借管理费用等1000元贷银行存款,740其他应收款260。
请问公司支付99元,票据是100元,实际费用也是100,其中1元是员工自己垫的,也不用公司支付给他了,这一笔怎么做账呢?
老师,我有一个账务处理下,充值会员卡,顾客实际支付一万元,但是我们赠送了1000元,怎么做账务处理,然后顾客来消费了,消费了1000块钱,那怎么做账务处理?
老师,员工已经垫付,员工填写完报销单之后,老总签完字,但是没有给员工报销费用,怎么做账?例如李员工以微信支付方式,支付窗帘费用1600元;李员工已经填写完报销单,老总已经签完字,公司未给他报销1600元。如何做会计分录?
老师 员工报销费用一共1000元,但是之前多给了他260元,实际支付740元,怎么做账呢
老师,付给员工的报销费,实际发票是6万元,他从集团公司借款2万元、 汇给他4 万元这个凭证怎么做账
收到,多发工资100元,会计分录
老师您好,比如公司的房产出租了,公司收的租金自然是公司自己开票,但是物业费是产业园收的,公司能不能代收再交给产业园,问题就是物业费发票我们能不能开?谢谢老师
跨季的红字发票怎么写分录?
老师,企业所得税中,利润总额那栏出现这个需要管它吗
进项发票可以隔几个月再勾选抵扣吗
新企业所得税表填写,职工薪酬第一行,填写的是本年1月——9月,每个月计提的工资数+每个月社保的总数(单位部分+个人部分)吗?
老师,法人个税汇算清缴,纳税调整减少额,纳税调整额,这个怎么填。
老师您好,请问一下企业所得税里面,成本费用的工资和实发工资的差额是那些?
小企业会计准则下,补缴纳往年不开票收入,应该如何做账
老师,固定费用192774元,采购价加6个点算提成,如何计算销售金额,保盈亏平衡点
好的,谢谢老师
老师,请问一下,建筑施工企业,成本和收入应该怎么确认和结转呢
你好不同的问题,您需要重新提问学堂规定一事一问。