您好,这个是按正算推算得出的相关公式

老师,增值税率13%,含税价网上都说计算都是1.货款*(1+13%),,为什么实际操作中,税点9.5 2.客户有的是货款打公户,0.095税点打私户。 3.客户有的是货款除以0.905直接打公户。 这2和3操作方式实际都有,且采用第2种的客户更多, 我想问的是,第3种方式不是退税更多吗?为什么他们不用,两种方式有什么区别。 计算含税价方式为什么有那么多种,哪种才是正规的?
某公司购进了境外一个专利技术,成交价格100万。但合同要求进口环节需要缴纳所有的税金均由该公司承担。到税务局开具支付境外资金证明时,窗口需要代扣代缴预提所得税等。在预缴所得税时,有一个计算公式,即:含所有税(不含增值税)的所得额=净支付额÷(1﹣预提所得税率﹣增值税及附加税率)。如果你是税务局工作人员,请对该公式做出解释。 想问一下,到税务局开具支付另外资金证明时,为什么需要代扣代缴预提所得税?有相关的依据吗?为什么计算所有税的所得额时不含增值税?代扣代缴是需要企业自己缴纳吗?为什么这个公式这么写?请详细解释一下这个公式为什么这么设置?
老师,您好,我想问一下,第二问,受托方代收代缴的消费税中,组成计税价格为什么包含烟叶税的价格,正确的这个吗【(110+22)/(1-10%)+12+8/(1-9%)】*(1-30%)*30%其中,为什么要减去10% 以及第六问中当期准许抵扣的进项税额300*3%,是不是因为他是从小规模人处购买,所以即使开了增值税专用发票也只能抵扣3%的,不能按照13%的进行抵扣 谢谢老师
老师好,代扣代缴第二种情况没有看懂,为什么要这么计算?增值税本来就是价外税,为什么还说需要将不含所有税费的价款还原成不含增值税的价款??为什么说1-6%呢???
就是这道题的第一问他问那个应收账款,然后甲公司不是一般纳税人吗,那他的增值税我感觉是可以抵扣的,那为什么这个增值税还要计入呀,还有那个为乙公司垫付的运费,那个增值税不因为甲公司是一般纳税人,所以可以不算吗,答案这个分录没看懂,谢谢老师!
老师,你好,我们是制造业,库存商品有很多型号的产品,余额有个几分钱的尾数,请问我应该怎么处理他们?
每月的业务招待费需要有发票吗?
老师,你好,请问公司给员工租的宿舍,房租水电费都公司承担。那给房东个人转的水电费,公司应该怎么入账?不会开发票的
2025年做了业务招待费,但没有做营业外支出,个税申报也没做,2026年怎么补救
老师,我10月和11月漏报了2笔收入,但是增值税做的是对的,那我现在把账调了,但是所得税因为已经缴税了不想更改,我在企业所得税汇算清缴的时候把这部分收入做调增可以么
老师,我们是9%,进来有13%,可以全额认证的吧
报关单成交方式是C&F,开销售发票备注栏是否也是写成交方式:C&F?外币金额是写C&F减运费之后的金额吗?(例:C&F成交方式,商品是USD 10、运费是USD 2,备注栏的外币金额:USD 8?成交方式:C&F?)
老师业务招待费的标准怎么鉴定呢?像我们企业开出来的,这个餐费专票还有住宿费专票什么样的情况下可以放到业务招待费里面。
受伤赔偿费记入啥会计科目
小企业会计准则,26年1月冲减25年12月份多计提的企业所得税费13万,怎么做分录
老师好 请麻烦解答我的疑惑
您好,题目境内支付境外费用,需要代扣代缴相关税费,即境外取得税后金额,所以需要还原税前金额
您好,您理解推倒计算税后公式?
增值税本来就是价外税,为什么还说需要将不含所有税费的价款还原成不含增值税的价款??为什么说1-6%呢???
您好,麻烦您把公式看清楚,
您好,图片里没有您说的
画圈部分 老师
您好,那您把括号的内容看完整
您好,6%后面是有数,是×
这不影响 因为我现在的情况不需要代扣代缴企业所得税和附加税 所以只需要1-6%
为什么是1-6%?增值税本来就是价外税,为什么还说需要将不含所有税费的价款还原成不含增值税的价款??为什么说1-6%呢???
您好,是影响的,麻烦您看下正算的公式,红色部分是正算公式推导的,要先了解正算原理
您能不能回答我问题。。。。我现在企业所得税和附加税都不需要代扣代缴 那请问计算公式是什么
您好,谁说的题目企业所得税和附加税都不需要代扣代缴 ,图片很清楚,计算100是代扣代缴企业所得税和附加税
你是要气死我是吧,附加税是国家规定不需要再代扣代缴了,这个表格只不过没有更新,企业所得税根据我现在的情况也不需要代扣代缴,所以问题就是在增值税,为什么是1-6%?增值税本来就是价外税,为什么还说需要将不含所有税费的价款还原成不含增值税的价款??为什么说1-6%呢???
您好,按照您的假设,不代缴代缴附加税和企业所得税,对方取得100就是税后金额,税前金额就是100*1.06=106万元