您好,私户不体现在我们账面的,分录是 借:销售费用-佣金 贷:银行
老师,我们是做酒店的,经常碰到有客户订了10间房,我们开票收款也是10间,但客户实际住了7间,还有3间房钱要私下返点给对方,这个3间我们应该怎么样返给她们?
你好,请问要付给客户的佣金应该怎么处理才合理呢,对方在他的公司正常工作,在我们公司有返点,这个返点应该怎么给才合理,对方应该怎么开票
老师 客户要求我们公司多开票 实际该给他们开250000 但给他们开了269000 客户对公打到我们账户269000 然后客户要求多的19000扣除税点19000✖️6%1140 也就是 17860退给他们 打到私户 内账该怎么做
老师好,我单位有个客户,终端价开的单子,客户也是按单子结款的,但是后期需要给客户返5个点,返到客户私人帐上,这该怎么做帐
老师,我们需要用私户给客户返税款,应该怎么做账?票面金额13个点,但是对方要求给他返6个点
申报第三季度增值税,8月的一个票,还有9月的票没开。因为按月付款,对账清楚了才开票。这部分我是申报未开票呢 还是等开票的时候再申报
老师你好,我们是一般纳税人,自己熬的红豆薏米水往外卖,开发票是13%还是餐饮服务6%呢?
#提问# 老师,单位退休员工补交医保,借库存现金,我是做贷方医疗保险,还是借方红字医保
请问资产负债表里面其他应付款怎么在分录里面调整?
老师,小型微利企业正常政策和六稅两费的减免政策有联系吗?
老师,小型微利企业的政策的内容是什么?
老师好,公司购入的二手车,几千块钱,还需要入固定资产并进行折旧吗?
老师,无票收入申报占比去年同期少50%,会有风险预警么
老师,请问按工程进度确认收入,税款按什么缴纳?比如1200万的合同,已完成50%,即按600万确认收入,但是发票只开了400万,请问是缴纳600万的税还是400万的税
老师,我们公司的个税都是当月计提当月申报,不是按照实际发放申报,这企业所得税的金额怎么填啊
我们私户也记录了进项税额
您好,明白,返这个钱,他们不开票给我们的,这里没有进项,发票都没有
他们给我们开了发票
哇,这么正规,那用公账付哇 借:销售费用-佣金 进项税 贷:银行