您好,这个是按正算推算得出的相关公式
老师,增值税率13%,含税价网上都说计算都是1.货款*(1+13%),,为什么实际操作中,税点9.5 2.客户有的是货款打公户,0.095税点打私户。 3.客户有的是货款除以0.905直接打公户。 这2和3操作方式实际都有,且采用第2种的客户更多, 我想问的是,第3种方式不是退税更多吗?为什么他们不用,两种方式有什么区别。 计算含税价方式为什么有那么多种,哪种才是正规的?
某公司购进了境外一个专利技术,成交价格100万。但合同要求进口环节需要缴纳所有的税金均由该公司承担。到税务局开具支付境外资金证明时,窗口需要代扣代缴预提所得税等。在预缴所得税时,有一个计算公式,即:含所有税(不含增值税)的所得额=净支付额÷(1﹣预提所得税率﹣增值税及附加税率)。如果你是税务局工作人员,请对该公式做出解释。 想问一下,到税务局开具支付另外资金证明时,为什么需要代扣代缴预提所得税?有相关的依据吗?为什么计算所有税的所得额时不含增值税?代扣代缴是需要企业自己缴纳吗?为什么这个公式这么写?请详细解释一下这个公式为什么这么设置?
老师,您好,我想问一下,第二问,受托方代收代缴的消费税中,组成计税价格为什么包含烟叶税的价格,正确的这个吗【(110+22)/(1-10%)+12+8/(1-9%)】*(1-30%)*30%其中,为什么要减去10% 以及第六问中当期准许抵扣的进项税额300*3%,是不是因为他是从小规模人处购买,所以即使开了增值税专用发票也只能抵扣3%的,不能按照13%的进行抵扣 谢谢老师
老师好,代扣代缴第二种情况没有看懂,为什么要这么计算?增值税本来就是价外税,为什么还说需要将不含所有税费的价款还原成不含增值税的价款??为什么说1-6%呢???
老师你好,这个题我不会。 1.关税完税价格是不是既不包括消费税也不包含增值税? 2.如果这个题不征收消费税我会算,但是征收消费税的我不懂。组成计税价格=关税完税价格+关税+消费税。那这里的计算消费税的公式应该是什么? 3.如果这个题没有消费税,那增值税就是(300+40)x13%,对吧。那为啥消费税不是(300+40)x15%,那个➗(1-15%)不懂
老师你好,请问这个月的材料利用率,出现上月的清批,领用数是打的超定额,成品入库是上月的没请批的,这样怎么处理
物业公司5月份成立的,前会计说按季度缴税,是不是7月15号要交第二季度的税,是什么税呢,目前交物业费.电费,租赁,杂七杂八的收入都是开收据,是缴纳企业所得税吗,5月份和6月份都没有对外开过过票。 按照什么征收税阿,是缴纳企业所得税吗?如何计算税额阿。
三科精讲课都听完了 记不住不会做题怎么办 有没有什么方法……
有没有财管所有的公式ppt呢 可以发一份吗?
老师,内部研究开发形成的无形资产只产生暂时性差异,但不确认递延所得税费用,也不影响应交所得税。而研发支出中的费用化支出不产生暂时性差异,不缺人递延所得税费用,但是会影响到应交所得税。这样理解对么
老师,研究支出的费用化支出不产生暂时性差异,但会影响所得税费用么,那它确认递延所得税么
老师,如果一道题里面有无形资产和商誉,那他俩会带来的影响仅仅是暂时性差异么?如果此题让求所得税费用和递延所得税,他俩会影响到么
个体户享受两个附加税减免吗
老师,票据粘贴单上的凭证附件,在贴的时候,排序是怎样的,一下有好多张附件凭证的时候,有谁在上,谁在下的要求吗?贴上的时候?
老师,我4月到6月都没有做工资每个月也是0申报,我7月可以补发之前的工资吗?
老师好 请麻烦解答我的疑惑
您好,题目境内支付境外费用,需要代扣代缴相关税费,即境外取得税后金额,所以需要还原税前金额
您好,您理解推倒计算税后公式?
增值税本来就是价外税,为什么还说需要将不含所有税费的价款还原成不含增值税的价款??为什么说1-6%呢???
您好,麻烦您把公式看清楚,
您好,图片里没有您说的
画圈部分 老师
您好,那您把括号的内容看完整
您好,6%后面是有数,是×
这不影响 因为我现在的情况不需要代扣代缴企业所得税和附加税 所以只需要1-6%
为什么是1-6%?增值税本来就是价外税,为什么还说需要将不含所有税费的价款还原成不含增值税的价款??为什么说1-6%呢???
您好,是影响的,麻烦您看下正算的公式,红色部分是正算公式推导的,要先了解正算原理
您能不能回答我问题。。。。我现在企业所得税和附加税都不需要代扣代缴 那请问计算公式是什么
您好,谁说的题目企业所得税和附加税都不需要代扣代缴 ,图片很清楚,计算100是代扣代缴企业所得税和附加税
你是要气死我是吧,附加税是国家规定不需要再代扣代缴了,这个表格只不过没有更新,企业所得税根据我现在的情况也不需要代扣代缴,所以问题就是在增值税,为什么是1-6%?增值税本来就是价外税,为什么还说需要将不含所有税费的价款还原成不含增值税的价款??为什么说1-6%呢???
您好,按照您的假设,不代缴代缴附加税和企业所得税,对方取得100就是税后金额,税前金额就是100*1.06=106万元