您好,私户不体现在我们账面的,分录是 借:销售费用-佣金 贷:银行
老师,我们是做酒店的,经常碰到有客户订了10间房,我们开票收款也是10间,但客户实际住了7间,还有3间房钱要私下返点给对方,这个3间我们应该怎么样返给她们?
你好,请问要付给客户的佣金应该怎么处理才合理呢,对方在他的公司正常工作,在我们公司有返点,这个返点应该怎么给才合理,对方应该怎么开票
老师 客户要求我们公司多开票 实际该给他们开250000 但给他们开了269000 客户对公打到我们账户269000 然后客户要求多的19000扣除税点19000✖️6%1140 也就是 17860退给他们 打到私户 内账该怎么做
老师好,我单位有个客户,终端价开的单子,客户也是按单子结款的,但是后期需要给客户返5个点,返到客户私人帐上,这该怎么做帐
老师,我们需要用私户给客户返税款,应该怎么做账?票面金额13个点,但是对方要求给他返6个点
这个月缴纳6月开发票需缴纳增值税及附加税合计6000,怎么记账?具体分录是什么?
我们旭源超市报税登录时选企业还是选自然人
老师,外账进销存全部进项发票都入账,财务软件也要同步入账吗,待认证会很大,会被要求退税?怎么办?可以按本月销售来选择进项发票入账吗,这样财务软件里的库存就不会很大
计提消费税:借 税金及附加 贷 应交税费—应交消费税,对吗
老师晚上好,这个月计提的专项储备不足,超出的部分可以计入成本吗
老师我第一季度的季末数填错,导致第二季度季初数也错,这个可以改吗?怎样改啊,当时也没注意
请问一下老师,我们搞活动请人,总共一人3百元,请问需要申报个税吗
老师,我们劳务公司收到预收款是不是就要确认收入,缴纳税款?但是甲方要求后期再开票,现在不开票,这种情况该怎么处理呢
劳务报酬年度不超6万,汇算清缴可以退之前预交的税款吗
符合小微企业,335,是按一年的总额数,还是从开业起到目前为止的总额数?公司2024年9月份成立
我们私户也记录了进项税额
您好,明白,返这个钱,他们不开票给我们的,这里没有进项,发票都没有
他们给我们开了发票
哇,这么正规,那用公账付哇 借:销售费用-佣金 进项税 贷:银行