业所得税怎么理解?所得额在75万元和150万元怎么计算?
老师您好!请问我做的企业所得税汇算清缴中,应纳税所得额2747175.12元,企业是小型微利企业,那么减免多少企业所得税?怎样计算?
甲车辆维修企业,关于预收的,培训说的单体卡是可以不用先交税吗,预收款到底应如何处理,销售预收是否计入预收科目,主要牵涉售后预收如何处理,政策只是说多次服务需要先开票交税,那单体卡是否需要缴税,保险公司直赔款是否需要先缴税?预收售车款,包括定金、车款、装饰、购置税、保险费是否可以继续挂预收,不交增值税?
甲车辆维修单位,购入固定资产有政府补贴的,例如烤漆房升级,收到的补贴,是不是需要做进项说转出,增加固定资产原值;那已经收到的可以做,未来不知道还有没有的,如何处理,会计处理应该怎么处理,分录如何做
甲汽车维修店,客户休息区卫生间耗材卫生纸、纸巾等是否可以开专票抵扣进项税?
老师,投标是啥意思?没有懂
老师 ,我想问一般纳税人开普票,一般开的是9个点,有时偶尔他说免税,我不明白
公户支付租赁费,只有一部分收到增值税专用发票,没票那部分该如何处理?
入职了一家初创公司做主办会计,主营零售连锁门店,销售茶叶。请问店内的哪些可以划分为固定资产,哪些可以低值易耗,或者其他分类?我目前看过去店内只有一些:茶柜,散装茶桶,展柜,凳,茶具,收银台,茶叶礼盒包装,茶叶
老师你好,我公司是一般纳税人,项目采购大部分供应商如果都是经营部(也就是小规模)的情况下,只能开普票给我们,如果项目采购我公司全部开普票(小规模开专票给我们要我们自己出11%-12%的税点),税务会有问题吗?该怎么处理发票问题呢
老师,公司是做线下课程培训,跟线上售卖课程,属于教培行业吗?教培行业增值税跟企业所得税有什么优惠政策吗?
老师,公司业务是做售卖线上课程,学员购买完线上课有一年的期限,采取应收款的方式,也不开发票,想问问交增值税的话是收款的当月就要缴纳增值税吗,是按收取款项金额全额缴纳吗?企业所得税收入的话是在一年服务期内平均到每个月来确认吗,比如12000一年,每个月确认1000收入这样吗?
老师,150不是拆分成100和50分别计算么?那50这部分,不是在不超过100万元这个范围么?为什么税负不是2.5%而是5%呢?
是的 拆分 超过100万的部分 5%
老师,我的意思是,50这部分,不是在不超过100万元这个范围么?为什么税负不是2.5%而是5%呢?
超过100的部分,减出来是50啊,50的话,是在不超过100万的范围内啊
应纳税所得额是150万 其中100以内的 按2.5% 超过100万的部分 50万按5%
你的理解有误 并不是把150拆成100和50 都没超100 都按2.5