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老师,我们给客户的返点需要他们开发票吗?

2022-12-01 09:13
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-12-01 09:15

你好 这个是销售给他货物吗?你们单位开附属发票,或者是对方给你开一个服务类的发票。

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快账用户3309 追问 2022-12-01 09:17

附属发票是什么意思?不太明白

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齐红老师 解答 2022-12-01 09:18

负数发票产品的负数发票。数量不要开,你只需要开总价负数

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快账用户3309 追问 2022-12-01 09:20

这个是要做在销售费用里面吧!不开发票可以做帐吗?

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齐红老师 解答 2022-12-01 09:27

你好,可以的,不开发票你可以做账,但是抵扣不了所得税。

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快账用户3309 追问 2022-12-01 14:17

郭老师我还想麻烦你给我编一下9至11月的财务报表,上次贷款是做到8月份,那个是给银行的,但是小贷公司要上一年的,我们没有上一年的,那只有给她们6至11月的了

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齐红老师 解答 2022-12-01 14:22

你好,我上一次给你的,你给我截图过来吧。这个周末再给你做可以吗?

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快账用户3309 追问 2022-12-01 15:12

只发8月份的还是发6至8月份的?

只发8月份的还是发6至8月份的?
只发8月份的还是发6至8月份的?
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齐红老师 解答 2022-12-01 15:13

你好,所有的,因为利润表里面填写的是本年累计

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齐红老师 解答 2022-12-01 15:13

之前给你发过吗?如果之前给你发过的话,我应该这边有留底的。

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快账用户3309 追问 2022-12-01 15:25

8月的三表

8月的三表
8月的三表
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齐红老师 解答 2022-12-01 15:28

八月份的我就收到了两个。

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快账用户3309 追问 2022-12-01 15:30

8月资产负债发在上面了的,第一个 这三张是6月的

8月资产负债发在上面了的,第一个
这三张是6月的
8月资产负债发在上面了的,第一个
这三张是6月的
8月资产负债发在上面了的,第一个
这三张是6月的
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齐红老师 解答 2022-12-01 15:32

然后再发过七月份的。

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快账用户3309 追问 2022-12-01 15:32

7月的三表

7月的三表
7月的三表
7月的三表
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齐红老师 解答 2022-12-01 15:33

好的,已经全部收到了

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快账用户3309 追问 2022-12-01 15:37

请你喝冬天的一杯奶茶吧!老是麻烦你真不好意思

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齐红老师 解答 2022-12-01 15:38

太客气了 这个应该的 我给你把12月份的一块做完了 到时候你直接用吧

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快账用户3309 追问 2022-12-01 15:42

好的,以后有机会的话想麻烦你教我怎么编一下,预防有的时候急用,谢谢了哈!

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齐红老师 解答 2022-12-01 15:43

好的 周一的时候别忘了问我要,因为这个对话框应该就结束了 我想着给你做 但愿我别忘了

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你好 这个是销售给他货物吗?你们单位开附属发票,或者是对方给你开一个服务类的发票。
2022-12-01
应该是供应商给你们返利吧?
2020-12-18
客户直接将款项转至你们公司而未经过物业,这与原本的合作协议流程不符。如果按照物业的要求进行操作,可能涉及以下问题: 一、你们公司开票问题 如果你们向物业开具 13 万元的发票,发票内容应与实际提供的服务或商品相对应。但需要注意的是,这种开票方式可能被税务机关认为存在业务流与资金流不一致的风险。因为客户直接付款给你们,而不是通过物业中转后再由物业付款给你们。 二、物业开具 2 万元返点发票问题 物业开具 2 万元 “返点” 发票的行为可能不被税务机关认可。“返点” 通常被视为一种商业折扣或返利行为,在税务处理上有严格的规定。如果没有合理的商业理由和正确的税务处理方式,开具这样的发票可能被认定为不规范开票。 建议的处理方式: 尽量与客户沟通,将款项退回并按照原合作协议流程,由客户将款项转至物业,再由物业进行后续操作。 如果无法退回款项,应与物业协商更规范的处理方式,并咨询税务专业人士,确保开票和资金往来符合税务法规要求,避免税务风险。例如,可以考虑将 15 万元视为预收款项,按照实际业务进度逐步确认收入并开具发票,同时与物业明确返点的税务处理方式和开票规范
2024-09-14
你好;  你们这个业务是国内的业务的话; 你们要代扣增值税和企业所得税的   
2022-06-27
您好,私户不体现在我们账面的,分录是 借:销售费用-佣金 贷:银行
2024-05-18
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